Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ГА
Гура Анна Олегівна
24.02.2025 | 10:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підкажіть будь ласка забули включити в податковий кредит податкову накладну за вересень 2022 р., чи маємо право скористатись правом на податковий кредит коли виявили помилку…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 11:52
ОЛ
Олена
24.02.2025 | 10:27
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня, ФОП СТО , блокують ПН, яким чином поставити на облік підіймачі, щоб показати як ОЗ на ФОП? Може договір оренди, чи безкоштовного користування, щоб ФО передав на ФОП, допожіть будь ласка…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 18:43
ЛІ
Лілія
24.02.2025 | 10:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ФОП перереєстрація з району на місто, як отримани новий витяг ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 18:20
НМ
Молодченко Наталія Анатоліївна
24.02.2025 | 10:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Комунальне підприємство платник ПДВ. Надаємо послуги з вивезення ТПВ для юридичних осіб, ФОПів, ОСББ. Підкажіть, будь ласка, чи можуть ці контрагенти вважатися кінцевими споживачами і чи можна на цих контрагентів (якщо вони неплатники ПДВ) виписувати податкову…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 17:38
ІР
Ірина
24.02.2025 | 10:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Допущена помилка в ПН а саме: дата та номер митної декларації (безоплатний експорт). Чи є обовязковим реквізитом дана інформація? Чи є штрафні санкції за таку помилкову ПН (ПДВ 0). Чи потрібно відкоригувати ПН, якщо так - то яким чином…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 17:19
ТЕ
Тетяна
24.02.2025 | 10:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ. Купуємо сировину: ягоду( вишню, смородину, малину), цукор. Виробляємо джем та варення( код УКТЗЕД 2007). Вперше буду подавати на реєстрацію ПН, складену на відвантаження товару( джем, код УКТЗЕД 2007). Підкажіть, будь ласка, чи маю я право до відправки на реєстрацію…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 16:47
ІР
Ірина
24.02.2025 | 10:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Платник ПДВ, у якого є пільгові операції , включає до складу ПК усі "вхідні" податкові накладні , і одночасно нараховує за ними "компенсуючі" ПЗ. Питання : чи можна такі суми по ПДВ (ПК) включати до витрат або до збільшення вартості придбаного ОЗ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 16:26
ВІ
Вікторія
24.02.2025 | 09:28
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю. Покупець оплати авансом 30% (05.02)вартості товару, згодом пішло поступове відвантаження товару з 11.02 по 16.02. 15.02 покупець оплатив решту 70% вартості товару. Чи потрібно спочатку реєструвати ПН і вказувати що це 30% оплати, тоді ПН під відвантаження а тоді робити РК…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 15:57
ЗК
Калмикова Зоя Петрівна
24.02.2025 | 09:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Згідно Постанови № 170 від 16.03.2016 Про затвердження Порядку ввезення, першого постачання та цільового використання товарів, визначених частиною восьмою статті 287 Митного кодексу України, для використання у виробництві товарів оборонного призначення, підприємство ТОВ завезло…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 15:03
ОЛ
Олена
24.02.2025 | 09:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Помилково своєчасно не включили в декларацію ПН, виписану 20.03.2024р. (зареєстрована 02.04.2024р.). Чи можна включити в поточну декларацію за лютий 2025р. цю ПН чи потрібно подавати уточнюючу деку за березень 2024р.? Якщо можна включити в поточну за лютий 2025р…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 11:34
ТЕ
Тетяна
24.02.2025 | 07:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Підприємство, платник ПДВ, має від постачальників заблоковані суми ПДВ по ПН за 08.2022 р., які обліковуються на Дт 6442 рахунку. Що з ними робити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 15:19
IR
Iryna Kamorna
24.02.2025 | 07:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Юрособа виписує податкову накладну покупцю товара ФОПу ( не платнику ПДВ). У податовій накладній у графі Покупець треба писати реквізити ФОПа чи вказати "Неплатник" та ІПН 10000000000…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 11:09
ОР
Орися
23.02.2025 | 23:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! За період з 2014 по 2019 роки на рахунках 6441, 6442 та 6431, 6432 висять не закриті суми, як Д-тові так і К-тові, оскільки попередній бухгалтер вела не правильно БО, тобто ці суми є помилковими (не внесені всі ПН, а також накладні, а закриті безпосередньо ручними…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 11:24
ОЛ
Ольга
23.02.2025 | 23:10
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підскажіть буль ласка з січня 2024 року по червень 2024 року подавали пусту декларацію з ПДВ, а в червні подали уточнюючу до квітня 2024 року та показали податкові зобов'язання строка 1.1 коловна А 600 000,00, колонка Б 100 000.00 та саплатили ПДВ (без Додатку1). В грудні 2024…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 13:28
ОЛ
Ольга
23.02.2025 | 22:57
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
При заповнені уточнюючих розрахунків з ПДВ за період з червня по грудень 2024 року в додатку 2 таблиці 1 в стопчику постачальник ІПН вказали 5 00000000000 , а потрібно було вказати власний ІПН так як ми вказували ПДВ за рахунок ввезення товарів на територію України. Як виправити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 12:47
ОЛ
Ольга
23.02.2025 | 22:46
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В листопаді при заповнені додатку 2 до декларації з ПДВ в таблиці 1 розрахунок від'ємного значення не заповнили колонку 10. Чи є це суттєвою помилкою, на що в подальшому впливає та як це виправляти? Через уточнюючий, мінус рядок з не заповненим стовпчиком та плюс вірно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 12:34
ВВ
Валентина Василівна
23.02.2025 | 20:54
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.ТОВ отримує послуги від нерезедента на митній території України.Нараховує собі і ПЗ і ПК реєструючи ПН з кодом 14 в ЕРПН. Підкажіть потрібно показувати такі операції в Д1 податкової декларації в розділі ІІ в таб.2.1 ?Чи тільки в розділі 6 та 13 самої декларації ? А…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.02.2025 | 12:19
МА
Марія
23.02.2025 | 18:58
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий вечір! чи можна списати мінусове сальдо за Кт 6432, якщо контрагент (покупець) ліквідований і борг його підприємство списало? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
25.02.2025 | 19:31
АЛ
Александра
23.02.2025 | 17:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТОВ в лютому 2025р отримало ПДВ від митниці в розмірі 150 тис. А ПЗ в лютому будуть 50 тис ПДВ. Чи можна в декларації за лютий показати тільки частину ПДВ Митниці в рядку 11.1? Чи треба показати всю суму та заповнити додаток 2, а сама декларація буде від'ємна? Чи як краще…
ЛК
Любов, консультант
експерт
23.02.2025 | 21:26
РД
Раїса Дмитриевна
23.02.2025 | 13:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня !!! Якщо бухгалтер Заповнює ПН на себе по компенсуючим зобовязанням/ щодо особистих телеф розмов, та інше /ТИП вона ставе 15, а код підприємства. Чи вірно це? Податкова стверджує,що треба тип 15, а код 600000000000. Але в Медку не можливо так набрати. Можливо треба…
ЛК
Любов, консультант
експерт
24.02.2025 | 11:23



