Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(5)

683

56
Оберіть відео для перегляду

5(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:08:29

Ірина Губіна

5(5)

Оцініть відео:
5.0(5)

683

56
Вітаю! Каса ПРРО зареєстрована як інтернет-торгівля. Товар відправляємо лише через Нову пошту.Хочемо певні товари продавати за 0,01грн. з формою оплати готівка (щоб покупець нічого не оплачував). Чи може в z-звіті по такій касі бути готівка? Чи краще писати безготівкова?
Вітаю. ТОВ, великодохідник, поки що мале підприємство, будуємо господарським методом свій завод по переробці сировини . Усі витрати, пов'язані з будівництвом, в т.ч зарплату будівельного підрозділу, накопичую на 151 рах. Будматеріали, які придбані для будівництва, обліковую на 201 та 205 рах, списую на 151 рах в кінці місяця в обсягах виконаних будівельних робіт, підстава - накладна -вимога виконроба, потім додатково за потреби ще буде відомість ресурсів до форми КБ-2. Чи обов'язково потрібна форма КБ-2? Чи можна матеріали обліковувати на 201 та 205 рахунках, чи перенести на 151 рах? Дякую.
На підп-ві працює особа з інвалідністю 2 група, неповний роб.час-3год., основне місце роботи, зп за відпрацьваний час=10т*0,375=3750, тбт до зп працівника може застосовуватися податк.соціальна пільга в розмірі 150% -особа з інвалідністю 2 група=2271 і зп менше 4240. Але працівник не писав заяву про застосування податкової соціальної пільги і підп-во утримує ПДФО в повному розмірі. При перевірці для підп-ва це буде вважатися помилкою?Чи є якась відповідальність за незастосування ПСП до зп працівника? Чи може працівник написати заяву поточною датаю і застосовувати ПСП з поточного місяця,а минулі місяці не перераховувати? В місяці прийняття,коли відпрацьвано неповний місяць ПСП застосовується?
Добрий день! Розрахунок з покупцями здійснюється на розрахунковий рахунок, але є деякі покупці які розраховуються готівкою (в нас є ПРРО), але це не є систематично. Чи повинні ми кожен день відкривати зміну в касі, чи можемо це робити при необхідності тоді коли є клієнт по готівці?
Вітаю!ФОП 3 група. Відкриває магазин товарів (офлайн)для езотериків тощо. Та надає послуги езотерика.В продажу є свічки ароматичні, палички ароматичні, аромо масла, карти таро, книжки для езоторики, амулети, підставки для свічок з металу, сувеніри, кукли мотанки і багато різного(крім складнопобут., медичних тощо). 1. Чи потрібно мати кведи під кожен цей товар? для книжок-46.49, 47.61, для арома палички та мило, свічки-46.45, 47.75, 46.75, для кулонів та амулетів, ляльок мотанок -47.78 та 32.40?
 2.Чи можна на все це мати тількі кведи загальні,щоб податкова не мала запереч.:47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспец.маг.-основний, 47.99, 96.09,32.99, 74.10, 46.90, 47.91 та 63.99? Дуже дякую.
Доброго дня! Дякую Вам та команді за вашу професійну допомогу! ФОП 2 група. Надає послуги краси в орендованому кабінеті. Також додатково в ньому продає товари для краси і має інтернет сторінку магазину цих товарів на платформі Інстаграм. КВЕДи на всі види діяльності є. Вивіски з назвою кабінет де послуги та продаж товарів не має. Підкажіть чи можна в чеку ПРРО залишити назву торгової точки "Кабінет Істоміної І.І." , де кабінет -це тип об'єкта, а Істоміна І.І. -прізвище ФОП? Оскільки одночасно надаються і послуги краси і продаж товарів для цієї ж сфери. Дякую
Вітаю! Орендодавець виставляє акт на оренду приміщення сталою сумою (умовно 180 000,00грн.) за місяць, одиниця виміру - гривня, кількість -1, ціна, сума. Як вірно скласти податкові накладні при авансовій оплаті оренди кількома платежами: умовно 2 платежі в різні дні по 90 000,00грн. Як одиниця виміру використовується вартісний показник гривня. Чи вірно скласти податкові накладні на аванс 90 000,00грн. таким чином: р.4 - гривня, р.6 кількість - 1, р.7 ціна постачання без ПДВ -75 000,00грн. ... р.11 ПДВ- 15000,00грн.?
Працівник має 3 групу інвалідністі з дитинства.Чі потрібно оновлювати підтвердження встановлення працівнику інвалідності ,чі потрібен їому акт огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності?
Добрий день ! Працівник має дитя з інвалідністю, віднесений до підгрупи Б. Які льготи для цієї співробітниці ? Зарплата складає 14000,00 грн. Льготи ПДФО ,ВЗ для неї є ?
Вітаю. ТОВ взяв в оренду авто у фізособи(нотор догов), при передачі ( в оренду від фіз особи) цього авто в баку було50л палива. ТОВ купило 60л заправило та витратило 90л на поїздки. Яким чином провести витрати пального з баку?
Вітаю. Сумісник під час щоріч. основної відпустки захворів. Продовжувати її на дні хвороби не став,а звільнився у останній день відпустки. Надати довідку з основного місця роботи про ЗП відмовився. При звільненні йому було сторновано відпускні кошти за дні хвороби, і за ці ж дні виплачено компенсацію за невикористану відпустку. Лікарняні залишились неоплаченими. Усе це відбулося протягом одного місяця.Чи треба показувати такий лікарняний у звіті Додатку 1?
Вітаю!Господарство має акцизний склад для власного споживання пального,але є інші підрозділи наші в інших населених пунктах.Чи можемо ми робити переміщення пального з акцизного складу до іншого підрозділу.І які для нас ризики і наслідки податкові,і як це потрібно відобразити в бухгалтерії.Дякую
ТОВ на заг.системі, великодохідник здає обладнання в оренду. Чи є право на амортизацію обладнання в бух. та податк. обліку, якщо орендар зник (не виходить на звязок) або на ТОТ - орендоване обладнання не повернуто й не має можливості провести інвентаризацію? Чи не визнає податкова такі ОЗ не виробничими й не зніме витрати на амортизацію таких ОЗ й чи не донарахує ПЗ з ПДВ? Якщо визнаємо, що обладнання не повернеться, то по якій вартості списати, якщо ОЗ замортизовано й обліковується по ліквідаційній варості? Чи маємо при списанні ОЗ донарахувати ПЗ з ПДВ? Дякую
ТОВ на заг.системі, великодохідник імпортує обладнання вартістю 100 тис.грн., і, з метою активізації продажів супутньої та основної продукції, це обладнання знадається в оренду за 1 грн/міс (обладнання унікальне й не має ринкової вартості по оренді). Амортизація становить 1666,67 грн/міс. Питання: 1. Чи повинна вартість оренди покривати витрати на аморт-цію та утримання ОЗ, які надані в оренду? 2. Які можуть бути податкові наслідки, якщо сума за надання в оренду ОЗ нижче від суми ам-ції ? 3. Чи потрібно донарахувати ПЗ з ПДВ на різницю між витратами на ам-цію та фактичною орендною платою? 4. Яке ставлення у податківців чи можете дати посилання на ЗІР? Дякую
Працівнику виплачено нецільову благодійну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами, сума допомоги 50т.,ПДФО=(50т-4240)*0,18 ВЗ=(50т-4240)*0,5, ЄСВ не сплачувалося. В 4дф вся сума одним рядком,ознака доходу 169. Вірно? п.170.7.3 ПКУ: У разі отрим.допомоги платник зобов'язаний подати річну под.декларацію із зазначенням її суми, якщо загал.сума отриманої допомоги протягом року перевищує її граничний розмір,установлений аб.1 п.169.4.1. Тбт працівнику потрібно подавати декларацію за 2025, якщо він за рік отримував лише зп і один раз мат.допомогу від підприємства?
Добрий день, ТОВ на загальній системі , платник ПДВ хоче продати вантажний автомобіль, автомобіль повністю замортизований, ліквідаціна вартість = 0. Як правильно оцінити автомобіль та які документи треба оформити, які податки треба сплатити. Чи є різниця при продажі фізичній особі або юридичній. Дякую.
Добрий день, ТОВ єд податок продаємо свою продукцію через розетку, відправляємо продукцію з фіск. чеком Новою поштою післяплатою, кошти отримуємо на р/р від новапей або ево. Якими проводками відображати цей процес продажу? Дякую
Помилково вказана невірна кількість залишку палива в Довідці про зведені за добу підсумкові облікові дані.Чи потрібно зробити коригуючі за кожний день ?/ Довідок було декілька/ .Чи будуть штрафні санкції.Дякую.
Добрий день, отримали повну суму передоплати за товар, фіскалізували чек датою надходження коштів на рахунок і вказали в ньому назву товару? Чи обов'язково потрібно фіскалізувати 2 чека на передоплату і післяплату, коли внесена повна сума передоплати. Щиро дякую!
Добрий день!Підприємство мале,ПДВ без податкових різниць.Термін використання ОЗ закінчувався 5р, так як він використовувався у госпдіяльності підпр-во збільшило термін корисного використання ще на 2р. Пройшов рік і ОЗ вийшов з ладу і непідлягає ремонту.При списанні ОЗ потрібно нараховувати ПДВ на залишкову вартість?