Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(4)

542

40
Оберіть відео для перегляду

5(4)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:28:22

Ірина Губіна

5(4)

Оцініть відео:
5.0(4)

542

40
Стоматологія, послуги котрої є звільнені від ПДВ згідно статті 197 ПКУ, в чеку прро вказує загальну суму операції, вказує "БЕЗ ПДВ З" з буквеним позначенням "З", суму ПДВ 0,00 не зазначає . податкова на фактичній перевірці винесла рішення що розрахункова операція не була здійснена, бо чек не відповідає формі, а наклала штраф в 100% на перший та 150% за кожен послідуючий чек. Скажіть будь ласка чи коректне є рішення податкової . Як вірно вказати в чеку на стоматологічні послуги дані стосовно пдв ?
Вітаю, пані Ірина. ЮО платник ПДВ отримуємо від нерезидента технічну литературу. Нерезидент відправляє ії як документи, вартість різна від 300 дол до 1500 дол. Ми отримуємо цю посилку кур`єром DHL Express, оприбутковую цей товар на дату фактичного отримання, але підтвердних документів, що саме на цю дату не маю,DHL Express нічого не надає, Ваша думка,Ірина, як експерта, чим я можу підтвердити саме цю дату оприбуткування, А також цей товар отримуємо минаючи митницю, не сплачуємо ПДВ на митницю, та митні сбори. Чи виникають в такому випадку податкові зобов`язання у нас, як у імпортера. Заздалегіть дякую пані Ірина за відповідь.
Доброго дня. Чи буде нараховано штраф і пеня по ЄСВ по помилках до 01.01.2025 (неплата до мін. ЗП). Помилку за 08.2024 виявили у 05.2025.
Доброго дня! Туристична фірма паралельно з наданням туристичних послуг по договору зі Страховиком виступає як агент і за винагороду проводить укладання договорів страхування,одержує страхові премії від клієнтів з подальшим перерахуванням Страховику. Клієнти проводять розрахунки через ПРРО. При здачі виручки у банк чи буде правильним виділення окремо виручки від страхових послуг і взагалі обліковувати страхові послуги на окремому субрахунку?
 Дякую за відповідь.
Добрий день. ФОП 3 група на єдиному податку 5% отримали у квітні 2025 р.від ценра зайнятості компенсацію по ЄСВ у розмірі 22% за прийнятих працівників на новостворені місця за 4 квартал 2024 р.. Чи нараховується єдиний податок і військовий збір на отримані кошти?
Добрий день. Підприємство веде облік по МСФЗ. По отриманій оренді ми визнаємо активи з права користування, а чи потрібно визнавати як при лізингу фінансову оренду при наданні нами в оренду, чи є якісь спрощення, щоб визнавати цю оренду як операційну? Є оренда на 1-3 місяці, а є і на 2-3 роки?
Доброго дня. Підприємство згідно законодавства було зобов'язане звітувати відповідно до МСФЗ. З листопада 2024 умови змінились і компанія тепер не зобов'язана звітувати відповідно до МСФЗ. Оскільки підприємство відповідно до законодавства по своїм оборотам класифікується як мікро, то виникло питання щодо переходу з МСФЗ до ПСБО. Скажіть, будь ласка:
 1) чи можна перейти з МСФЗ на ПСБО? Які можуть бути наслідки податкові при переході, якщо підприємство не застосовує різниці?
 2) чи обов'язково подавати до статистики примітки до фінансової звітності, так як вони іншої форми і через єдине вікно це зробити не можливо? Чи буде відповідальність за не подання приміток? Дякую
Підкажіть, будь ласка, з приводу заповнення у ТТН "місце складання". Чи не буде помилкою вважатись заповнення : село ..., ... району, ... області, якщо Мінтранс прописав замість району вказувати ТГ (територіальну громаду) ?
Доброго дня! Я маю основне місце роботи і є головою ОСББ. Підкажіть, будь ласка, як правильніше оформитися в ОСББ? Дякую!!!
Вітаю. ТОВ - квартальний платник ПнП. Знайшли помилку в декларації з ПнП ще за 2022 рік. За підсумком 6 міс 22 р були збитковими, проте на "прохання" ДПС в уточнюючій декларації за 6 міс 22 р фінрезультат написали 0 (додаток РІ не використовували), фінзвіт не змінювали. Коли подавали декларацію за 9 міс, вже були прибуткові, проте декларацію за півріччя не виправляли, а фінрезультат до оподаткування вивели за підсумком 9-и місяців. Як тепер виправити ці декларації, очікуємо планову перевірку у 2025 році. Подати уточнюючу за 6 міс 22 року зі збитком та подати уточнюючу за 9 міс 22 року з додатком ВП за 6 місяців? Разом з уточнюючими подавати фінзвітність?
Первинна профспілкова організація надає путівки дітям членів профспілки в табір. За колективним договором адміністрація має надавати безкоштовний транспорт для перевезення дітей, але натомість компенсує профспілці ці витрати. Профспілка укладає договір з транспортною компанією і безкоштовно перевозить дітей. Чи виникає додаткове благо у членів профспілки? Чи може профспілка самостійно сплатити ПДФО та військовий збір?
Доброго дня! Резидент Дія Сіті у 2022 році платив ПДФО з винагороди по гіг-контрактам на рахунки ПДФО за кодом бюджетної класифікації11010100, а не 11010400. В 2025 році помилка була виявлена і хочемо написати заяву на перерахування коштів на потрібний рахунок. Але в 2023 році з'явився вже новий код для ПДФО для резидентів Дія Сіті -11011200. За яким кодом написати заяву на перерахунок суми податку за 2022 рік 11011200 чи 11010400?
ТОВ у 2024 р придбало нерухомість, вона не введена в експлуатацію оскільки на її місці будуємо нове виробниче приміщення. Я вже консультувалася у вас щодо капіталізації витрат. Все зрозуміло. Проте, у квітні цього року нерухомість знищено, тобто демонтовано. Є протокол зборів про знищення (демонтаж) та висновок технічного експерта. Проводимо в держ реєстрі дії щодо реєстрації припинення права власності. Зворотніх відходів при знищенні не виникло - все дуже старе та було просто зрівняне екскаватором та бульдозером (вартість робіт механізмів капіталізували), весь "брухт" розрівняли по будмайданчику, територія дозволяє. Чи потрібно якось додатково підтвердити відсутність зворотніх відходів?
Договір позики нежитлової нерухомості для ФОП-а, який є позичальником і перебуває на спрощеній системі буде для нього дохід умовна сума такого безкоштовного користування майном? чи не прирівняє податкова такий Договір позички, як інші договора, що не передбачають грошової компенсації за нормою п.292.3 пку, і передбачає включення в дохід ФОП-а? Краще включати в дохід, ваша думка,практика? Як би зробили Ви , як бухгалтер? Дякую!
Доброго дня.Скажіть будь ласка, які терміни сплати ЄСВ у самозайнятих осіб? Щокварталу до 20 числа наступного місяця чи після здачі річного звіту про майновий стан і доходи? і який штраф за невчасну сплату ЄСВ за 2024р.? Чи можна здати уточнюючу декларацію про майновий стан ( в додатку ЄСВ показати за деякі місяці 0 доходу, скориставшись пільгою), що б уникнути штрафу?
Доброго дня. КНП -охорона здоровя .Згідно припису Державної служби з лікарських засобів повернуто медикаменти постачальнику в т.ч. ПДВ. Яка правильна кореспонденція рахунків? Чи відображається в такому випадку дохід від реалізації? З звязку з перетворенням з бюджетної організації в КНП виникло питання -відображення доходу від реалізації?? Хоча насправді це не реалізація, а повернення товару постачальнику. Буду вдячна за посилання на законодавство. Тому що на сьогодні комунальне некомерційне підприємство і разом з тим є неприбуткова органінізація.
Хочу зрозуміти для себе чи вірно розумію ст.9 Закону про РРО. Якщо ФОП займається випічкою хлібобулочних виробів, солодощів-такий фоп зобов"язаний використовувати РРО. Якщо ФОП виготовляє м"які меблі на продаж-РРО тут не потрібно,ковані вироби -РРО не потрібен, тут використовуємо довільної форми квитанції або ПКО , так? Дякую.
Добний день!ТОВ на заг.сист. Імпорт,товари мед.призначення, при розмитненні платили ввізний ПДВ,далі продавали товар теж з ПДВ. ПН відображено ЄРПН та в Декларації з ПДВ.Лікарня(бюджетні кошти) купувли товар у травні 2020р. звернулися до суду з вимогою повернути їм суму ПДВ,після перевірки ДержАудиту у 2024р,вказуючи що ми безпідставно включили у вартість товару суму ПДВ(каратинні пільги). Але таможня при ввезенні товару не звільнила нас від сплати ПДВ, пояснюючи що назва товару не співпадає з назвою у переліку Постанова№224.За рішенням суду ми повинні поверути кошти на рахунок покупця. Для РК до ПН пройшло 1095 дн.як в бух обліку? для податку на прибуток це витрати? Чи будуть різниці?Дякую
Підприємство придбало автомобіль для РТЦК та СП та зразу ж передало згідно наряду та акту приймання-передачі як залучений транспортний засіб. Чи потрібно взяти авто на облік як основний засіб та нараховувати амортизацію?
Добрий день!
 За 2024 отримали прибуток 100тис.грн, але податок на прибуток не сплачували оскільки мали збитки попередніх років у сумі 150тис.грн (в Декларації через додаток РІ, ПП все показали). Чи маємо право в такому разі виплатити дивіденди засновнику за 2024р?