Відеокурс | 3 квітня 2023
Лектор відеокурсу
-
Тетяна Мойсеєнко
Податковий консультант, експерт з трудового права та оплати праці
Про що дізнаєтесь?
- Авансовий звіт: нова форма, валюта звітування та строки, відповідальність за недотримання строків подання
- Господарські витрати: види витрат, умови звітування, строки та умови повернення невикористаних коштів
- Відрядження: документальне оформлення, аванс на відрядження, добові та інші витрати на відрядження
- Оплата праці під час відрядження: табелювання, денний та середній заробіток, гарантії під час відрядження у вихідні дні
Сертифікат
Сертифікат учасника
Оберіть відео для перегляду
4.8(150)
Оцініть відео:
Урок 1. Новий Авансовий звіт: умови (не)подання. Нові строки звітування: як застосовувати
01:23:53
Тетяна Мойсеєнко
4.8(150)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали ПрезентаціяБухгалтерський дайджест «Підзвітні розрахунки по-новому з 1 квітня»
4.9(82)
Оцініть відео:
Урок 2. Господарські витрати: які це витрати та які умови звітування
00:42:01
Тетяна Мойсеєнко
4.9(82)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали Презентація
4.8(68)
Оцініть відео:
Урок 3. Відрядження з новим присмаком: прибираємо капкани та вводимо нові правила
00:45:28
Тетяна Мойсеєнко
4.8(68)
Оцініть відео:
4.8(48)
Оцініть відео:
Урок 4. Аванс на відрядження. Добові витрати: умови (не)оподаткування
01:31:32
Тетяна Мойсеєнко
4.8(48)
Оцініть відео:
4.8(41)
Оцініть відео:
Урок 5. Витрати на відрядження: перелік дозволених без ПДФО (ВЗ) та вимоги до підтвердних (розрахункових) документів
01:24:11
Тетяна Мойсеєнко
4.8(41)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали ПрезентаціяКошторис витрат на відрядження
4.8(30)
Оцініть відео:
Урок 6. Трудові гарантії відряджених: середня, вихідні. Затримки та відпустки під час відрядження: проблеми оформлення та рішення
00:46:38
Тетяна Мойсеєнко
4.8(30)
Оцініть відео:
Додаткові матеріали ПрезентаціяДоповідна записка про продовження терміну відрядженняНаказ про продовження службового відрядженняЧек-лист для бухгалтера.Оплата роботи працівників за час відрядженняБухгалтерська енциклопедія. Розрахунок середньої заробітної плати для оплати відрядження: алгоритм і зразки
4.6(15)
Оцініть відео:
Урок 7. Відповіді на запитання
03:56:54
Тетяна Мойсеєнко
4.6(15)
Оцініть відео:
4.8(434)
19555
95
Коментарі95
За датою
НБ
Боброва Надія
18.04.2023 | 12:03 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня. Чи може БО компенсувати витрати на проїзд (квитки на потяг, оренда автомобіля), проживання в готелі і т.п. ФОПу, з яким заключений договір на проведення послуг моніторингу місць компактного проживання ВПО. І якими документами це має бути оформлено. Також цікавлять добові-можливо є варіант компенсації. Дякую наперед.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ВА
Валентина
18.04.2023 | 11:44 Тетяні Мойсеєнко
Водій легкового автотранспорту їздив у відрядження до Києва. У Києві він заправляв машину за готівку. Після повернення надав до бухгалтерії тільки фіскальний чек із автозаправочної станції. Йому компенсували вартість палива (1600,00 грн.) і добові (240,00 грн.) готівкою з каси підприємства. Ми повинні всю суму 1840,00 грн. включити йому в оподатковуваний дохід, чи тільки добові 240,00 грн.?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
МО
Катерина
17.04.2023 | 17:32 Тетяні Мойсеєнко
Якщо співробітник розрахувався за готель своєю карткою, чи може він запитати у банка, або самостійно через свій кабінет витягнути виписку - без мокрої печатки!!!, щоб не їхати у відділення. І взагалі якщо є рахунок, чек, і сліп чи потрібна виписка та й ще в оригіналі ? якщо у відрядженні був розрахунок за парковку (кеш) - 25,00- це менше ніж сума добових- чи потрібно подавати авансовий звіт?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ТГ
Тетяна
17.04.2023 | 16:42 Тетяні Мойсеєнко
Підприємство здійснює авто перевезення вантажів за основним видом діяльності. Згідно положення про відрядження на підприємстві встановлено, що на водіїв розповсюджується відрядження пов'язані з перевезенням вантажу у іншій області, тому що водії працють за графіком замовника (цілодобово), та можуть вигружатися у нічний час. Добові виплачуються до межі оподаткування згідно наказу директора. Наскільки провомірна виплата добових, та чи є ТТН підтверджуючим документом для виплати добових?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ОТ
Жук Оксана
17.04.2023 | 15:39 Тетяні Мойсеєнко
У одному відрядженні були тільки безготівкові розрахунки, але частина витрат має підтверджувальні документи,
а у декідькох витратах є оподаткований дохід. Добові не знімалися. Складається один старий & новий звіт в цілому по всім витратам чи складаємо частину витрат з підтверджувальними документами у внутрішньному звіті, а ті витрати де є оподаткований дохід складаємо у старому & новому звіті?
Треба ділити документи / витрати по одному відрядженню на два звіти на внутрішній і старий&новий звіт?
а у декідькох витратах є оподаткований дохід. Добові не знімалися. Складається один старий & новий звіт в цілому по всім витратам чи складаємо частину витрат з підтверджувальними документами у внутрішньному звіті, а ті витрати де є оподаткований дохід складаємо у старому & новому звіті?
Треба ділити документи / витрати по одному відрядженню на два звіти на внутрішній і старий&новий звіт?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЛЮ
Людмила
17.04.2023 | 10:42 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня. Скажіть будь ласка, якщо продовжувати заповнювати стару форму авансового звіту після 1 квітня до затвердження нової форми це вважається помилкою чи ні? Якщо співробітникі продовжують подавати звіт не залежно від того чи є податкові зобовьязання чи ні- це являється помилкою?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СД
Світлана
17.04.2023 | 10:03 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня! Директор ТОВ, по своїй роботі, часто знаходиться у відрядженнях за свої кошти. Т.б. відрядження не авансується, за браком коштів. Одночасно директор являється ФОП, та витрачає кошти ФОПа з картки-ключа ФОПа у відрядженнях по справам ТОВ. Роздруківку витрачених коштів з рахунку ФОПа у дні відрядження директора являються для ТОВ готівкою? Чеки за проживання у готелі (сплачуються) з картки ФОПа. Директор звітує, надає чеки, квітанції. Як правильно оформити зведений звіт коштів? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІР
ТОВ СКАН-ТРАНС Ирина
17.04.2023 | 09:22 Тетяні Мойсеєнко
Добрий день!
Підзвітна особа повернулась з відрядження і надала чеки готівкові та безготівкові. Також деякі чекі безготівкові потрібно обкласти податками. Нам ділити на податковий звіт в якому будуть готівкові та безготівкові з доп.благами та окремо робити зведений звіт на чеки, які не обкладаються податками? Тобто з одного відрядження у мене буде два звіти податковий та зведений, вірно я розумію?
Дякую!
Підзвітна особа повернулась з відрядження і надала чеки готівкові та безготівкові. Також деякі чекі безготівкові потрібно обкласти податками. Нам ділити на податковий звіт в якому будуть готівкові та безготівкові з доп.благами та окремо робити зведений звіт на чеки, які не обкладаються податками? Тобто з одного відрядження у мене буде два звіти податковий та зведений, вірно я розумію?
Дякую!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІР
ТОВ СКАН-ТРАНС Ирина
17.04.2023 | 08:29 Тетяні Мойсеєнко
Якщо людина витратила свої кошти, тобто від підприємства не отримувала аванс і хоче отримати компенсацію по чеку. В фіскльному чекі вказано, що розрахунок був ЕПЗ , також потрібно запрашивати банківську виписку?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІЖ
Жданова Ірина
14.04.2023 | 18:53 Тетяні Мойсеєнко
Закордонне відрядження з авансом в гривні на особисті картки співробітників.
Добові у розмірі 25 євро, виплачуємо авансом по курсу НБУ на день виплати. Чи потрібно на день затвердження витрат робити перерахунок? Плюс співробітники придбали квитки, при цьому документи у євро, але з рахунків списані гривні. Чи можна компенсувати по фактично здійснених витратах у гривні (згідно їх виписки банку)? Якщо потрібно робити перерахунки по курсу НБУ, то чи можна цю конвертаційну різницю теж відшкодувати?
Добові у розмірі 25 євро, виплачуємо авансом по курсу НБУ на день виплати. Чи потрібно на день затвердження витрат робити перерахунок? Плюс співробітники придбали квитки, при цьому документи у євро, але з рахунків списані гривні. Чи можна компенсувати по фактично здійснених витратах у гривні (згідно їх виписки банку)? Якщо потрібно робити перерахунки по курсу НБУ, то чи можна цю конвертаційну різницю теж відшкодувати?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ОТ
Дячук Аделаїда
14.04.2023 | 17:04 Тетяні Мойсеєнко
Якщо в одному відрядженні 10 витрат і це розрахунки безготівкові, та 3 з них безготівкові з ДБ, складати Новий Звіт тільки на витрати с ДБ або на всі витрати в одному Звіті, і безготівка и безготівка з ДБ? Чи потрібно складати ДВА звіти (новий звіт і "зведений") по одному відрядженню? Чи вірно я розумію: коли багато витрат і є витрати безготівкові і витрати безготівкові з ДБ, то один Новий Звіт складається на все відрядження в цілому і на звороті Звіту вносимо всі витрати взагалі? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЮЛ
Марія
14.04.2023 | 16:44 Тетяні Мойсеєнко
Якщо підприємство проводить свій внутрішній семінар/навчання співробітників новим продуктам або пояснює зміни у законодавстві і як їх застосовувати у подальшій роботі. Співробітнику потрібно приїхати для цього з регіону до ГО у інше місто, то це буде відрядженням чи навчанням? Як оформлювати?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СВ
Світлана Василівна
14.04.2023 | 15:45 Тетяні Мойсеєнко
Как правильно в каких колонках при распечатке Расчетных общих ведомостей по ЗП за месяц должны отображаться начисления по ЗП и плюс если есть начисления по Ср.ЗП в командировке? В самих расчетных листках разбивка по ЗП начисленной и отдельно начисления по СР.ЗП в командировке, а также если командировку по обычной дневной начисляем - то отображается все в разрезе всех видов начисления. А в общую ведомость почему-то только в колонке ПОЧАСОВО все собирается, хотя у нас оклады
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СВ
Світлана Василівна
14.04.2023 | 15:39 Тетяні Мойсеєнко
В расчет.ведомость ЗП, когда распечатываем из 1С со всеми начислениями, если была командировка и она начислялась по СР.ЗП, то это отдельно должно отображаться в расч.ведомости- Начисл. по окладу, Начисл. по СР.ЗП в командир? В 1С когда начисляем так и разбиваем, но при формировании ч/з отчеты ЗП Расчетной ведомости идет информац.колонка ТАРИФ/ОКЛАД, а начисления ЗП +начисл.по СР.ЗП командировка отображаются в колонке Почасово!? Имеются колонки ВІдрядно, Премії, Доплати,Відпустки,Індексація, Інші
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЮЛ
Марія
14.04.2023 | 15:18 Тетяні Мойсеєнко
Який строк подання звіту по витратах у відрядженні, якщо аванс було видано готівкою через касу?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
НК
Козак Надія Вікторівна
14.04.2023 | 13:38 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня. Маю теж запитання з приводу авансових звітів за госп.витрати, зокрема "Нова пошта". наша організація надсилає/отримує відправлення. І бувають випадки оплати готівкою з отриманням фіскального чеку. За даним чеком я оформляла авансовий звіт і згідно з авансовим звітом переказувала на картку працівнику, який здійснював дану операцію. Як це робити зараз? І така ж ситуація з відрядженнями. Як відшкодувати квитки чи інші витрати, перебуваючи у відрядженні? Дякую. Мирного неба!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІР
Шаповалова Ірина Олексіївна
14.04.2023 | 12:55 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня! У наказі про відрядження добові вказано 650 грн доба. Перед відрядженням ми сплачуємо частково, з розрахунку 200 грн доба, решту сплачуємо пізніше. Чи можна так робити?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
НК
КУЛЄША НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
14.04.2023 | 12:23 Тетяні Мойсеєнко
Доброго дня! Підприємство займається міжнародними перевезеннями вантажів. Водій у квітні приїхавши з відрядження надає чек заправки дизельним паливом на 2000,00 грн. По чеку видно, що оплачує з особистої картки. Я йому сказала, щоб в банку замовив виписку, де списано кошти з дизпаливо. Йому в банку (Аваль) відповіли, що видають такі виписки з 01 квітня, але лише на суму більше 4900,00 грн. Що робити, що підкласти під чек, щоб віднести на витрати? Можливо хай працівник роздукує сам виписку?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ТД
Думанська Тетяна
14.04.2023 | 12:20 Тетяні Мойсеєнко
Добрий день.Благодійна організація проводить акції для населення на деокупованих територіях.Надаємо в дорогу водію та відповідальній особі за роздачу продуктів Посвідчення про відрядження .Там представники с/громади в населеному пункті ставлять печатку в акті на списання продуктів та Посвідченні.Чи цього достатньо щоб провести списання продуктів ,бензину та виплатить добові ? Формую бухгалтерську довідку на проводки без Авансового звіту.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
КК
Король Катерина
14.04.2023 | 11:38 Тетяні Мойсеєнко
Добридень. Часто буває така ситуація, коли в один день директор отримує аванс на гос потреби з каси, потім знімає в банкоматі кошти карткою-ключ, потім розраховується в магазині карткою ключ. Авансовий звіт має бути складений на кошті які отримав з каси та з банкомату, а на кошти які оплачені безпосередньо карткою ключ має бути довідка про витрачені кошти? Чи буде вважатися податківцями, що працівник отримає 3 аванси (1 каса, 2 картка, 3 оплата за придбання) ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
