Виправлення помилок в об'єднаній звітності через невірний ІПН
Подайте уточнюючий звіт за кожний місяць, в якому припустились помилки.
Уточнюючий розрахунок подається на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. В уточнюючому звіті рядки 07 -108 не заповнюються.
Тобто в уточнюючому звіті має бути таблична частина податкового розрахунку, Додаток 1 та Додаток 4ДФ та 5 з рядками, що уточнюються.
Порядок виправлення несумових помилок однаковий для всіх Додатків. Помилковий рядок повністю дублюється, як в поданому звіті, і вилучається з ознакою "1" (в графі 25 для Додатка 1, в графі 10 для Додатку 4ДФ та в графі 20 для Додатку 5).
Рядок з правильним ІПН та всіма заповненими графами додаєте з ознакою "0" у відповідній графі.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Які дані вказувати у колонці "За попередній період"
колонка "За попередній період" проставляти дані якого періоду? якщо раніше була річна тепер квартальна форма балансу,тобто колонка "За звітний період" в мене 1 квартал 2026…
Проблема повернення товару: як правильно оформити накладну
Як правильно оформити повернення платежу без реєстрації ПН
Оформлення документів при переході на повний робочий день
Як правильно оформити документи…
Чи потрібно повторно подавати фінансову звітність при декларації
Де знайти звіт про цільовий внесок для працевлаштування осіб з інвалідністю
Відсотки від банківських обігових коштів і податок на прибуток
Перевірка правильності розрахунку податкової пільги для ТОВ
Складання комп'ютерних ПН для операцій звільнених від ПДВ
Товар, звільн. від ПДВ отримано в січні, а його використання відбувається тільки в липні і серпні. Питання:
1) перша компПН виписується в липні (розрахунок частки…

