Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Людмилою Тимофеєвою

5.0(4)

3451

62
Оберіть відео для перегляду

5(4)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:09:52

Людмила Тимофеєва

5(4)

Оцініть відео:
5.0(4)

3451

62
Під-во нарах. резерв на поганих дебіторів за відв.товар. Суми для підприємства не суттєві, тобто легше списати чим подавати на ФОП в суд, тому що судовий збір буде більший за стягнуту дебіт.заб. Пройшло три роки, чи може бухгалтер на основі наказу дир. списати поганих дебіторів, якщо на них в суд ніхто не подавав і пройшло три роки? Чи потрібно повідомл. ФОП про списання боргу?
Приватне підприємство отримує імпорт товару, якою датою робити оприбуткування товару, якщо в Договорі з нерезидентом вказано умови поставки FCA (Інкотермс 2010)?
З 01.01 по 30.06 підприємство здійснювали одночасно пільгові операції та оподатковувані. Відповідно проводило розподіл вх. ПК з ПДВ. Після 30.06. виключно здійснювались тільки оподатк. операції. Чи потрібно і надалі до кінця поточн. року в наступних звітних періодах після 30.06. проводити розподіл вхідного ПДВ, а потім вже за результ. річного перерах. ПДВ здійснити відповідні коригування. Дякую.
В феврале 2019г. в реестр налоговых накладных включили налоговую накладную от 31.10.2017г., а в приложении №5 указали ошибочно период февраль 2019г.Можно ли сейчас подать уточняющий расчет за февраль 2019г. и исправить период на октябрь 2017г.?
Фірма-Забудовник, згідно проекту,організація виробництва робіт (будівництво) складає 14місяців.Фактично будівництво триває 10 років. Виконано уже понад 80% робіт. Для завершення будівництва фірма складає договір купівлі-продажу майнових прав з Покупцем на частину офісних площ в нежитловій будівлі.Срок договору с дати підписання до запланованого завершення будівництва 10місяців. См.продолж.

Продолж.:Питання: Чи можливо кваліфікувати вказаний Договір довготривалим і застосовувати п.187.9 ПКУ?Поясніть будь ласка, що таке довготривалий технологічний цикл виробництва? Які документи підтвержують цикл виробництва? А якщо фактичні терміни не відповідають плановим? Цикл розраховується загальне будівництво, чи на кожному етапі розраховується з урахуванням виконаних уже робіт, / См.продолж.

Продолж: тобто на незавершене будівництво. А якщо забудовник залучив пайовиків на будівництво по посередницькій схемі (договір доручення)застосовується п.187.9?
Добрый день.ОСББ с 09.19г.Были поданы док-ты на включения в реестр не приб-ти. Пришел отказ, не правильный устав. Сдана декларация по налогу на прибыль (т.к.ОСББ пока на ОС) баланс, в фин.рез-те указан 0, ведется учет через 48 сч. 1.нужно ли было платить налог на прибыль, с какой суммы? Такая же ситуация в 20г. 2.что с НДС?есть провайдеры,взносы на содер.дома,ЭЭ,воду, не все еще на прям.договорах.
Доброго дня. ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, отримує послуги від нерезидента (оброблення поштових відправлень) на території нерезидента. Чи виникають у ТОВ зобов"язання по сплаті податку на репатріацію чи інших податків при виплаті доходу нерезиденту за такі послуги і що з ПДВ при таких операціях? Дякую.
У предприятия на балансе квартира. Акты по содерж. квартир и ком. расходы нам оформляют след. числом месяца( акт по услугам за декабрь 2018г. оформлен 16.01.2019г.(дата акта). По дате оформления акта поставщик начисляет НДС (первое событие). Налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН 16.01.19 г. Имеет ли предприятие право на основании такой накладной включить сумму НДС в налоговый кредит?
У предприятия на балансе квартира. Акты по содержанию квартир нам оформляют след. числом месяца( акт по услугам за декабрь 2018г. оформлен 16.01.2019г.(дата акта). В каком периоде следует отражать такие расходы? Если предприятие отразило такие расходы в январе 2019г.(по дате выписки акта), то надо ли вносить исправления в финотчетность и подавать уточненку по прибыли?
На балансі підприємства на 15 рахунку обліковується земельна ділянка, на який планується здійснювати будівництво. В листопаді змінено цільове призначення земельної ділянки. На якому рахунку обліковувати перераховані кошти від відшкодування втрат с/г і л/г вир-ва виробництва у цій ситуаціїї. Які первинні документи мають бути ( є лист від сільради та оформлена бух. довідка.) на цю операцію?
Здравствуйте!После налоговой проверки признали операцию "нереальной"(услуги за 2016-2017гг.), доначислили ндс, налог на прибыль. Как все эти операции прошлых лет отразить в учете? Через 44 счет? В акте проверки написали что нужно было проводить через счет 685 как "безоплатно полученные услуги".Помогите пожалуйста с проводками.
Підкажіть, будь ласка, паркан - це основний засіб? Вартість більше 20 000,00 грн., строк експлуатації - більше одного року. Паркан побудований навколо багатоквартирного будинку, ТОВ займається реалізацією квартир цього будинку, надалі буде створено ОСББ для його обслуговування.
Убыточная продаж импортного товара, завезенного в 2011 г. Цена товара по контракту -36000,00; цена приобретения, что по бух учету на 281 сч. (со всеми расходами)-49000,00; цена продажи - 43000,00. Минбазой НДС является цена контрактная, но она получается, меньше цены продажи , или ориентироваться на бухучет? Нужно ли выписывать вторую НН превышение минимальной базы над фактической ценой?
Фірма виступає забудовником офісного центру, будівництво яке розпочалося з 2007р. за адресою:м.Харків, зг.проекту поетапність будівництва не передбачена і організація виробництва робіт складає 14місяців. Брак коштів призвели до того, що будівництво ще не завершено. Станом на 2020 р. виконано більше 60% будівельних робіт. Фірма,уклала в 4 кв.2020р. договір купівлі-продажу ... див.подовження

майнових прав з Покупцем – нерезидентом України на частину офісних площ в офісному центрі. Попередня оплата отримується в валюті з 4кв.2020р.Запланований термін завершення будівництва 4 кв.2021р.(15міс.) Зг.графіку будівництва будівельні роботи поновлюються з 1 кв.2021р.(12міс.) Питання: Чи можливо кваліфікувати вказаний Договір довготривалим і застос-ти спец.порядок оподаткування... див. подовж

Чи можливо застосовувати норми ПКУ: п.187.9 ст.187 (дата нарахування податкових зобов'язань з ПДВ), згідно якого нарахування податкового зобов'язання з ПДВ виконується за датою акту прийому - передачі майнових прав на об'єкт капітального будівництва; п.198.2 ст.198 (дата визнання права на податковий кредит з ПДВ)? Як вірно розраховувати базу оподаткування з пдв ? Як вірно розраховувати доходи ?
Підприємство на загальній системі, ПСБУ,у 2020 році дохід більше 40 млн.
 Підприємству Б продано товар у 2017 році, оплати немає, був створен Резерв сумнБоргів у 2018 році. Зараз підприємство продано, – що нам робити з резервом?
Підприємство на загальній системі, ПСБУ,у 2020 році дохід більше 40 млн.
 На директора-засновника у 2019 і 2020 накладено штрафи за порушення правил дорожнього руху автомобілем, що на балансі підприємства, які не сплачені. На поточному рахунку підприємства арештована сума під ці штрафи. Як відображати та що робити?
Підприємство на загальній системі, ПСБУ,у 2020 році дохід більше 40 млн.
 Поясніть, будь ласка, як відображати послуги приватного виконавця? Коли визнавати дохід?
Підприємство на загальній системі, ПСБУ, у 2020 році дохід більше 40 млн. Поясніть- коли потрібно визнавати дохід по штрафу, пені, інфляційні? Суд виграли у 2019 році, гроші сплачено не в повному обсязі.
Підскажіть будь-ласка, як правильно визначити базу оподаткування для операції з експорту? У гр. 42 митної декларації є ціна товару в іноземній валюті, а для складання податкової накладної потрібно перевести у гривні. Який курс НБУ застосовувати, той що зазначений в митній декларації?
На яку дату та за якою ставкою потрібно нараховувати та сплачувати податок на репатріацію у разі підписання у 2020 р. Договору про відступлення права грошової вимоги, предметом якого передбачено: -Кредитор (нерезидент Велика Брітанія) передає, а Новий Кредитор (нерезидент Кіпр) одержує право вимоги виконання Резидентом боржником(телекомпанія) грошових зобов’язань -виплати у вигляді роялті ?