Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ВА
Валентина
02.09.2025 | 14:53
Відповідь надано
ПДВ на імпортний товар: правильність зазначення в податковій накладній
Добрий день, товар купили в Украіні, але поставщик його завіз з за кордону, нам як покупцям уже в нашого контрагента, в податковій накладній ознаку імпортного товару не ставимо, правильно? підкажіть будь ласка…
СВ
Світлана
02.09.2025 | 14:41
Відповідь надано
Виправлення помилок з ПДВ: штрафи та реєстрація накладної
Добрий день.
Підприємство отримало податкову накладну від компанії, що буде виконувати ремонт авто, що попав в ДТП (було повне КАСКО). У декларацію з ПДВ за звітний період підприємство таку податкову накладну не включало, але і не зареєструвало компенсуючу податкову…
Підприємство отримало податкову накладну від компанії, що буде виконувати ремонт авто, що попав в ДТП (було повне КАСКО). У декларацію з ПДВ за звітний період підприємство таку податкову накладну не включало, але і не зареєструвало компенсуючу податкову…
ТА
Татьяна
02.09.2025 | 14:35
Відповідь надано
Перереєстрація ПДВ: подання декларацій та накладних у новій ДПІ
Вітаю. ФОП платник ПДВ змінив місце реєстрації (прописку). Заяву 1-ПДВ перереєстрація подали до нової ДПІ за місцем реєстрації. Питання? Податкові накладні і Декларація по ПДВ подаємо ж за новою ДПІ? Зразу після перереєстрації…
ИР
Ирина
02.09.2025 | 13:52
Відповідь надано
Проблеми з одиницями виміру ПДВ при купівлі горіхів в Україні
Доброго дня.Купуємо Ядро волоського горіху органічного (четвертинки) 100 г (g).Код УКТ ЗЕД товару-0802320000.В специфікації вказана одиниця виміру товару-шт,у ВН-шт,а в ПН-кг.Контрагенти відмовляються виправляти од.вим. і кіл-ть у ПН на шт (посилаються ,що з 01.12. од. виміру…
ЮЛ
Юлия
02.09.2025 | 13:47
Відповідь надано
Коригування податкової накладної: порядок дій та дата коригування
Доброго дня!Була предоплата по рах. зробили податкову ,але її зупинили,потім переробили рах.і акт зробили 15,08,2025 там збільшили ціну,то вже треба на зупинену податкову накладну корегування робити з вірною ціною від 15,08,2025 датою бо акт від 15,08,2025.Підкажіть як правільно…
ВЩ
Щетініна Вікторія Олександрівна
02.09.2025 | 13:40
Відповідь надано
Як правильно визначити базу для реєстрації платника ПДВ
Добрий день. Згідно податкового кодексу платник податків має зареєструватися платником ПДВ якщо загальна сума операцій з постачання протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1000000 грн (без урахування ПДВ).
Підкажіть, будь ласка, що означає "без урахування ПДВ"…
Підкажіть, будь ласка, що означає "без урахування ПДВ"…
ГА
Галина
02.09.2025 | 13:07
Відповідь надано
Процедура відображення ПДВ в 1С на основі декларації
Добрий день. В електронному кабінеті з'явилась зареєстрована митна декларація,зросла сума ліміту. Розумію що в нас має бути ПК на підставі митної декларації. Як її витягнути в 1С? Яка процедура по відображенню в 1С ПДВ? Які мають бути проводки? Яким чином і коли закривається…
ОЛ
Олена
02.09.2025 | 13:01
Відповідь надано
Коригування ПДВ: березень чи липень — який період обрати
Добрий день! Імпортна Митна Декларація зареєстрована 01.03.2025 та включена до податкового кредиту в Декларацію з ПДВ березень 2025 року. Після чого 09.07.2025 зареєстрований Аркуш коригування до МД від 01.03.2025 з доплатою митних платежів. Сума коригування не включена в…
НА
Надія
02.09.2025 | 12:54
Відповідь надано
Обов'язок сплати ПДВ для ФОП з посередницькими послугами нерезидентам
Я, ФОП 3-ї групи, платник ЄП за ставкою 5% (без ПДВ), надаю логістичні та посередницькі послуги із залученням третіх осіб (транспортних компаній, зокрема Нової пошти) нерезиденту на території України (КВЕДи: 53.20, 52.29, 82.92).Дохід за наданні послуги отримаю від нерезидента…
ОК
Оксана
02.09.2025 | 12:12
Відповідь надано
Витрати на каву і фрукти: чи є це господарськими
Добрий день! ТОВ, платник ПДВ, забезпечує працівників кавою ,чайєм, печівом , фруктами тощо. Чи можна такі витрати вважати господарськими ? Чи потрібно нараховувати ПЗ на отриманий ПК? Як довести податківцям , що це необхідні витрати господарської діяльності…
РД
Раїса Дмитриевна
02.09.2025 | 12:05
Відповідь надано
Ситуація з ПДВ: проблеми з реєстрацією та списанням сум
Доброго дня!!! 1. Акт на послуги наданий 25.01.2025. ПН від 16 .01.2023 не зареєстрована поставщиком,заблокована /квит/ 16.02.2023року,то ми можемо списувати з 644 17.02.2026року Ваша думка?
2. доплату до закриття акту від 25.01.25 перерахували 28.01.25, але продавець…
2. доплату до закриття акту від 25.01.25 перерахували 28.01.25, але продавець…
НА
Назаренко Ольга
02.09.2025 | 11:59
Відповідь надано
ПДВ при отриманні авансу: коли складати податкову накладну
Вітаю. ФОП отримав від клієнта з Молдови передоплату в євро. Клієнт не забрав товар протягом місяця, умови постачання: зі складу продавця. Питання: треба в місяці отримання авансу скласти податкову накладну з 20% ПДВ або складати з відвантаження та позначки митниці з 0% ПДВ…
ОК
Оксана
02.09.2025 | 11:51
Відповідь надано
Повернення зайво сплачених коштів: облік ПДВ та коригування
Добрий день. Наш клієнт 28.08.25 замість боргу за транспортні послуги в сумі 5000 сплатив 25000 (скопіював попередню платіжку). Ми це побачили 29.08.25. Попросили клієнта надати лист з проханням повернути зайво сплачені кошти. Клієнт нам цей лист оперативно надав 29.08.25, ми в…
ТА
Таїсія
02.09.2025 | 11:47
Відповідь надано
Вибір коду послуги для ПДВ: 43.21 чи 43.29
Допоможіть обрати код послуги для виписки податкої накладної "Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту: «Реконструкція РУ (робоча установка) 10 кВ, для приєднання виробничого приміщення..." вагаюсь між 43.21 і 43.29. Бо по факту і один і інший…
МА
Ахременко Мирослав
02.09.2025 | 11:45
Відповідь надано
Порядок заповнення графи 6 ПДВ при часткових платежах за КБ-2
Доброго дня! Який порядок заповнення граф 6 «Кількість (об’єм, обсяг)» в податковій накладній у разі використання первинних документів форми № КБ-2 (Акт приймання виконаних будівельних робіт) ? Якщо послуга надається частково або сплачуються аванси частково(перша подія) .Дякую…
ОЛ
Олександра
02.09.2025 | 11:36
Відповідь надано
Коректне оформлення ПДВ у договорах з іноземною валютою
Доброго дня, підкажіть, як корректно прописати у договорі вартість послуг із зазначенням ПДВ, якщо грошове зобов'язання встановлено у еквіваленті до іноземної валюти на дату складання акту наданих послуг? Чи потрібно прописувати еквівалент вартості послуг у гривні на дату…
СВ
Светлана
02.09.2025 | 11:33
Відповідь надано
Помилки при заповненні податкової накладної для нерезидента: поради
Доброго дня! ТОВ резедент надає транспортні послуги нерезиденту при виписці податкової накладної з типом причини 07 видає помилку , що до заповнення договору з вивезення товару. Яку інформацію про операцію з вивезення товару потрібно вказати при заповненні типу причини 07…
ВИ
Виктория Кульчий
02.09.2025 | 11:02
Відповідь надано
Визначення строків реєстрації РК на зменшення ПДВ
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, як вірно розрахувати строки реєстрації РК на зменшення ПДВ отриманого від контрагента: РК на зменшення ПДВ контрагентом наприклад виписана 11 08 2025р., отримана нашим підприємством 15.08.2025р (дата отримання згідно програми МЕДОК). Який…
СВ
Светлана
02.09.2025 | 10:55
Відповідь надано
Спори щодо строків реєстрації ПДВ: правомірність дій ДФС
Доброго дня! Підкажіть правомірні дії ДФС чи ні. Розрахунок коригування від 18.10.2024 був зареєстрован в ЄРПН 13.11.2024. Податкова пише в акті, що гранічний термін реєстрації в ЄРПН - 04.11.2024 та виписує штраф за 9 днів порушення гранічного терміну реєстрації. Потім…
ВИ
Виктория Кульчий
02.09.2025 | 10:46
Відповідь надано
Штрафи з ПДВ за перевірений період: правомірність дій податкової служби
Доброго дня! ТОВ пройшло в 2025р. планову документальну перевірку за період 2019-9 міс 2024р. Податкова донараховує штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію коригування до податкових накладних за 2020р. , з 25 шт дійсно протерміновано лише 5 шт (вони опираються на дату виписки…


