Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Бухоблік та фінзвітність
Очистити фільтр
НА
Наталія
08.02.2026 | 18:09
Відповідь надано
Правильний облік зарплати працівників, прийнятих до початку виробництва
Вітаю. Виробництво продукції почалось в грудні, але працівників прийнято на роботу ще в листопаді. ЗП відноситься на рахунок 231. На який рахунок правильно віднести нараховану зарплату в листопаді?. Дякую…
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
08.02.2026 | 15:52
Відповідь надано
Закриття рахунків 33.3 та 33.4 у програмі Галактика
Підкажить, будь ласка, як закриваються рахунки в програмі Галактика разунки 33.3 та 33.4? По цьому рахунку відображаюттся дані як в гривні так і в валюті, наприклад, продаючи валюту переводимо на 33.4 валюту, а потім з 33.4 гривню, при цьому на 33.4 лишається валюта.Дякую за…
ІБ
Бунак Інга Дмитрівна
08.02.2026 | 15:26
Відповідь надано
Як правильно обліковувати сплату членського внеску асоціації
Сплатили членський внесок за рік бізнес асоціації, як провести таку оплату? Які проводки? Дякую за відповідь…
ІН
Інко
08.02.2026 | 12:22
Відповідь надано
Вибір основного КВЕДу: вплив на звітність та доходи
В тов основний квед 62.02, проте основна ді-ть здійснюється за іншим кведом, який квед потрібно вказувати в звітності - основний чи той за яким отримано дохід? Чи зобовязані змінювати основний квед? На що впливає основний квед вказаний в звітності…
ОВ
Олександра Володимирівна
07.02.2026 | 20:56
Відповідь надано
Списання заборгованості за імпортний товар: бухгалтерські нюанси та ПДВ
Добрий вечір! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно ТОВ списувати суму заборгованості за отриманий імпортний товар з беларусі. Дата отримання товару 20.12.2021р. Товар частково оплачений до війни, залишилася сума заборгованості 10000 Євро. Як правильно оформити це списання та…
ОО
Остапович Оксана
07.02.2026 | 18:04
Відповідь надано
Відображення фінансових результатів та дивідендів у звітності підприємства
підприємство є засновником іншого підприємства. відображає і своїй звітності фін. результати і нараховує податок на прибуток. це відображається це в додатках до Декларації з податку на прибуток? також має місце нарахування дивідендів своїй головній компанії. де це також…
ОЛ
Олена
07.02.2026 | 17:12
Відповідь надано
Закриття рахунку 6435: проводки та документи в 1С
Податкова накладна на умовний продаж Дт 6435 Кт 6412. На кінець року залишається сально по Дт 6435, чи маємо закрити цей рахунок, якою проводкою? в 1с проводку вручну маємо зробити чи якимось документом? дякую…
ОМ
Машевська Ольга Анатоліївна
07.02.2026 | 16:19
Відповідь надано
Помилка в обліку: коригування безповоротних фінансових допомог у бухобліку
Доброго дня, ТОВ загальна система оподаткування в 2021 році під час проведення планової податкової перевірки за період роботи з 01.07.2018 р.по 31.12.2020 р. було встановлено заниження сум податкових зобов'язань оскільки згідно додаткових угод від 30.12.2019 р., та від…
ОД
Долинюк Ольга Ярославівна
07.02.2026 | 00:25
Відповідь надано
Як виправити недоліки в декларації єдиного податку
Добрий вечір. ФГ платник єдиного податку 3 групи при складанні фінзвітності побачили що не включили в декларацію з єдиного податку за 2 кв дохід в 60 000грн. Як правильно виправити ситуацію. Дякую…
ОЛ
Олександр
06.02.2026 | 22:29
Відповідь надано
Виникнення від’ємного сальдо на рахунку 315 в бухобліку
Підкажіть будь ласка . На 315 рахунку в осв може бути відємне сальдо? Бо при перегляді електронного кабінету в реєстр транзакцій залишок на рахунку відємний, за рахунок того що на електронний рвхінок поповнили не всю суму по звіту др сплати а переглянули стан розрахунків до…
Y
Y
06.02.2026 | 21:28
Відповідь надано
Ризики списання неоприбуткованого ПК та податкових різниць у бухобліку
ТОВ,з податк. різницями з 25 р. Маємо не зареєстрованиий вхідний ПК починаючи з січня 21 р по 3 кв 24 р 100 тис (не блокований, просто взагалі відсутні ПН). Обираємо шлях списання на 949 у грудні 25 р та відображаємо цю суму у д.РІ декларації ПнП за 25 р як збільшуючу…
ОЛ
Олена
06.02.2026 | 21:24
Відповідь надано
Коли визнавати дохід: дата надання послуг чи складання акту
Вітаю! ТОВ-платник податку на прибуток на заг.підставах( неплатник ПДВ). Діяльність: надання послуг з розробки програмного забезпечення нерезидентам. Надав послуги, склали Акт, в акті прописано, що 01.12.2025 р послуги були надані в повному обсязі і нижче зазначається…

Юрій
06.02.2026 | 21:19
Відповідь надано
Бухоблік ФОП: розрахунок ЄСВ за доходами 2025 року
ФОП перебуває на загальній системі оподаткування з 07.2025., формує річну звітність
Фінансові показники згідно з обліком доходів і витрат у 2025 році становили:
07.2025 р. - чистий дохід (прибуток) 15750,00 грн.;
08.2025 р. - валовий дохід 0,00 грн., витрати…
Фінансові показники згідно з обліком доходів і витрат у 2025 році становили:
07.2025 р. - чистий дохід (прибуток) 15750,00 грн.;
08.2025 р. - валовий дохід 0,00 грн., витрати…
ОВ
Олександра Володимирівна
06.02.2026 | 19:24
Відповідь надано
Виправлення помилок у фінансовій звітності: дати, проводки та пояснення
Підкажіть, будь ласка, як вірно вчинити. В ТОВ-мікропідприємство- було не віднесено на витрати у 23 році сума непідтверженого податкового кредиту, вона досі висить на 6442 рахунку. При складанні фін звітності за 25 рік чи можемо ми цю суму на підставі бух довідки віднести на Дт…
Y
Y
06.02.2026 | 17:42
Відповідь надано
Списання витрат без вхідних ПН: терміни та нюанси бухгалтерії
Маємо не отриману вхідну ПН від 29.01.21 та 25.02.21. Постачальник не реєстрував їх і не буде. Підкажіть, будь ласка, з урахуванням зупинки строків (ковід та ВС) в якому періоді вони витрати мали бути списані на 949? Чи вірно порахували, що у липні 2024 р? Дякую…

Анастасія, консультант
06.02.2026 | 17:37
Відповідь надано
Виправлення помилки у бухгалтерському обліку статутного капіталу 2024 року
17.09.2024 бухгалтер сформувала в обліку проведення Дт 46 Кт 40 на суму 4 100 000,00 датою протоколу учасників про збільшення статутного капіталу. Проте, протокол був зареєстрований нотаріусом 14.10.2025 року. Фінзвітність за 2024 рік уже було подано. Як в обліку виправити…
ВП
Погребнюк Валентина Петровна
06.02.2026 | 17:29
Відповідь надано
Облік перепродажу техпідтримки: послуга чи товар для бухгалтерії
Перепродуємо Послугу на техпідтримку обладнання , яку надає іноземний виробник . Термін дії 1 рік . Продається окремо від обладання. Купуємо у дилера в Україні. Отримуємо по акту , електронною поштою надходять коди доступу для активації. Як обліковувати як товар чи послугу…
ІР
Ірина
06.02.2026 | 17:14
Відповідь надано
Визначення строку позовної давності для списання дебіторської заборгованості
Чи правильно порахований період закінчення строк позовної давності для списання дебітор.заборгованості по рах.361 (акт закрит, оплата відсутня)? Акт за надані послуги від 31.10.2017, оплата протягом 6 днів по договору, тбт до 06.11.2017, дата прострочки 07.11.2017. Строк…
ТА
Татьяна
06.02.2026 | 17:06
Відповідь надано
Відновлення списаної дебіторської заборгованості: алгоритм дій у 2025 році
Добрий день!
ТОВ списало безнадійну дебіторську заборгованість по постачальнику на початку 2020р, оскільки 3 роки діяльність з ними не велась і вважали що послуги від нього вже не будуть надані. В грудні 2025р сплатили їм за нові послуги, вони надали акт звірки в якому…
ТОВ списало безнадійну дебіторську заборгованість по постачальнику на початку 2020р, оскільки 3 роки діяльність з ними не велась і вважали що послуги від нього вже не будуть надані. В грудні 2025р сплатили їм за нові послуги, вони надали акт звірки в якому…


