Вихід випуску: 11 листопада 2025
Лектор випуску
-
Любов Романчук
Експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Теми запитань
- витрати
- валютні операції та ЗЕД
- РРО та каса
- єдиний податок ЮО та ФОП
- ПДВ
- П(С)БО
- дивіденди та корпоративні права
Оберіть відео для перегляду
5(5)
Оцініть відео:
Online-відповіді на запитання
00:48:06
Любов Романчук
5(5)
Оцініть відео:
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
5.0(5)
294
31
Коментарі31
За датою
НА
Наталья
06.11.2025 | 15:26 Єдиний податок ЮО та ФОП
Доброго дня. Фоп 2 гр. Питання по 4-ДФ. Фоп у Фопа купує товар, податківці требують подавати 4 ДФ .Але ж це не фіз особа, а підприємець. І у ПКУ нема такой вимоги. Який штраф за неподачу звітів 4 дф , та як він нараховується : за кожне порушення? чи за той період який перевіряють? Які сроки подачі звітів? 2) Чула що податківці почали виписувати штраф по 4 дф, як що було повернення грошей с кодом 38. Що це щось новеньке? Перший раз чую. Це ж повертаються гроші самого покупця. Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОК
Оксана
05.11.2025 | 13:14 ПДВ
Добрий день! ТОВ, загальна система, придбали нове авто. Строк амортизації 5 років, ліквідаційна вартість 100 000грн. Чи можна продати авто після закінчення амортизації за ліквідаційною вартістю? чи тільки за ринковою (як її визначити?) Податкові наслідки? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
КР
Олександра
04.11.2025 | 14:02 ПДВ
Доброго дня! Плануємо заключити агентський договір з пов'язаним іноземним підприємством на допомогу у просуванні та продажу його товару на території України. Будемо отримувати від нього тільки комісійну винагороду 2,5 %. Питання: маємо нараховувати 20% ПДВ зверху винагороди? Та чи виникають інші податкові наслідки для нас при отриманні від іноземної компанії такої винагороди (окрім податку на прибуток на суму винагороди) ? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ТК
Кушнір Тетяна Миколаївна
04.11.2025 | 12:47 РРО та каса
Доброго дня! ФОП 2 гр.єдиного податку. Працює тільки через розрахунковий рахунок .Розрахункові операції відсутні. З 1 січня 2026року має обовязково ставити в магазині термінал і касовий апарат?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ВФ
Федосєєва Віра Анатоліївна
04.11.2025 | 12:21 Єдиний податок ЮО та ФОП
ФОП 2 група єдиного податку, отработал ліміт 6672000 потім наступного кварталу перейшов на загальну систему оподаткування , не зареєструвався поатником ПДВ , діяльності на загальній системі не було , планує в 2026 знову перейти на єдиний податок 2 групи , як потім буде з ПДВ , чи не буде він вважатися платником ПДВ автоматично ? ФОПУ ПДВ не потрібен !Щоб не попасти под платника ПДВ . в наступному році будучі платником 2 групи.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОН
Носан Олена Олександрівна
04.11.2025 | 11:25 Валютні операції та ЗЕД
(Резидент) уклав чотиристоронній EPC-контракт (від 20.06.2019 р.) з нерезидентами. Даний EPC-контракт, включає в себе вартість поставленого обладнання (імпорт) і вартість будівництва сонячної електричної станції на території України. Загальна вартість контракту зафіксована у валюті євро.Будівельні роботи, виконані Представництвом нерезидента на території України. Оформлені акти виконаних робіт у гривні за формою КБ-2 та КБ-3 з перерахунком за курсом НБУ на дату акта ( 01.10.2021р.)У 2024 році підписана Мирова угода, якою підтверджено суму заборгованості у євро та визначено графік її погашення у євро.1.Чи має право підприємство відобразити в обліку підписані гривневі акт у валюті євро ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НА
Наталія
03.11.2025 | 11:40 Витрати
ТОВ отримало генератор у тимчасове користування,на час дії воєнного стану. Витрати на монтаж куди відносити: на витрати поточного періоду чи створювати об"єкт ОЗ 4гр з подальшою аморт(і що робити з остат.вартістю при поверненні генератора )??
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
АЛ
Алла Гніденко
01.11.2025 | 07:00 Єдиний податок ЮО та ФОП
Добрий день! ФОП 3 групи має у власності нежитлове приміщення та прилеглу земельну ділянку. Приміщення здає в оренду ФОПам, а також здає в оренду частину земельної ділянки під торгівельний кіоск. Заключений договір оренди земельної ділянки на 6 м.кв. Чи необхідно реєструвати даний договір оренди землі, чи краще оформити орендою приміщення?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЛЖ
Жемчужна Людмила
31.10.2025 | 15:12 Єдиний податок ЮО та ФОП
Добрий день! Чи дійсно мобілізованому ФОП 3гр. з діяльністю та доходом можна не сплачувати єдиний податок і ВЗ, а також не подавати звітність, навіть, якщо за півріччя звіт був подан?Як ДПС буде контролювати ліміт такого фоп? дякую!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ТЕ
Ірина
31.10.2025 | 14:33 Витрати
Підприємсто- імпортер прод. товару. Кожну завезену партію перевіряє в ЦСМ на важкі метали і т.д. Витрати на ЦСМ відносить до первісної вартості конкретної партії. Куди в обліку відносити вартість зразку з цієї ж партії, який передається на дослідження ( на рах. 93 чи також в первісну вартість: Дт 281- сума; Кт 281- сума і кількість) і чи треба нараховувати ПДВ при передачі зразку? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НА
Наталія
31.10.2025 | 12:23 Дивіденди та корпоративні права
Добрий день.Платник єдиного податку 4 групи нарахував дивіденди власникам.При виплаті учасникам товариства ПДФО 9% сплачується до якого бюджету??? ТОВ зареєстравана у місті,але має відокремлений підрозділ ,який не уповноважений нараховувати та сплачувати податки.Податки по заробітній платі працівників та ПДФО з оренди землі сплачуємо до місцевого бюджету за місценаходженням підрозділу. У нас була стала практика сплати ПДФО 9% за місцем основного обліку на місто.Вчора в податковій виникло запитання по МПЗ за 2024р. в частині зменьшення податку ПДФО 9%,яке податкова не враховає в рахунок зменьшення.Дякую за відповідь.З повагою.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НГ
Гірчак Наталія
31.10.2025 | 12:12 Валютні операції та ЗЕД
Продовження. І ми маємо виставити на нерезидента теж два акти. ЧИ вірний такий підхід, чи все таки можна зробити один акт? Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НГ
Гірчак Наталія
31.10.2025 | 12:11 Валютні операції та ЗЕД
Вітаю. ТОВ, платник пдв, має контракт з нерезидентом про надання транспортних послуг по доставці в Німеччину швейних виробів, що відшивають в Україні на дочірньому підприємстві, а також з Німеччини в Україну тканини та інших матеріалів. Транспортні послуги не основний вид діяльності ТОВ. У випадку відсутності вільних машин , ТОВ замовляє послуги у стороннього перевізника. Виникла наступна ситуація: перевізник зробив кругорейс - повіз у Німеччину вироби по одній CMR, там його завантажили тканиною і він повернувся в Україну з іншою CMR. Перевізник виставив на ТОВ один акт за маршрутом Україна-Німеччина-Україна. Менеджер наполягає, що є дві CMR, має бути два акти.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ІР
Ірина
30.10.2025 | 17:18 РРО та каса
Доброго дня. Директору 01.10.25 виплачені добові на картку. 02.10.25 він їде з працівниками у відрядження.
02.10.25 він зранку знімає готівку з банкомата з карти-ключ. Приїздить на офіс повертає готівку в касу під-тва. Та бухгалтер роздає цю готівку як добові працівникам. І потім праціники та директор їдуть у відрядження. Там де вони працюють немає можливості розрунку картками, тому працівникам дають готівкою добові. Авансовий нульовий за готівку директор подає 03.10.25. Та окремо авансовий за відрядження теж подає 03.10.25. Директор у відрядженні 1 день, а працівники їдуть на 10 дн. Чи є тут порушення, що директор отримав добові, потім знімав готівку - ще не відзвітувавши за добові?
02.10.25 він зранку знімає готівку з банкомата з карти-ключ. Приїздить на офіс повертає готівку в касу під-тва. Та бухгалтер роздає цю готівку як добові працівникам. І потім праціники та директор їдуть у відрядження. Там де вони працюють немає можливості розрунку картками, тому працівникам дають готівкою добові. Авансовий нульовий за готівку директор подає 03.10.25. Та окремо авансовий за відрядження теж подає 03.10.25. Директор у відрядженні 1 день, а працівники їдуть на 10 дн. Чи є тут порушення, що директор отримав добові, потім знімав готівку - ще не відзвітувавши за добові?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ІР
Ірина
30.10.2025 | 17:03 РРО та каса
Доброго дня. Директору 01.10.25 виплачені добові на картку. 02.10.25 він їде з працівниками у відрядження.
02.10.25 він зранку знімає готівку з банкомата. Приїздить на офіс повертає готівку в касу під-тва. Та бухгалтер роздає цю готівку як добові працівникам. І потім праціники та директор їдуть у відрядження. Там де вони працюють немає можливості розрунку картками, тому працівникам дають готівкою добові. Авансовий нульовий за готівку директор подає 03.10.25. Та окремо авансовий за відрядження теж подає 03.10.25. Директор у відрядженні 1 день, а працівники їдуть на 10 дн. Чи є тут порушення, що директор отримав добові, потім знімав готівку - ще не відзвітувавши за добові?
02.10.25 він зранку знімає готівку з банкомата. Приїздить на офіс повертає готівку в касу під-тва. Та бухгалтер роздає цю готівку як добові працівникам. І потім праціники та директор їдуть у відрядження. Там де вони працюють немає можливості розрунку картками, тому працівникам дають готівкою добові. Авансовий нульовий за готівку директор подає 03.10.25. Та окремо авансовий за відрядження теж подає 03.10.25. Директор у відрядженні 1 день, а працівники їдуть на 10 дн. Чи є тут порушення, що директор отримав добові, потім знімав готівку - ще не відзвітувавши за добові?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НЄ
Наталія
30.10.2025 | 15:09 ПДВ
Вітаю! Компанія кожного місяця робить передплату за необоротні активи, але вибирає цю переплату поступово. Питання коли в Декларації з ПДВ в Додатку 1 потрібно проставляти позначку ОЗ чи необоротний актив? Яка відповідальність за не відображення в додатку 1 ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НЄ
Наталія
30.10.2025 | 14:35 Витрати
Вітаю! В компанії присутні оподатковані та неоподатковані операції. Податкова накладна дає проводку Д-т 949 К-т 6412, а також Д-т 949 К-т 6435. Питання чи потрібно на всі операції які потрапляють на 9 клас створювати бухгалтерську довідку в бух.обліку?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НЄ
Наталія
30.10.2025 | 14:35 ПДВ
Вітаю! В компанії присутні оподатковані та неоподатковані операції. Податкова накладна дає проводку Д-т 949 К-т 6412, а також Д-т 949 К-т 6435. Питання чи потрібно на всі операції які потрапляють на 9 клас створювати бухгалтерську довідку в бух.обліку?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ТЕ
Тетяна
30.10.2025 | 13:05 Єдиний податок ЮО та ФОП
ФОП 2 група продавав програмну продукцію як товар чи потрібно тепер замінити на послуги, оскільки код товару виключено із довідка з 03.10.25
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ТЕ
Тетяна
30.10.2025 | 13:03 Єдиний податок ЮО та ФОП
ФОП 2 група до 03.10.25 продавав товар Програмне забезпечення, чи потрібно з 03.10 зміни товар на послугу, у зв'язку із виключенням коду товару в довіднику
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
