Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(9)

1357

59
Оберіть відео для перегляду

5(9)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:00:00

Ірина Губіна

5(9)

Оцініть відео:
5.0(9)

1357

59
Добрый день. Директор перечислил возвратную финансовую помощь 30тыс.грн. Но предприятие не работает, нет возможности возвращать. Как можно перевести финансовую помощь в безвозвратную? Достаточно сделать доп. соглашение к договору? Фин. помощь перечислялась с карточки директора на счет предприятия с указанием вида помощи. Спасибо.
доброго дня Ірино
 ми виробниче підприємство, іноді буває що дохід 701 рах значно менше ніж 901 рах, тому що загальновиробничі витрати "зїдають" його. ЗВ в нас на 91 рах, а потім вже прямуюсь на 23, а потім на 901. до загально виробничих ми відносимо матеріали на утримання верстатів, підшипники, масла, олива, ремені, вони постійно потребують заміни та профілактики. тому собівартість вище за ціну придбання. що робити? може у таких випадках на 949 рах перенести?
 дякую
Доброго дня! ФОП 2 група має класичний РРО. Чи обов'язково в фіскальному чеку, в "шапці", має бути країна - Україна? Чи достатньо тільки область, місто, район міста, вулиця? В формі 20-ОПП 7 графі в самої шапці таблиці написано, що вказувати треба тільки область, район, насел.пункт. Чи признає податкова фіскальні чеки, де не буде вказана країна? Дякую!
Виробниче підприємство придбало дизельні генератори (стац). Ліцензію на паливо маємо, так як зберігаємо для власних потреб ПММ. Але акцизний склад не реєстрували (підпадали під пункт б) 14.1.6. ПКУ). Заправляти генератори плануємо автоцистерною постачальника в баки генераторів. Якщо тепер ми перевищимо обсяги 1000 куб.м. на рік, чи реєструвати акцизний склад? Щоб не реєструвати акцизний склад, чи обов'язково анулювати існуючу ліцензію, тобто заправляємо тільки генератори ?
Якщо не виписали фіскальний чек день в день на суми проведені по терміналу (відповідно не сформувався z –звіт)? А виписали ці чеки наступного дня або навіть через декілька днів, як бути в цій ситуаціі? Як оформити це документально, щоб при перевірці не врахували ці суми в дохід?
Договор аренды с ФОП, который умер 02.11.22. Закрыт как ФОП 27.11.22. Продолжаем начислять аренду ( накапливаем по 631 счету) , но будем выплачивать уже наследнику, когда он вступить в наследство.Нужно ли показывать в 4ДФ начисления за ноябрь 2022 по этому ФОПу? Еще у нас есть долги за аренду за сентябрь, октябрь по актам подписаным умершим ФОПом. Как в дальшейшем быть в таком случае?
Доброго дня. ТОВ має корпоративну карту видану директору , які можуть бути податкові наслідки якщо кожного місяця директор використовує цю картку для сплати власних потреб , а потім повертає на карту сплачені кошти? Дякую
Ваше мнение? В отчете Д1 за 2,3 кв 2022 по мобилизованому решение не платить ЕСВ.Он получал денежное обеспечение. Чтобы не возникла недоимка по ЕСВ показали ЗО 1 и заполнили только гр.14 . В Бухучете тоже на СЗ ЕСВ не начисляли, раз не платили. Нужно ли корректировать Д1 за 2,3 кв., И как заполнить ,ч тобв не было недоимки по ЕСВ?.По Горячай линии ДПС 18.01.23 ответили, что мы имеем право не платить , как ЮЛ на ЕН 3гр. Но как заполнять отчет определяет ПФУ.Там ссылаются на ДПС отд. ЕСВ.????
Чи можна поворотну фіндопомогу, яку ми видали ТзОВ-засновнику, списати на нерозподілений прибуток? Дякую!!!
ФОП (ЄП 3група 5%) планує надавати юридичні послуги іноземцю. Оплата послуг на валютний рахунок ФОПа. Спілкування з іноземцем (в Україну не приїзджає) відбувається по телефону та електронній пошті на англійській мові.Проблема з підписанням актів наданих послуг. Як податкова покарає за їх відсутність? Як вести облік іноземної валюти? Що робити з курсовою різницею? Чи потрібно дотримуватися термінів надання послуг після отримання передплати чи навпаки, коли спочатку були послуги, а потім оплата?
ДД, ФОП ЄП 2 гр. за березень 2022р. не сплатив ЄП 1300грн і не сплатив його до 31.07.2022р, підтвердження про неможливість сплати немає. З 01.04. користується нормою, що можна не платити. ЄП за березень 2022 сплачено в жовтні 2022р. Чи ФОПу світить штраф 50%,тобто 650грн чи штрафу можна уникнути? (напр.ст. 52 прим. 1, вона не скасована і діє одночасно з ст. 69.1 перех.полож., яка ваша думка щодо цієї колізії?) Податковий борг не виникає, т.як сума несплати1300, що менше від 3060 грн, вірно?Дякую
На балансі числиться борг перед резидентом з рф за надані послуги (Кт 632)Борг сплачувати не будемо, але списати заборгованість в 2022 році не можемо, виникне до сплати велика сума податку. Чи потрібно нараховувати курс. різниці? Чи можна заключити договір переведення боргу, щоб по даному контракту оплату провів інший нерезидент? Якщо немає заборони на переведення боргу, які можуть виникнути податкові наслідки? Буду вдячна, якщо надішлете приклад обліку операції переведення боргу з нерезидентом.
Фірма оформила переніс робочого дня з 22.09.22 на вихідний день 23.09.22 у зв'язку з затяжними повітряними тривогами. Зарплату теж виплатили 23.09.22- бо 22.09.22 не мали змоги це зробити. У воєнний час не завжди є змога відповідати правилам по датам та інше...Чи не буде порушенням підписання документів в суботу-бо це ж робочій час по фірмі? Чи є зразок наказу по переносу роб.дня в нашому випадку ? Як вірно треба було оформити переніс робочого дня в такому випадку? Дякуємо Вам
Прошу Вас відповисти чи планується застосування РРО для платників єдиного податку, так як штрафні санкції для платників єдиного податку без РРО відтерміновано до закінчення воєного стану
Доброго дня. Підприємство у 2022 році замовило послуги розробки айдентики бренду " ", що вкл. дизайн логотипу, дизайн пакування, дизайн міні -каталогу в сумі 102 тис. грн., та послугу фотопродакшн в сумі 25 тис. грн. Чи можна ці суми вкл. на витрати періоду на 93 рах.? Дякую.
Добрий день! Підприємство працює за МСФЗ. В серпні 2022 р. було знищено обладнання в результаті бойових дій, проведено інвентаризвцію, факт руйнування підтверджено торгово-промисловою палатою с наданням відповідного акту. Чи правільно, що це обладнання підлягає списанню. Але на списання нам необхідно отримати узгоду від органу управління, що займає час. Станом на 31.12.2022 р. ця узгода не отримана. Як бути с нарахуванням амортизації в бухгалтерському та налоговому обліку
Підкажіть,ФОП 3 гр.5% при визначенні МЗП з оренди паїв ,які податки враховувати ? Земельний податок сплачений ,а декларацію він не може подавати ?
Доброго дня! Товариство проводило роботи по сертифікації та випробуванню цегли, але поки що не виробляє і не продає її.Як правильно записати (на який рахунок 39 чи 15) цю операцію в обліку і коли врахувати витрати по ній? Дякую за відповідь.
Добрый день!На 31.12.22 по счКт6812 числится предоплаты по контрактам ВЭД. Сейчас возврат валюты не пропускает.Отгрузки по этим контрактам не будет.Необходимо ли делать дисконтирование на дату баланса 31.12.22? Можно сделать доп.соглашение и какие,чтобы не проводить дисконтирование? Благодарю
Доброго дня!ФОП 1 кв. на 3 гр.5%.з квітня перейшов на 2%,з липня перейшов на 1 гр.,як відзвітувати за рік по декларації ?Вказувати тільки дані на 1 групі ?