L.
l.boros@argo.com.ua
18.05.2023 | 15:47
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Новоств підпр(мікро ) шляхомвиділу від оснпідп по розподбалансу в 102022року отр нежиле прим пл454,2кв.м: перв варт 61811700,69грн аморт 47648039,44грн та зал вар 14163661,25грн.Строк кор викор вст 30 років.Також передано капітал в дооцінках.який списується щомісячно на нерозп прибуток(сума:360місяців)З якої вартості нараховувати амортизацію первісної 61811700,69:360місяців чи із залишкової14163661,25:360місяців?Ліквід вартість наказом встановили 10000,00 за кв.м=4542000,00грн.Якщо аморт рахувати із перв вартості то підпр отримує великі збитки по податкові та фін.звітності.Діяльність новост підпр -оренда.Чис-2 пр(директор.бухгалтер).Щом надходження по оренді 300000,00грн (в т.ч.ПДВ-50000,00)
ТК
Таїса, консультант
експерт
19.05.2023 | 14:38
Очікує відповідь
На думку ДПС, в податковому обліку слід амортизувати залишкову вартість (листи ДПСУ від 08.09.2020 № 3756/ІПК/99-00-05-04-01-06 і ДФСУ від 26.04.2019 № 1853/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).
Згідно з ПКУ "14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу;" У бухобліку амортизується балансова вартість згідно з розподільчим балансом, при цьому "Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості" (п.4 НПСБО 7), тобто амортизується балансова вартість, зменшена на ліквідаційну вартість.
При цьому строк використання не має змінюватись. Але підприємство має право переглянути строк використання у бік збільшення (п.25 НПСБО 7 zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 ), якщо знайде підстави для очікування збільшених економічних вигід.
Раді допомогти, звертайтесь ще
Згідно з ПКУ "14.1.9. залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу;" У бухобліку амортизується балансова вартість згідно з розподільчим балансом, при цьому "Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості" (п.4 НПСБО 7), тобто амортизується балансова вартість, зменшена на ліквідаційну вартість.
При цьому строк використання не має змінюватись. Але підприємство має право переглянути строк використання у бік збільшення (п.25 НПСБО 7 zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 ), якщо знайде підстави для очікування збільшених економічних вигід.
Раді допомогти, звертайтесь ще
АП
Привалєй Альона Володимирівна
11.10.2026 | 12:44
Відповідь надано
Подача уточненого розрахунку ПДВ: чи потрібно додаток 1
Добрий день. Подаю уточнений розрахунок до декларації за червень 2026 р. Збільшилося зобов'язання. Отриманні податкові накладні не змінилися, тобто НК . чи потрібно подавати додаток 1…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.10.2026 | 14:28
ОЛ
Олена
11.10.2026 | 12:34
Відповідь надано
Чи зобов'язаний ФОП здавати звітність по інвалідам без працівників
ФОП 3 група 5%. Працює без найманих працівників. Чи потрібно ФОП здавати звітність по інвалідам…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.10.2026 | 14:58
ОГ
ГАЙДАЙ Олена Павлівна
10.10.2026 | 20:21
Відповідь надано
Переведення валютних коштів між рахунками ФОП у Словаччині
ФОП 3я група. Відкрив ФОП у Словаччині. Чи може перерахувати залишок по $-ФОПрахунку у $ на свій EUR-ФОПрахунок у EUR у Словаччині? Чи може зі свого $-ФОПрахунку перерахувати на особистий рахунок/картку у $ або EUR…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
11.10.2026 | 13:50
OL
OLENA
10.10.2026 | 20:03
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Заповнення звіту про зарплату під час призупинення трудових договорів
Добрий день. Підприємство з 01.04.2022 перебуває в призупиненні трудових договрів. СКШП за 1 кв. 472 особи ( із яких 21 інвалід), із них працюють 16 осіб з яких 2 особи з інвалідністю, всі інші в призупиненні. Як в такому випадку заповнювати звіт…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.10.2026 | 10:24
ТЕ
Тетяна
10.10.2026 | 20:00
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Податки для новоствореного ФОП: терміни сплати в жовтні-листопаді
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, зареєстрували в ЄДР 09.10.26 ФОП 2 група. Які податки я маю сплатити вже в жовтні, а які в листопаді?
Дякую…
Підкажіть, будь ласка, зареєстрували в ЄДР 09.10.26 ФОП 2 група. Які податки я маю сплатити вже в жовтні, а які в листопаді?
Дякую…
МК
Марина, консультант
експерт
11.10.2026 | 11:30
OК
Колесниченко Oлeнa Іванівна
10.10.2026 | 18:31
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Питання щодо подачі звіту J0500701 у безоплатній відпустці
Якщо на фірмі ТОВ лише директор та й той у безоплатній відпустці, а у ФОПа найманий 1 чоловік та і той у безоплатній відпустці як тоді бути з новим звітом J0500701 здається чм ні? нараховується щось чи ні…
МК
Марина, консультант
експерт
11.10.2026 | 12:19
ОЛ
Олена
10.10.2026 | 17:54
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Уточнюючий звіт: зміни ЄСВ, зарплати та трудових відносин
Якщо подаємо уточнюючий звіт з цифровими показнивами (зміна сум ЄСВ та нарахування зарплати) , чи потрібно ставити в гр14 дні переюбування в трудових відносинах?якщо також пв одному уточнюючому правимо і сумові і несумові показники, як відорзаити у Д.1…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.10.2026 | 10:16
ОП
Олена Петрівна
10.10.2026 | 17:32
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Терміни подачі декларацій та питання зменшення ПДВ для ФОП
Добрий день. ФОП 2 гр добровільно перейшов з 01.10.26 р на загальну, планував не працювати деякий період. Але зайшли оплати від боржників в жовтні. Дохід з 01.10.25 по 30.09.26 р. 3 млн. Чи правильно я розумію, що до 10.10 потрібно було подати заяву 1-ПДВ. Зменшити нарахування…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.10.2026 | 22:03
ІП
Пахолі Ірина Вікторівна
10.10.2026 | 15:38
Відповідь надано
Як правильно заповнити звіт про виконання нормативу з інвалідів
Добрий день! Підприємство виконало норматив з інвалідів за квартал. Як правильно заповнити звіт, які рядки потрібно заповнити, а які ні? Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
11.10.2026 | 10:33
КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
10.10.2026 | 15:15
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Співпраця юридичної особи з ФЛП-єдинником з Японії в IT-сфері
Может ли юридическое лицо работать с ФЛП единщиком 3 группы который живет в Японии и оказывает услуги IT…
ТК
Тамара, консультант
експерт
11.10.2026 | 15:37
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 14:25
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно ставити галочку в рядку 081 при звітності
Подаючи звіт за філію об'єднаної звітністі чи потрібно ставити галочку в рядку рядок 081 якщо ми заповнюємо тільки додатки 4 до звітності…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:43
СВ
Світлана
10.10.2026 | 13:43
Відповідь надано
Чи враховується щомісячна премія при розрахунку лікарняних та відпусток
Добрий день. Підкажіть, щомісячна премія входить в розрахунок середньої зарплати по лікарняному листку та щорічним відпусткам…
НК
Наталя, консультант
експерт
10.10.2026 | 21:34
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 12:01
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Уточнюючий звіт: виправлення ІНН у звіті ФОП важливе
Добрий день. В червні подали помісячно звіт по ФОП в додатку 4 помилилися в ІНН іншого ФОП. Необхідно подати уточнюючий звіт , подавали Зітну з найманими працівниками, и ставили галочкув 081 рядку. В Уточнюючому звіті ставим галочку в рядку 081 виправляючи не правильний ІНН у…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:35
СВ
Воронкіна Світлана Леонідівна
10.10.2026 | 12:01
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП подавати звіт про інвалідів без діяльності
ФОП на загальній системі найманих працівників немає, не веде діяльність. Питання: Потрібно подавати звіт про інвалідів…
АК
Анастасія, консультант
експерт
10.10.2026 | 13:14
ТЦ
Цапкаленко Тетяна
10.10.2026 | 11:36
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Уточнюючий звіт по ФОП: як правильно виправити помилку
Добрий день. В червні подали помісячно звіт по ФОП в додатку 4 помилилися в ІНН іншого ФОП. необхідно подати уточнюючий звіт я правильно заповнити и подати? На разі ми подаємо звіт щокварталу…
ІК
Ірина, консультант
експерт
10.10.2026 | 16:24
НС
СТЕПЕНКО Наталія Степанівна
10.10.2026 | 11:17
Відповідь надано
Вибір між закриттям ФОП та реєстрацією платником ПДВ
Вітаю, ФОП був до 1 липня 2026 року на єдиному податку 2 групи, з 1 липня перейшов на загальну систему, має ПРРО і продовжує далі займатися діяльність (тепер продаж підакцизних товарів). Податкова сумує надходження по ПРРО єдиного податку і загальної системи і вимагає…
ОК
Олександра, консультант
експерт
10.10.2026 | 21:36
ОЛ
Олена
10.10.2026 | 10:17
Відповідь надано
Уточнюючий звіт: як правильно виключити рядки з даними
Доброго дня! Якщо подаєхмо уточнюючий звіт з цифровими показнивами (зміна сум ЄСВ та нарахування зарплати), як показати рядок який потрібно виключити 1-й рядок - повторюємо повністю рядок із уже зданого звіту, у гр.9 - "3", гр.25 - порожня.? Якщо в звіті було показано в гр 9…
ОК
Ольга, консультант
експерт
10.10.2026 | 20:25
ЛП
Прокопенко Лариса Валентинівна
10.10.2026 | 08:25
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Коли ФОП повинен подати декларацію після переходу на групу
ФОП 2 групи з 01 жовтня 2026р. перейшов на 3 групу. Коли він повинен надати Декларацію по єдиному податку…
МК
Марина, консультант
експерт
10.10.2026 | 11:55
ЮБ
Білоус Юлія Анатоліївна
09.10.2026 | 22:01
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Встановлення різних добових для директора і працівника у відрядженні
Чи можна встановити різний розмір добових для директора та робітника, і в наказі на відрядження для кожного прописати суму…
ОК
Олена, консультант
експерт
11.10.2026 | 10:38
ИР
Ирина
09.10.2026 | 21:15
Відповідь надано
Заповнення податкової накладної на безоплатну передачу товару: нюанси
Добрий деннь, як заповнити податкову накладну на безоплатну передачу товару на договірну ціну операції (0 грн). Який тип причини ставити? Кто виступає отримувачем даної податкової? Які строки заповнювати в табличній частині? Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.10.2026 | 07:09


