Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ОЛ
Ольга
21.09.2025 | 22:37
Відповідь надано
Помилка при розрахунку ПДВ через невірну кількість у акті
Добрий день. Підприємство виписало акт виконаних робіт в якому од. вим. послуга та кількість 1. Цей акт був оплачений авансовими платежами, разом виписалось 3 пн, але коли додали кількість то 1 не вийшла, а вийшло 0,999 чи буде це
помилкою? Дякую…
помилкою? Дякую…
ГА
Галина
21.09.2025 | 22:30
Відповідь надано
Правильний облік ПДВ в комунальному закладі: перші кроки
Вітаю, з чого і як почати правильно вести облік ПДВ в комунальному закладу (КВЕД 85.59, код пільги 14060404), якщо раніше облік не вівся, подавалась лишень податкова декларація з ПДВ, та формувались податкові накладні на платні послуги по пільзі у Медку…
ГА
Галина
21.09.2025 | 22:18
Відповідь надано
Коригування податкової декларації з ПДВ: помилка та відповідальність
Вітаю, комунальний заклад освіти є платником ПДВ звільненним від оподаткування (КВЕД85.59, код пільги 14060404) допустив помилку у формування податкової декларації з ПДВ у р.5 та 5.1 та додатку 4 до декларації (Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання…
ЗІ
Злиденна Інна
21.09.2025 | 21:55
Відповідь надано
Списання орендованого приміщення: податкові витрати та ПДВ питання
Доброго дня! Компанія (неплатник ПДВ, застосовує податкові різниці) списує об’єкт "Ремонт орендованого приміщення" у зв’язку з достроковим розірванням договору оренди. Об’єкт не передається за компенсацію, а залишається орендодавцю безоплатно.
У бух. об’єкт повністю…
У бух. об’єкт повністю…
ОЛ
Олена
21.09.2025 | 20:20
Відповідь надано
Як правильно відобразити ПДВ у додатку 2 декларації
Вітаю. Якщо кожен місяць додається мінус по поточній декларації до мінуса від попереднього періоду в дод.2 і ця сума дорівнює р.21. Але є і ПЗ поточного періоду. Як вірно це показати в додатку 2 таблиці 1? Чи можна від найдавнішого відмінусовувати поточне ПЗ і ставити повний ПК…
ММ
Маслюк Мария
21.09.2025 | 16:15
Відповідь надано
Остаточна декларація з ПДВ при ліквідації платника ПДВ
Доброго дня ! Подаю останню декларацію з ПДВ за серпень у звязку з ліквідацією платником ПДВ 12 серпня. ПН на умовний продаж на залишки матеріалів зареєструвати не встигли / довідались про припинення реєстрації платником пізніше 12 серпня /, як правильно відобразити ПДВ…
ІС
Стельмащук Інна Василівна
21.09.2025 | 13:51
Відповідь надано
ПДВ на послуги доставки з Польщі: реєстрація та податки
Добрий день.
отримали послуги доставки товару з Польщі в Україну від нерезидента Польща. Підскажіть чи потрібно реєструвати ПН і відображати в декларації? Чи потрібно сплачувати податок на репатріацію, яка сума податку має бути , якщо вартість послуги 1500 євро , коли вона…
отримали послуги доставки товару з Польщі в Україну від нерезидента Польща. Підскажіть чи потрібно реєструвати ПН і відображати в декларації? Чи потрібно сплачувати податок на репатріацію, яка сума податку має бути , якщо вартість послуги 1500 євро , коли вона…
ІС
Стельмащук Інна Василівна
21.09.2025 | 09:37
Відповідь надано
Чи потрібно реєструвати податкову накладну для послуги нерезидента
Добрий день. у нас є послуга від нерезидента з Польщі, розвантаження товару на території Польщі. Чи потрібно на дану операцію реєструвати податкову накладну ? Дякую…
ОЛ
Олена
20.09.2025 | 19:07
Відповідь надано
Чи будуть штрафи за пізню реєстрацію розрахункових книжок
Добрий день!
01.09.25 постачальник повернув передоплату покупцю. Станом на 19.09.25 постачальник не надіслав покупцю рк для реєстрації.
Чи будуть застосовані штрафи по покупця, якщо рк на реєстрацію надійде пізніше?
Дякую…
01.09.25 постачальник повернув передоплату покупцю. Станом на 19.09.25 постачальник не надіслав покупцю рк для реєстрації.
Чи будуть застосовані штрафи по покупця, якщо рк на реєстрацію надійде пізніше?
Дякую…
ОО
Остапович Оксана
20.09.2025 | 17:19
Відповідь надано
Реєстрація ПН з типом 14: нюанси та обмеження ліміту
підприємство оплачує послуги нерезиденту. при цьому реєструє ПН з типом причини 14. яка потім відображається в ПК і ПЗ. чи вірно те що сума не сплачується до бюджету в результаті реєстрації, але для того щоб ПН була зареєстрована потірбно все таки мати суму ліміту…
ОН
Науменко Олександр Миколайович
20.09.2025 | 15:23
Відповідь надано
Ситуація з ПДВ: повернення платежу та реєстрація Додатка 2
В продовження попереднього питання опишу свіжу ситуацію.
28.08.2025 року перераховано помилково сума контрагенту
01.09.2025 - сума повернута
18.09.2025 контрагент зареєстрував податкову 28.08.2025
01.09.2025 повинен бути додаток2, який реєструвати повинні…
28.08.2025 року перераховано помилково сума контрагенту
01.09.2025 - сума повернута
18.09.2025 контрагент зареєстрував податкову 28.08.2025
01.09.2025 повинен бути додаток2, який реєструвати повинні…
ОН
Науменко Олександр Миколайович
20.09.2025 | 15:16
Відповідь надано
ПДВ: як підтвердити дату отримання РК та уникнути штрафів
Доброго дня!
Спочатку процетую Вашу статтю
" Якщо суб’єкт господарювання отримує від постачальника (продавця) зменшуючий РК, то покупець повинен зареєструвати його:
протягом 18 календарних днів з дня отримання такого РК покупцем (за тимчасовими термінами);
Спочатку процетую Вашу статтю
" Якщо суб’єкт господарювання отримує від постачальника (продавця) зменшуючий РК, то покупець повинен зареєструвати його:
протягом 18 календарних днів з дня отримання такого РК покупцем (за тимчасовими термінами);
ТА
Татьяна
20.09.2025 | 06:58
Відповідь надано
Реєстрація податкових накладних для кількох магазинів: нюанси
У нас на ТОВ шесть магазинов "Мясо" (розничная торговля).
Как регистрировать налоговые накладные?
Одну накладную за день на общую сумму по каждому магазину, или одну на сумму всех шести магазинов?
И "какой тип причины" ставить 11 или 02…
Как регистрировать налоговые накладные?
Одну накладную за день на общую сумму по каждому магазину, или одну на сумму всех шести магазинов?
И "какой тип причины" ставить 11 или 02…
НА
Наталя
19.09.2025 | 21:50
Відповідь надано
Помилка в даті ПН: як виправити та відобразити в декларації
Доброго дня.Відправили на реєстрацію зведену ПН "на себе" з типом причини 09 з кодом 1-у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 ПКУ(медичні послуги).Все добре в цій податковій крім помилки в даті податкової.Датована не 31 серпня,а поточною датою 18…
ТЕ
Тетяна
19.09.2025 | 20:52
Відповідь надано
Перший строк подання декларації з ПДВ для новоствореного ТОВ
Коли новостворене ТОВ вперше подає декларацію з ПДВ (створене 28.08.25р.)…
ММ
Маслюк Мария
19.09.2025 | 20:23
Відповідь надано
Нарахування ПДВ при анулюванні реєстрації: як правильно діяти
Доброго дня !
Підприємству 12 серпня 2025 року анулювали реєстрацію платником ПДВ через нульові декларації. На складі є незначний залишок матеріалів, більшість непридатні до використання, МШП які використовуються і у використанні автомобіль, без залишкової вартості.
Підприємству 12 серпня 2025 року анулювали реєстрацію платником ПДВ через нульові декларації. На складі є незначний залишок матеріалів, більшість непридатні до використання, МШП які використовуються і у використанні автомобіль, без залишкової вартості.
РУ
Руслана
19.09.2025 | 20:09
Відповідь надано
Право на включення ПДВ до податкового кредиту у 2025 році
Доброго дня. Отримана ПН виписана, зареєстрована та включена в декларацію в періоді березень 2024. Уточнюючою деклараціює знята в вересні 2024 року з податкового кредиту. Чи є станом на 01,09,25 року право у підприємства її включити в податковий кредит? Дякую…
ОЧ
Чехівська Ольга Володимирівна
19.09.2025 | 19:54
Відповідь надано
Виписка ПН на аванс: окремі чи єдина? Розглядаємо нюанси
Чи можна виписати дві окремі ПН на отриманий аванс за дві послуги ОДНИМ платижем (в призначені платежу прописані посилання на два різних рахунки та два Додатки до Договору)? Чи варто виписувати одну ПН з двома стрічками…
ОМ
Мелешко Ольга Василівна
19.09.2025 | 19:04
Відповідь надано
ПДВ і податки при оплаті за рекламу для ФОП на ЄП
Вітаю! ФОП на ЄП 2 група планує підключити з корпоративної картки оплату за таргетинг (реклама в інтернеті GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM і т.д.) Чи не виникатиме обов'язку сплати ПДВ та податку на репарацію з сум оплати за отримання даних послуг…
ВІ
Вікторія
19.09.2025 | 18:42
Відповідь надано
Облік штрафів і пені: дослідження нюансів ПДВ-декларації
Доброго дня. Юр особа на підставі ППР сплатила штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН 1400,00, обліковано Дт948 Кт6412, але на кінець періоду сальдо по Дт948 у розмірі 1400,00. Також було сплачено пеню 5,00, обліковано Дт6412 Кт311. Підкажіть, будь ласка, як правильно облікувати ці…


