Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

5.0(9)

510

23
Оберіть відео для перегляду

5(9)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:02:45

Ольга Целуйко

5(9)

Оцініть відео:
5.0(9)

510

23
Вітаю! Чи може підприємець з юридичним статусом ПП (приватне підприємство) працювати онлайн з України на міжнародних маркетплейсах? Чи вірно розумію, що ПП може реєструватись як платник спрощеної системи оподаткування (як ФОП 3гр) і чи обов'язково вести бухоблік? Дякую за відповідь.
Добрий день, Ольго! Ліквідується підприємство, треба здати ліквідаційний баланс в податкову з відсутністю показників. По балансу є переплати з податку на прибуток, ЄСВ, ПДФО, спец рахунок ПДВ як їх списати? Бухгалтерською довідкою? Також є дебіторська заборгованість суми в банку, що ліквідувався. Як списати таку дебіторку? Дякую.
Доброго дня!Ремонтуємо орендоване обладнання маслоцеху, затарти відносимо на рах. ДТ 91База розподілу загальновиробничих витрат – обсяг переробленої сировини.Як можна відносити ці витрати до статті постійних або змінних загальновиробничих витрат, щоб одразу списувати в Дт231?Дякую!
Добридень. 1.Чи має право підприємство на списання на витрати вхідного ПДВ, якщо за ППР від серпня 2024р донараховано податкові забовязання з ПДВ за негосподарське використання ТМЦ в 2022році? Якщо так, то в якому періоді? 2.Чи треба створювати та реєструвати компенсуючу ПН за 2022р? 3. Як коректно відобразити ці операції в бухобліку? Дякую.
Доброго дня. Виробниче підприємство платник податку на прибуток на загальних підставах хоче погасити заборгованість постачальнику за матеріал, також платнику податку на прибуток на загальних підставах, чи можна це оформити шляхом внесення в касу фін допомоги засновником(Прибутковий касовий ордер) і далі видати постачальнику (Видатковий касовий ордер). Чи правомірна ця операція і які обмеження готівкових розрахунків протягом дня?
 Чи можна укласти договір про переведення боргу на засновника?
Вітаю! ТОВ, резидент Дія Сіті, платник податку на виведений капітал, має одноосібного власника, юр.особу, нерезидента та КБВ фіз.особу-нерезидента. Які податкові наслідки продажу ТОВ? Чи буде ПнВК при продажу корпоративних прав більше номінальної вартості? Чи має значення хто буде покупцем? Дякую.
Добрий день. Операція імпорт на ТОВ загальна система оподаткування. Купуємо генератор. Які документи мають буди на підприємстві при проведенні та завершенню цієї операції.?
В компаніє є значна переплата по податку на прибуток. 31.07.2024 та 08.08.2024 подано до дфс заяви через електронний кабінет на повернення надмірно сплачених коштів . 01.08.2024 міністерство фінансів україни своїм наказом м. київ № 382 затвердив зміни до порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів. чи потрібно компанії перенадавати заяви на повеернення надмірно сплачених коштів? що суттєво змінилося з затвердженням цих змін?
Була судова справа Покупець 2024 р повернув весь товар ( на поверн.зроблено РК).Більше 2-ох років товар був у покупця ( без використання).При закритті спірних питань дійшли згоди Продавець не повертає кошти Покупцю ( частково сплачені в сумі 250тис)- вказано в дод угоді. Цей Договір набирає чинності..і діє до 31 12 2024р але в будь якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором Треба закрити в 2024р? 250 тис зараз на Кт 361, операція Дт361 Кт719-вірно? Звіт річний
Доброго дня. У ТОВ в січні 2024р. відбулась зміна складу засновників, шляхом продажу частки у статутному капіталі. Кінцевий бенефіціарний власник(КБВ) залишився той самий. У строк був повідомлений держереєстратор і була внесена інформація про кінцевого бенефіціарного власника до ЄДР. Чи потрібно до 01.09.2024р. підтверджувати відомості про КБВ юридичної особи.
Вітаю. ТОВ, заг система, мікро, в липні 2022 року придбало Машину прально-віджимна промислова, вартістю без ПДВ 468 000,00 грн, для прання пуху. ВІйна внесла свої корективи ОЗ не використовується, рахується на 152 рах. Коли буде експлуатуваться невідомо.Чи не буде питань зі сторони податківців не використання в господ діяльності, сторно податковий кредит? Якщо ввести в експл і нараховувати амортизацію з січня 2024, як можуть перевірити, чи вона експлуатується чи ні? Дякую.
Вітаю! Чи правильними для підприємства, яке надає орендні послуги, будуть такі положення облікової політики? 1. Дохід від надання послуг визнається шляхом рівномірного нарахування (щомісячно) станом на останній календарний день місяця на підставі відповідного Акта. 2. Об’єктом обліку витрат та об’єктом калькуляції є орендна послуга. 3. Для калькулювання виробничої собівартості застосовується простий метод обліку витрат. Дякую.
Конструкції даху і вікна складу торгівельного п-ва (заг.система,платник ПДВ) були зруйновані вибуховими хвилями в результаті ворожої атаки на сусіднє промислове підприємство. Чи існує механізм призупинення нарахування податку на нерухомість, або інший спосіб допомоги на період відновлення будівлі? Дякую.
Якщо ФОП офомив договір з юрособою на прийняття коштів через сайт( кнопку) , чи потрібно нам пробивати на ці суми чеки. Я вважаю що ні. Бо кнопка не напряму оформлена на фоп а на юрособу, яка є посередником і бере за це комісію.
Підкажіть будь-ласка, ФОП єдиний податок 3 група роздрібна торгівля, має договір з міською радою на розміщення МАФу для здійснення підприємницької діяльності. Сам ФОП діяльність не здійснює, хоче здати МАФ в оренду. Оскільки МАФ не є нерухомим майном і за КВЕД «68.20 -надання в оренду нерухомого майна» здати в оренду МАФ не можна, то чи правомірно здати МАФ в оренду як фізична особа? Дякую!!!
Які документи необхідні при нарахуванні дивідендів засновнику-нерезиденту?При реінвестиції дивідендів в серпні 2024 р.,джерелом якого є чистий прибуток за 2022рік (прибуток за 2022 рік більше нарахованих дивідендів та податок на прибуток сплачено в 2023 році),чи потрібно сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток за ставкою 18% та заповнювати додаток АВ до прибуткової декларації за 9 місяців 2024? Які документи необхідні для підтвердження зменшеної ставки податку на репатріацію?
Добрий день.Чи є судові рішення по застосуванню ПРРО ФОпом якщо товар продається через Нову поту,гроші зараховуються на поточний рахунок від Новопей по передоплаті ? Можливо знаєте про податкові перевірки з цього питання ?. Дякую
Добрий
Скажіть, будь ласка, чи є зараз під час військового стану штраф 3% чи 5% за виправлення помилки в Декларації з ПДВ шляхом подання уточнюючого розрахунку - донарахування податкових зобов`язань з ПДВ, після уточнення виходить ПДВ до сплати.
Доброго дня, підприємство проводить дисконтування довгострокової заборгованості і розрахувало суму дисконту відповідно до договірних умов (заборгованість погашається рівними платежами помісячно), але умови договору не виконуються, платежі вносяться хаотично, в тому числі з великим запізненням, як нараховувати амортизацію дисконту в даному випадку?