Вихід випуску: 2 листопада 2021
Лектор випуску
-
Ірина Губіна
Експерт з податкового та бухгалтерського обліку
Теми запитань
- податок на прибуток
- ПДФО, ВЗ, ЄСВ
- паливний акциз
- єдиний податок
- ФОП
- ПРРО, РРО та каса
- бухоблік згідно П(С)БО
- МСФЗ
- фінзвітність
Оберіть відео для перегляду
4.7(37)
Оцініть відео:
Online-відповіді на запитання
04:49:09
Ірина Губіна
4.7(37)
Оцініть відео:
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
4.7(37)
2705
125
Коментарі145
За датою
ДЕ
Дехтяр Тетяна
28.10.2021 | 13:36 Ірині Губіній
На підприємстві (юридична особа на єдиному податку, 3 гр. ,5% ) припинена діяльність 3 роки назад . На балансі висить фіндопомога від засновника. Через кожні 12 місяців вона погашається шляхом внесення засновником нової фіндопомоги з оформленням нового договора.Повернути засновнику фіндопомогу у підприємства немає можливості. Чи є це порушенням ? Дякую .
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НС
Наталія
28.10.2021 | 12:44 Ірині Губіній
Добрий день. Підскажіть у нас працює зовнішній сумісник 1 год/день з/пл за місяць 1500грн, чи можу я застосувати соціальну пільгу по ПДФО, якщо за основним місцем роботи пільгою не користується (тому що там з/пл. 7000грн)
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОП
Ольга Григорівна
28.10.2021 | 11:23 Ірині Губіній
доброго дня, виявилась помика в Д1 Об"єднаного звіту- працівника за 1 та 2-й квартали 2021р. помилково показували як негромадянина України , на що це може вплинути в майбутньому, якщо ті періоди не виправляти, а вже показувати правильно? Чи буде штраф за таку помилку? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЛЮ
Оксана
28.10.2021 | 11:12 Ірині Губіній
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо ТОВ (мікро,єдиний податок 3гр без ПДВ) від продажу основного засобу може отримати на розрахунковий рахунок велику сумму (300 тис.грн - 500 тис.грн), як правильно вчинити, щоб не викликати проблем?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОС
Сидорова Оксана
28.10.2021 | 10:59 Ірині Губіній
Добрий день,Фоп загальщик купує товар за свої кошти ,все документально підтверджено,накладна,чек.Як відображати в книзі доходів.це буде дохід чи витрати?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
МИ
Михальська Маряна Богданівна
28.10.2021 | 10:49 Ірині Губіній
Доброго дня!Як правильно поставити на баланс опалубку,(коли вона включає додаткові складові:підпора,стойка )-як цілісне чи роздільно?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ІР
Книш Ірина Олексіївна
28.10.2021 | 10:46 Ірині Губіній
01.10.21 поставщик предоставил скидку на оказанные услуги в сентябре, оформил корректировочный акт и РК к НН за 30.09.21.Как нужно отразить эту операцию в налоговом учете по НДС?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОГ
Горбань Олена Петрівна
28.10.2021 | 10:24 Ірині Губіній
По состоянию на 28.10.2021г При продажа недвижимого имущества по балансовой стоимости нужно ли заключение оценщика? Юр.лицо продает Физ.лицу
--
--
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОК
Шматуха Олена Олексіївна
28.10.2021 | 10:04 Ірині Губіній
ФОП 3-я группа, без НДС. Арендовали помещение и не платили аренду. Прошло больше трёх лет. Надо ли признавать ФОПу кредиторскую задолженность как безнадёжную и ставить в доход? В ПКУ сказано только 3-я группа НДС.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
КА
Полтавська Каріне Ашотівна
28.10.2021 | 08:22 Ірині Губіній
Добрый день. ФОП 2 группы на едином налоге сдал ошибочную декларацию по единому налогу за 2019г. Неверно был посчитан и отражен доход на сумму 1.170.000 грн , вместо 970.000 грн .Если оставить все как есть, тогда весь 2020г. нужно было работать с РРО, поэтому важно эту ошибку исправить. В книге доходов все отражено верно. Прошу подсказать, как это правильно сделать.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
СВ
Світлана В
28.10.2021 | 08:05 Ірині Губіній
В продолжение: Какие дальше действия в бухгалтерском и налоговом учете должны быть? Компенсирующего НДС же быть не должно, т.к. 00 стоимость. Нужны ли еще какие либо документы? По факту ОС забирает частное лицо для своего хозяйства на даче.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
СВ
Світлана В
28.10.2021 | 08:03 Ірині Губіній
Нужно списать ОС с баланса предприятия - автобус 1990г, согл.протокола решение учред. и комиссии - ОС не пригодно к эксплуатации и продаже. Первонач. ст-ть была 87 тыс, амортиз 87 тыс, балансовая 0,00., в 1С составили документ списание ОС, который свернул сумму между ДТ 131 КТ 105, сформировали акт по форме ОЗ-3 и подали для снятия в МРЭО.
В продолжение: Какие дальше действия в бухгалтерском и налоговом учете должны быть? Компенсирующего НДС же быть не должно, т.к. 00 стоимость. Нужны ли еще какие либо документы? По факту ОС забирает частное лицо для своего хозяйства на даче.
В продолжение: Какие дальше действия в бухгалтерском и налоговом учете должны быть? Компенсирующего НДС же быть не должно, т.к. 00 стоимость. Нужны ли еще какие либо документы? По факту ОС забирает частное лицо для своего хозяйства на даче.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОХ
Ханволодян Олена Олександрівна
28.10.2021 | 07:57 Ірині Губіній
Добрый день!В сентябре были неверно зарегистрированы налоговые обязательства ( нужно было по предоплате а я зарегистрировала по реализации)контрагент в медке утвердил НН, теперь я обнаружила ошибку, сроки прошли как мне правильно сделать РК- по каждому случаю не получиться потому что сумма предоплаты невозможно распределить по количеству не получиться равного количества. Подскажите пожалуйста
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НА
Ирина Улановська
28.10.2021 | 07:27 Ірині Губіній
Добрий день . Помер працівник 06.09.2021 , в 5 додатку Об"єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 3 квартал в 17 рядку підстава про припинення тр. відносин ставлю инше ,але пише що помилка. В додатку Д1 за вересень поставила 6 днів кількість днів в трудових відносинах, в 4ДФ за вересень поставила дату звільнення 06.09.2021 .Будь ласка допоможить бо Д5 світить красним - помилковий. заздалегідь вдячна
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОЛ
Олена
28.10.2021 | 06:37 Ірині Губіній
Уточнення: компенсація за невикористану відпустку при звільненні
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОЛ
Олена
28.10.2021 | 06:35 Ірині Губіній
Директор ТОВ(особа з інвалідн) звільнився 31.05.2021р. Невірно нарахували та виплатили у травні компенсацію при звільненні.В серпні донарахували. Чи треба було у серпні нараховувати ЄСВ-8,41% на недонараховану компенсацію та відповідно заповнити Д1 за серпень? Якщо ЄСВ не нараховується, то в Д1 за серпень не показуємо?В Дод 4ДФ за серпень ознака доходу 127 і ставити знову дату звільнення?Дякую!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЛА
Лариса
27.10.2021 | 20:41 Ірині Губіній
ТОВ відправило уточнюючу об'єднану звітність Дод 1 за 1 кв. з виправленням несумової помилки ( додається один рядок) з ознакою "0". Отримуємо відповідь " У додатках 1,2,3 кількість рядків в полі яких не зазначено "0" не співпадає з кількістю рядків в полі яких не зазначено "1". Підкажіть, будь ласка, що це може означати і де може бути помилка ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОС
Олена
27.10.2021 | 19:04 Ірині Губіній
ТОВ, загальна система, зареєстрована в Подільському районі м.Києва. Має магазин (неуповноважений структурний підрозділ) в якому працює 2 продавці, магазин знаходиться в іншому районі м.Києва. ТОВ сплачувало ПДФО за цих 2-х працівників не по місцю знаходження магазину, а по місцю своєї реєстрації. Порушення довготривале. Що загрожує, як це все виправити. Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЛЮ
Марина
27.10.2021 | 17:54 Ірині Губіній
Юрлицо, єдиный налог. В марте перечислили военный сбор за февраль, но в платежке ошибочно указали "за березень". Деньги попали на счет бюджета. Но банк не может провести зарплату за февраль,т.к. "не уплачен военный сбор", в платежке указано "за березень". Что можно сделать, чтобы банк пропускал? Можно ли указать в платежке з/пл не за февраль, а за другой м-ц только чтобы банк пропустил?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЛЮ
Оксана
27.10.2021 | 17:31 Ірині Губіній
..продовж.. на території заводу є неоприбуткована коштовна змінна деталь, що була отримана подарунком, документів і вартості немає, як її продати разом з заводом? Якщо потрібно, як оприбуткувати? По якій вартості? Амортизацію потрібно буде нараховувати?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
