Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Любов'ю Романчук

5.0(5)

412

48
Оберіть відео для перегляду

5(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:14:24

Любов Романчук

5(5)

Оцініть відео:
5.0(5)

412

48
зразок заповнення авансового звіту, та де і як підписує бухгалтер
Вітаю. При інтернет торгівлі, кошти заходять по лікпей за мінусом комісії , дохід по виписці рахувати ?
Добрий день, ФОП при реєстрації 20 ОПП, форми 1-ПРРО і у фіскальному чеку вказав в полі найменування об'єкта оподаткування - магазин без власної назви. Чи обов'язково потрібно внести зміни в 20 ОПП,у форму фіскального чеку, зробити перереєстрацію форми 1- ПРРО і написати в них назву магазину. Дякую!
Добрий день! ФОП надає перукарські послуги.Клієнти здійснюють передоплату,шляхом перерахування коштів на рахунок IBAN через банківські установи. Цю оплату ФОП приймає без застосування пРРО.
 Після надання послуги клієнти розраховуються готівкою чи карткою. Ця сума фіскалізується.
 Так правильно робити?
 Чи потрібно фіскалізувати ще суму передоплати?
 Чи потрібно видавати фіскальний чек на всю суму послуги (включаючи передоплату)? Дякую
Добрий день! Як визначити дату отримання доходу юрособам-платникам єдиного податку 3гр., 5% при проведенні розрахунків через POS-термінал? Дякую.
Добрий день. Ми юр. особа на единому податку 5 %. Статутний капітал вносився засновниками у вигляді меблів та компьютерної техніки (на дату формування ТОВ було ще платником податку на прибуток та ПДВ). Зараз все замортизовано. Наскількі я розумію, списати меблі неможливо , бо це приведе до зменьшення статутного капіталу. Що робити з цими ОЗ?
Вітаю! ФОП 3 група ставка 5% займається технічним обслуговуванням охоронної сигналізації. Чи є для нього обов'язком вести облік матеріалів, які використовуються при наданні послуг і виконанні робіт?
 Дякую.
Підкажіть будь ласка, якщо при експорті товарів на момент перетину кордону товар уже не належить експортеру, чи не може бути у податкової претензій до цього? Тобто перехід права власності від українського експортера до покупця-нерезидента відбувається на території України, але товар вивозиться за кордон.
Доброго дня, дуже цікавить бухгалтерський облік для юр осіб в агро 4 група ЕП. спрощена система. Дуже цікавить облік палива, первинка, чи необхідна вона? дякую.
Добрий день -виписана податкова накладна -товар по 0,01 коп це є бонус ,як його оподатковувати .ціна наша буде 10,00 Дякую
Доброго дня! Маємо зареєстрований ПРРО. з 15.04.2025р. по 30.04.2025р. по ПРРО були готівкові та безготівкові розрахунки. Чеки попадали в ел.кабінет. Але чомусь ПРРО за цей період не створив ні одного Z-звіту. Ця помилка була виявлена 01.05.2025р. Тех.підтримка по ПРРО провела 01.05.2025р. Z-звіт однією загальною сумою за весь період 15.04-30.04.2025. Але я провела звіти по бухгалтерії згідно чеків та створила податкові накладні на ці суми за кожен день, оскільки готівка була прийнята в касу і сдавалася в банк. А безготівка отримувалася на р/р. Питання: яка сума штрафу за незроблені щоденні Z-звіти? Чи я правильно зробила, що провела податкові накладні за кожен день з 15.04 по 30.04.25?
безоплатно отримали підігрівач та зареєстровану податкову накладну з нульовим об'єктом оподаткування (тобто нульову).Зараз цей підігрівач також безоплатно передаємо відділу освіти.Чи потрібно реєструвати податкову накладну?
Доброго дня! КП, платник ПДВ, закупило матеріали у ФОП без ПДВ, а в акт виконаних робіт замовник згоден внести ці матеріали тільки по ціні, заниженій на 20%, як би це була ціна з ПДВ. Мотивує це тим, що вартість робіт по акту буде з ПДВ. що робити? по бухгалтерії ж списуємо по ціні закупки
Любов, добрий день! Підкажіть, правильно я порахувала курсові різниці. Під-во мікро, баланс раз на рік. Є залишок на п/р 10 000євро по курсу 45,32290. Отримали матеріали 28.03.25 на суму 7236,60 євро ВМД по курсу 44,7471. Оплатили цю ВМД 19.05.25 по курсу 46.449 грн. Виходить збиток КР по оплаті товару Сума ВМД*(44,7471-46.449)=12315,97 грн Але по залишку на рахунку буде КР прибуток 8 149,13, бо залишок валюти 2 763,40 по курсу 45,32290? Дякую
Вітаю,юо єп 5% орендує транспорт у фо згідно договору який тимчасово не використовується чи робим нарахування та виплату ?
Добрий день, чи при документальній перевірці є обов'язок надавати друковані, або в електронному варіанті ОСВ щодо ведення бух. обліку? Чи можу надати первинні документи із регістром цих документів? Які документи бух.обліку крім первинних документів потрібно надавати обов'язково для перевірки? Дякую.
Доброго дня. ФОП 3 група, платник ПДВ. ФОП вніс 10 тис. грн власних готівкових коштів на банківський рахунок ФОП (бо не вистачало на податки та з/п). Розумію, що вони включаються в дохід фопа. Як цю суму відобразити у книзі обліку доходів та витрат (типова форма затверджена 30.11.2022 №405), в якому стовпчику в 2, 4 та 8? Чи в якому зі стовпчиків?
Вітаю, ЮО єдиний податок 5%, отримали кредит по державній програмі програмі 5-7-9 , держава буде повертати на рахунок підприємства частину відсотків. Чи включати їх у дохід єдинника і оподатковувати єдиним податком 5% та військовим збором 1% ?
Вітаю! ТОВ складає в кінці місяця зведені ПН на умовний продаж згідно ст.199.1 ПКУ. При формуванні ПН до розділу Б гр.2 "опис(номенклатура).., окрім номеру та дати ПН постачальника в BAS підтягується ІПН постачальника. Так сталося, що ІПН в картці постачальника внесено з помилкою. Тому і до зведеної ПН в гр.2 підтягнувся ІПН постачальника з помилкою. Наразі, податкова вважає, що ПН від постачальника з правильним ІПН не включено до зведеної ПН на умовний продаж та, відповідно, ТОВ занижено податкові зобовязання. Чи правомірні ці висновки податківців, адже згідно абз.5 п.16 Порядку заповнення ПН #1307 визначено, що ідентифікатором гр. 2 зведеної ПН є номер та дата ПН постачальника, а не ІПН?
Доброго дня питання таке в електронний кабінет попадає сума 2405,00 а на рахунку в банк попала 8700,00 топто складає різниця 6295, в касовому звіті також проходить сума 2405,00.виходить що працювали тільки через термінал ,а не провели даний товар через касовий апарат.із суми не сплачено ПДВ (1049,17) . в декларацію суму без ПДВ включили до доходу (5245,83).як виправити дану помилку, по ПДВ і який штраф за це буде.Дякую