Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Сергієм Дробоття

5.0(4)

462

40
Оберіть відео для перегляду

5(4)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:48:08

Сергій Дробоття

5(4)

Оцініть відео:
5.0(4)

462

40
Добрий день! У травні 2024р. попали до ризикових (тип ознаки п.8) за співпрацю з ризиковим покупцем. Подали в суд, перший виграли. Податкова подала апеляцію. Нашого контрагента нещодавно вивели з ризиковості, ми же продовжуємо знаходитися у цьому статусі. Що можно ще зробити, аби вийти з ризиковості?
Вітаю! Скажіть будь ласка, чи потрібно надавати до контролюючого органу нову таблицю даних у зв'язку з зміною юридичної адреси ТОВ платника ПДВ? Дякую.
доброго дня! КП платник ПДВ. При закупівлях по тендеру майже завжди виграють ФОП-неплатники ПДВ, т.к. їхня ціна завжди нижча , чим у ТОВ з ПДВ. Чи є якесь рішення, щоб цього уникнуть? Дякую
Добрий день, Сергію! Підкажіть відповідь на таке питання: які наслідки будуть у покупця, якщо постачальник не хоче роблоковувати РК нульове на зміну номенклатури. Що з самою податковою накладною, вона вже була відображена в декларації за минулі періоди. Дякую
Доброго дня. Підприємство платник ПДВ. Сплатили нерезиденту за професійні послуги у 04.2025, зареєстрували ПН із запізненням на 2 дні 07.05.2025. Коли за даною ПН потрібно відображати ПЗ та ПК? За датою виникнення ПЗ чи датою реєстрації ПН? Відповідно до норм чинного законодавства ПЗ і ПК повинні відображатися в одному періоді. Дякую
Добрий день. Прошу Вас допомогти з вирішенням наступного питання. Підприємство на загальній системі, платник ПДВ, експортер. У лютому 2024р.була реалізація товару (пакети пакувальні)на експорт за нульовою ставкою. Зараз виявилось, що не була подана на реєстрацію податкова накладна на експортну операцію. Взаєморозрахунки між підприємствами закриті. Борг по цим операціям відсутній. Які наслідки такої помилки? Чи можливо зараз виправити таку ситуацію і яким чином? Дякую
Доброго дня! В січні не зареєстрували ПН на авансові поступлення коштів від покупця, і не нарахували ПДВ. Виписала ПН за січень і зареєструвала в травні. Маю подати уточнюючу декларацію за січень, і, відповідно за лютий і березень. Чи можу в уточнюючу за січень, щоб уникнути пені, (бо штраф 15% будемо платити) в ПК включити ПН від постачальника, яка була виписана і зареєстрована в грудні 2024р, і сума ПДВ якої перевищує суму донарахованого податкового зобов'язання? Дякую.
Це питання щодо міжнародного перевезення, є CMR на перевезення, маршрути Україна-Нідерланди та повернення.
Доповнення до попереднього питання. ТОВ - платник ПДВ, загальна система.
Вітаю. Питання щодо транспортно-експедиційних послуг. Вже декілька разів консультувалася, вивчила ІПК 610. Ще таке питання. Якщо у нас комплексний договір перевезення за яким ми надаємо послуги перевезення та експедирування нерезиденту, контролюємо все від завантаження до розвантаження. Маємо право залучати третю сторону як перевізника, тобто субпідрядника. У цьому випадку ТЕП на нерезидента - це не об'єкт ПДВ, а послуги перевезення будуть за 0 % ставкою, навіть якщо вони придбані у неплатника ПДВ? Дякую.
Доброго дня. ТОВ отримує на товар накладні в електронному вигляді, товар забирає самостійно. Щоб потім подати на розблокування ПН потрібна видаткова та ТТН, постачальник відмовляється надати паперову ТТН, мотивуючи це тим, що в них тільки електронний документообіг, а електронну ТТН теж не надає, так як товар забирається нашою автівкою. Що в такому разі робити, як довести доставку товару і які документи надати для розблокування. Дякую
ТзОВ (загальна система,платник ПДВ,резидент) -Експедитор. Надав послуги Нерезиденту з міжнародного перевезення (ПДВ-0%) та експедиційні послуги з м.Стрий до м. Гойле (Бельгія) (без ПДВ). Складено один акт наданих послуг. Питання: Чи вірна податкова накладна де відображено тільки послуги з міжнародного перевезення (ПДВ-0%) код ставки 902. ? Чи треба відображати у цій податковій експедиційні послуги з м.Стрий до м. Гойле (Бельгія) (без ПДВ) і яким буде код пільги?
Доброго дня!
 Підкажіть, будь ласка: підприємство продає старий автомобіль, 1996 року випуску, який купував у фізичної особи. Який код УКТ ЗЕД поставити у податковій накладній? І чи зареєструє таку ПН податкова, якщо немає вхідного коду УКТ ЗЕД?
 Дякую!
Вітаю! Навчальний заклад (орендодавець) отримує відшкодування витрат за комунальні послуги (електроенергія). Чи повинні ми брати податкові зобов"язання на суму компенсації , з якою ставкою ПДВ, чи вноситься ця ПН в компенсуючу за умовний продаж? Дякую.
Вітаю! ТОВ загальна система, платник ПДВ. Товар придбаний у ФОПА-неплатника ПДВ. При продажі товару нижче ціни придбання маємо скласти податкову накладну з типом причини 15 на різницю між ціною продажу і ціною придбання? Чи ця вимога поширюється лише на товар, придбаний з ПДВ (у платників ПДВ)?
1
ТОВ на загальній системі оподаткування , платник ПДВ, планує надати нерезиденту послугу у сфері маркетингових досліджень і вивчення ринку України, щодо можливості реалізації певних видів товару. Чи буде така послуга оподатковуватися ПДВ? Даний договір передбачає авансову оплату. Дякую
Доброго дня, у квітні 2022 року на покупця була помилково складена і зареєстрована податкова накладна на авансову оплату, після виявлення помилки, а саме в тому що авансової оплати не було, була складена друга податкова накладна на другу подію відвантаження і теж зареєстрована. На першу помилкову ПН була складена РК яка була успішно заблокована і не розблоковувалася в подальшому, як можна зараз в обліку виправити здійснені проведення в сумі ПДВ по цій першій зайвій ПН ?оскільки по ній тягнеться сума зайво нарахованого ПДВ. Дякую
Добрий день. При зміні директора не змогли зареєструвати податкову накладну. Чи є якісь варіанти це зробити, можливо через суд?
Доброго дня. Фермерське господарство, невелике. Зареєструвалося платником ПДВ з 01.04.2025 р. Склад та сівалка, культиватор, трактор та інша техніка яку використовує господарство, належить голові ФГ. ФГ користувалося як позичкою. Зараз, щоб не блокувалися ПН,потрібно подати таблицю даних. Підкажіть будь- ласка, як вірно оформити договір позички чи оренди, щоб не було проблеми з податковою. 20 ОПП подано. Дякую.
Доброго дня. ТОВ (на загалсистемі з ПДВ) надає послуги. Покупец сплачує надані послуги з Державного казначейського рахунку (спочаику підписують акт наданих послуг, через 10 днів сплачують). Якою датою ми повинні виписати покупцю Податкову накладну? По першій події (акт) чи по 187.7 ПКУ (опллата)? Покупець каже, що йому все одно. В договорі між ТОВ і Покупцем, правило виписки податкової не прописані. Дякую