Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Любов'ю Романчук

5.0(3)

531

41
Оберіть відео для перегляду

5(3)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:11:16

Любов Романчук

5(3)

Оцініть відео:
5.0(3)

531

41
Доброго дня! ТОВ-мікро, ПСБО, заг.с-ма+ПДВ. Купили акумулятори і самі їх замінили в блоці безперебійного живлення, бо старі акумулятори вийшли з ладу. Зроблено це для відновлення роботоздатності безперебійника. Які будуть бух.проведення та документальне оформлення даної операції. Це ж будуть витрати періоду, окремого об'єкта ОЗ не буде? Як зрозуміти за яких умов потрібно робити часткову ліквідацію ОЗ, які критерії? Дякую.
Підприємство купило ПАГ плити, щоб тимчасово виложити їх на прилеглій до орендованого цеху території для під'їзду транспорту. Оприбуткували їх на рах. 1171 як покращення орендованого приміщення, в бух.обліку поставили строк викоритання до кінця договору оренди - це 18 місяців, а в податковому - 12 років. Чи вірно це? Чи можливо їх можна оприбуткувати не як покразення орендованого ОЗ, а як окремий ОЗ? Скоро ми закінчуємо орендувати це приміщення і ці плити ПАГ хочемо продати. Як це вірно відобразити в бухгалтерському та податковому обліку?
Вітаю. На підприємстві 3 18.05.2023 р. працівнику встановлена інвалідність. Нове місце для працевлаштування не створювалось.Пільгою по ЄСВ не користувались.По телефону консультувались з ПФУ . отримали відповідь(устно), що по причині не використання пільги, в звіті можна не показувати працюючого інваліда. Зараз Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю позивається через суд стягнути з нас адміністративно-господарські санкціії за невиконання нормативу робочих місць для працівників з інвалідністю за 2024р- було 10 працюючих. Але ж Звіт з помилкою - це зовсім друга відповідальність. Що можливо в цьому випадку зробити підприємству? Можливо є якась судова практика. Допоможіть, будь ласка.
Фоп 3 гр. є квед 49.39. як написати в фис чеку - цю послугу?
На яку дату виписується ПН при відвантаженні товару Покупцю, якщо імпортний товар після розмитнення одразу, без перевантаження і без заїзду на склад постачальника, іде до клієнта на умовах постачання ДДП? На яку дату виписується ВН в цій ситуації?
Добрий день. В акті фактичної перевірки ДПІ зазначає порушення ст. 62 Закону 3718 відсутність в чеках РРО акцизної марки-приписують продаж фальсифікату та неодноразе пробиття однієї акцизної марки в декількох чеках, не зазначивши в акті номера та дати цих чеків, чи можливо це оскаржити, чим аргументувати?
Добрий день. При проведенні фактичної перевірки ФОП заг. система роздрібний продаж алкоголю встановлено розбіжність коштів в касі з х-звітом, як оскаржити це порушення, чим аргументувати?
Вітаю! Мені як бухгалтеру запропонували роботу , в підприємстві по управлінню будинками, підприємство є платником ПДВ , надає послуги та отримує кошти від населення , ознайомившись з нарахуванням внесків на управління та обліком податкових зобов'язань , попередній бухгалтер надала відповідь , що вони весь час нараховували ПДВ однією сумою в кінці місяця , відповідно до ст.187.10 ПКУ застосовують касовий метод податкового обліку ПДВ в таких підприємствах , як мені новому бухгалтеру ,змінити податковий облік ПДВ , щоб застосувати касовий метод , які необхідно виконати умови ,які нормативні документи оформити , в наказі про облікову політику в них нічого про облік ПДВ не зазначено.
Доброго дня. Проводимо ремонт будівлі, сплачуємо аванси. В договорах прописано загальну номенклатуру "роботи пов'язані з поточним ремонтом..." та одиницю виміру для податкових грн. Чи не буде ризиковим включення до пк накладних виписаних з одиницями виміру грн і кількість 1 і на аванси і на остаточні розрахунки по актах? Чи необхідно кількість дробити і при одиницях грн і одиницях послуга?
Доброго дня, підприємство з податковими різницями, маємо дебіторську заборгованість по 631 рах в розмірі 128 грн. Останній акт 20.01.20 (послуги надані не на всю суму авансу). Чи можемо списати у витрати цю заборгованість не очікуючи спливу терміну позовної давності для безнадійності, а за рахунок того, що маємо в обліковій політиці критерії суттєвості для госпоперацій та подій щодо витрат 0,2 % від витрат (розрахунково це приблизно 20 тис грн)? І чи можна так же списати пк непідтверджений по заблокованих податкових за 2020 рік?
Єдинщик 2 гр, має ПРРО від ДПІ та моб. застосунок "Термінал" від Приватбанку, які між собою не поєднані. Чи потрібно проводити через ПРРО оплату, яку покупець здійснив з свого Приват24 зісканувавши наш QR-код? Чи потрібно проводити через ПРРО оплату, яка надійшла на наш IBAN з банківських рахунків ...2600...2620...2902...2920...2924...?
ФОП єдиний податок 3 група без ПДВ працював з ПРРО ( СОТА). В даний час термін дії ключа та сертифіката закінчився, але його не продовжили, тому що тимчасово працюємо не по основному КВЕДУ, а здаємо в оренду (платежі безготівкові). Наші дії зараз?
Дякую.
Добрий день, підприємство працює на єдиному податку 3 групи без ПДВ. Одержало поворотну фін. допомогу від юридичної особи. Чи буде враховуватись в дохід така ПФД? Тобто чи збільшує сума поворотної фін.допомоги дохід платника ЄП ?
Вітаю! Підприємство на єдиному податку іноді продає товар кінцевому споживачу чи потрібно додавати види діяльності на роздріб.
Доброго дня! Підприємство на єдиному податку планує співпрацює з Нова Пей. Покупець сплачує передплату, а потім при отриманні товару сплачує на Новій Пошті. Чи можливо обійти РРО та касу, окрім отримання повної суми на р/р.
Добрий день. Передали безоплатно ЗСУ машину та контейнер, які отримали в якості благодійної допомоги. Треба чи ні складати податкову накладну?
Працюємо з підприємствами, які сплачують нам за продукцію з рахунків держказначейства. В разі таких розрахунків виписували ПН за датою надходження коштів. Нещодавно уклали контракт з новим замовником, де бухгалтерія каже, щоб ми виписували ПН за загальним правилом першої події, тому що не дивлячись на те, що оплата від них надходить з казн.рахунків, їх організація не входить до переліку підприємств - розпорядників державних коштів. Чи праві вони? Чи маємо ми ще відслідковувати, чи входить Замовник до переліку розпорядників держ.коштів? Чи все ж таки достатньо того, що гроші зайшли з рахунку в ДКСУ?
В минулому періоді - 2024 р. не відображені акти наданих послуг по ГУГЛ, закритий рік та здана звітність. Можемо відобразити акти за 2024 р. у 2025 р.?
Працівник поїхав у закордонне відрядження. Кошти у валюті були перераховані на корпоративну картку. Працівник розраховувався у відрядженні безготівково корпоративною карткою. Повернувшись з відрядження працівник не надав усіх підтвердних документів. Наприклад перераховано на Корпоративну картку 500 Євро, з неї усе використано, чеки приніс на 400 Євро. Питання: чи може працівник повернути суму не підтверджених витрат, якщо так, то яким способом?
Доброго дня. Ми ЮО 3 група 5% отримали град від Українського культурного фонду чи включається до складу доходу підприємства?