Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Любов'ю Романчук

5.0(10)

511

39
Оберіть відео для перегляду

5(10)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

00:59:53

Любов Романчук

5(10)

Оцініть відео:
5.0(10)

511

39
Вітаю, чи може ФОП 2 група після проведення операції в ПРРО "Службова видача".використовувати отриману готівку на власні потреби? Чи потрібно десь цю суму фіксувати, чи достатньо в кінці місяця заповнити книгу доходів? Чи обов'язково операцію "Службова видача" проводити в кінці зміни. Щиро дякую!
Як платнику ПДВ у податкові декларації з ПДВ відобразити аркуш коригування до митної декларації зменшення митної вартості товарів. МД від 04.06.2025 податковий кредит відображено у рядку 11,1 за червень 2025р декларація прийнята.Аркуш коригування митної декларації складено 13.07.2025. В якому періоді відобразити коригування ПК.
В травні 2024 року було сплачено і отримано товар від постачальника. Податкову накладну було заблоковано. Постачальником були надані документи для розблокування ПН, але було отримано відмову в її реєстрації. Минуло більше року. Що роботи далі покупцю з цим ПДВ в бух.обліку? Надайте проводки будб-ласка і посилання на норматині документи. Дякую
Вітаю! Підприємство придбало за кордоном обладнання і завезло його до України. Був перерахований аванс 70% від його загальної вартості, залишок боргу директор сплатив власними коштами (готівкою). Питання: як провести це в бухгобліку?, які потрібні документи? Дякую
ТОВ на єдиному податку 3група 5%.Плануємо виготовляти та продавати крафтові вина та алкогольні напої.
 Як зробити Ліцензію на виробництво крафтових напоїв для роздрібної торгівлі крафтовими винами та іншими алкогольними напоями.Які документи для цього необхідні.
 Чи потрібно касовий апарат?(Ми знаходимось на полонині 15 км за межами населеного пункту )
Доброго дня.
 Я лише починаю працювати в бухгалтерії і не розумію навіть елементарних запитань. Можливо комусь так покажиться.
 Коли ми отримуємо акт він контагента і одиниця гривні, а в податковій отриманій - послуга. Чи це можемо ми важати це помилкою.
Добрий день
 Підприємство, платник ПДВ планує здійснити імпорт товару оборонного призначення, а точніше комплектуючих для виробництва дронів, на пільгових умовах, без сплати ПДВ. Товар буде продаватись на підприємство, яке має оборонне замовлення з виробництва дронів. Тодто наше підприємство є співвиконавцем оборонного замовлення як постачальник комплектуючих.
 Питання: чи маємо ми право на таке пільгове розмитнення? Чи потрібно подавати якусь звітність на митницю чи податкову щодо використання товарів ввезених на пільгових умовах без сплати ПДВ?
ФОП надає послуги з пошиття одягу. В процесі виконання замовлень може бути 1-2 авансових платежі і остаточний розрахунок при відправленні замовлення. Як правильно фіскалізувати ці операції? Чи допускається видавати один фіскальний чек покупцю на повну оплату разом з виконаним замовленням? Дякую.
Доброго вечора. Підприємство платник ПДВ , податкові накладні контрагенту виписувало з ознакою 02, а потім контрагент надіслав лист в якому зазначив заднім числом що, він платник ПДВ. Як подати за квітень-серпень 2024 року РК до виписаних і зарегістрірованих в ЄДР податкових накладних. Дякую
Юрособа в декларації з ПДВ має 21 рядок з 2021року по теперішній час. У квітні 2022 уточнили 21 рядок, зменшили , грудень 2021. Зараз уточнюємо 01.2022, перший раз. Як врахувати в січні 2022р уточнення 21 рядка за грудень 2021 в колонці 5 Декларації з ПДВ ?
Добрий день Тов на заг системі, має одне рро на точці продажу продуктами харчування, якщо зламався Рро (резервний рро не можемо встановити ), працюємо через Рк, пробиваючи обороти по ставкам податків, як пробивати акцизні марки алкогольних напоїв ? Якщо оборот продажу товарів в день близько 30 тис , в тч 7000 на алкогольні напої ?
Доброго вечора. У ФОПа на загальній системі на початок липня обліковується від'ємний ПДВ у розмірі 500 тис. грн., який отримали внаслідок значних закупівель сировини та за рахунок експортних операцій (ПДВ 0%). Які ризики для роботодавця крім того, що можуть блокувати податкові накладні? Що з цим робити? Заявити на бюджетне відшкодування - яка процедура проходження, камеральна перевірка? Чи залишати як є, в надії що колись цей ПДВ перекриється зобовязаннями? Але у нас останнім часом майже одні експортні операції. Як вийти з цієї ситуації? Дякую.
Доброго дня. Фоп 3 група платник ПДВ. Діяльність не ведеться. Остання декларація з ПДВ з показниками була в грудні 24р. З січня 25р. подаємо нульові декларації. Якщо діяльність не відновиться, коли краще анулювати свідоцтво платника ПДВ та напевно переходить на 5%? Чи може податкова ініціювати перевірку через нульові декларації ПДВ? Як довго можна подавати нульові декларації?
Добрий день. ФОП,єд. податок 2 група, у витягу з реєстру платників єдиного податку у переліку видів господарської діяльності на першому місці, як основний вид діяльності ,має код діяльності, яка не ведеться. А основні коди діяльності розташовані на 2-му там 11-му місцях. Чи має це значення для платника ЄП, чи треба з цим щось робити? Дякую
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як має виглядати акт виконаних послуг з іноземним Туроператором
 Платив ФОП (Турагент) з розрахункового гривневого рахунку за курсом євро на момент оплати за договором з їхнього особистого кабінету. Акт виконаних послуг не дають-сказали-зробіть, а ми вам підпишемо...
 Дякую
ФОП продає косметичні товари через мережу Іннтернет. Покупець оформлює на сайті замовлення і оплачує його. Чек бокс формує фіскальний чек автоматично через інтегровану систему. За несплату ліцензії чек бокс обмежив доступ і певний період часу продажі відбувались без фіскалізації. як виправити ситуацію?
Доброго дня. Який термін реєстрації платником ПДВ при переході з ФОП 2 група на загальнгу систему оподаткування з 01.07.2025р.? Оборот за перше півріччя перевищує 1 млн.
Добрий день! Покупець перерахував передоплату за послуги 02 липня 2025 р, а 15 липня 2025 р. не підписавши договір попросив повернути йому перераховану суму назад, причина відказався від послуг. Ми перерахували суму передоплати назад покупцеві 15 липня 2025р. Податкова накладна виписана, але ще не зареєстрована. Питання: які наші дії? Зареєструвати податкову накладну і після того виписати і зареєструвати розрахунок коригування. Дякую за відповідь.
Вітаю, ТОВ передає безоплатно на потреби ЗСУ пару автошин,які придбано у ФОПа без ПДВ ,сума 13 000 грн. Складаю дві ПН- перша нульова ,а друга з ціни придбання 13 000 грн., ПДВ - 2 166,67 грн. Вірно міркую? Дякую.
Підприємство надає послуги з ремонту транспортних засобів по договору.. Виробнича собівартість складається з (прямі матеріальні витрати, зп основого персонала , послуги постачальників, паливо, розподілені загальновиробничі витрати) складає 500 000 тис, а акт наданих послуг складає 350000,00 без ПДВ ( в зв'язку з тим , що не має можливости включити всі витрати в калькуляцію для покупця ) Чи потрібно донараховувати податкове зобов'язання ? в Якій сумі ?