Заголовок тимчасово відсутній
складання АН у 2-х екземплярах (п. 231.3 ПК):
- з пересувного АС на інший пересуваний АС;
- з пересувного АС на АС.
1-й примірник реєструється в ЄРАН, а 2-й – надсилається в день її складання розпоряднику акцизного складу, що є отримувачем пального.
Система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового працює 24 години на добу постійно, крім періоду, необхідного для її технічного обслуговування (п. 3 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою Кабміну від 24.02.2014 № 114, п. 231.8 ПК).
Строки реєстрації АН на основі п. 231.6 ПК
1-й примірник АН у випадку реалізації пального з пересувного АС на інший пересуваний АС - у день складання АН, але не пізніше здійснення операції з реалізації з пересувного АС
1-й примірник АН при реалізації пального з пересувного АС на АС - після фактичного отримання пального на АС, але не пізніше 3-х к. днів наступних за датою складання АН
2-й примірник АН - після фактичного отримання пального на АС/пересуваний АС, але не пізніше 3-х днів наступних пального на АС/пересуваний АС
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Компенсація невикористаної відпустки: як оформити правильно
Чи поширюється військовий облік на працівників ФОП у 2026
Податкова соціальна пільга для багатодітної матері з окладом 8800 грн
Переведення працівника: базовий місяць для індексації зарплати
Проводки для нарахування компенсації після звільнення працівника
Новий статус "солдат резерву": що це означає для військового обліку
Можливі дії директора і головбуха при відсутності доходу
Оформлення продажу суниці прямо з поля: важливі нюанси
Чи можливо продаж суниці прямо з поля, як на ФОП так і на кінцевого споживача? Підскажіть будь ласка , як вірно оформити такі…
Виплата матеріальної допомоги мобілізованому працівнику при народженні дитини
Вплив безкоштовного отримання торгової марки на ПДВ TOV
ТОВ, платник ПДВ, отримує від фіз. особи безкоштовно торгову марку, не право на користування, а саме у власність. Підкажіть, будь ласка, як це впливає на ПДВ для ТОВ? Чи повинні ми щось відображати у звітності зв'язку з отриманням ТМ…


