Вихід випуску: 29 квітня 2025
Лектор випуску
-
Любов Романчук
Експерт з питань бухгалтерського обліку та оподаткування
Теми запитань
- витрати
- валютні операції та ЗЕД
- РРО та каса
- єдиний податок ЮО та ФОП
- ПДВ
- П(С)БО
- дивіденди та корпоративні права
Оберіть відео для перегляду
5(2)
Оцініть відео:
Online-відповіді на запитання
01:39:23
Любов Романчук
5(2)
Оцініть відео:
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
5.0(2)
371
69
Коментарі69
За датою
ЛЛ
Людмила
24.04.2025 | 12:27 Витрати
Фермерське господарство в продовж 2019-2020 займалось вирощуванням овочів. 2021-2024 не працювало. Зараз відновлюємо діяльність. В ОСВ за минулі роки виявили не списане насіння, а по факту його тоді використали. Як правильно зараз привести у відповідність бухгалтерский рахунок. Працівників з якими тоді співпрацювали на разі немає, підписати акт не можемо. Як правильно вийти з цієї ситуації. Дякую!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НА
Наталія
24.04.2025 | 12:05 РРО та каса
Добрий день, ФОП 2 група надає стоматологічні послуги, маємо додатковий КВЕД 47.75 .Чи можемо продавати зубні пасти , щітки за доглядом зубів проводити продаж через ПРРО з веденням товарного обліку?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
СВ
Наталя
24.04.2025 | 11:10 Витрати
Вітаю. Підприємство (ТОВ-мале) орендує нежитлове приміщення. Строк оренди по 30.04.24р. Оплатили 24.11.23р. Забезпечувальний платіж (ЗП) у сумі 800 000 грн. 19.04.24р. укладена Додаткова Угода (ДУ) №1: «Продовжити Строк Договору до 31.10.24р.». 30.05.24р. було повернення частини ЗП у сумі 400 000 грн. 30.10.24р. укладена ДУ№2: «Продовжити Строк Договору до 31.05.25р.». В обліковій політиці підприємства – довгострокова дебіторська заборгованість (ДЗ) відображається за теперішньою вартістю на дату визнання.
Чи потрібно дисконтувати цю ДЗ? Якщо так, то з якого моменту потрібно розпочинати дисконтування? Чи потрібно застосовувати ретроспективний метод? Дякую.
Чи потрібно дисконтувати цю ДЗ? Якщо так, то з якого моменту потрібно розпочинати дисконтування? Чи потрібно застосовувати ретроспективний метод? Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НА
Наталія Андрієвська
24.04.2025 | 10:54 Витрати
Доброго дня! Юрособа на загальної системі оподаткування (прибуток+ПДВ). В якому місяці проводити витрати по постачанню електроенергії, якщо в акті (паперовому) написано, що акт за березень, але акт датован та підписан у квітні.
Дякую!
Дякую!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
MА
Mарина
24.04.2025 | 10:48 Єдиний податок ЮО та ФОП
Доброго дня, підкажіть , будь ласка, які звіти, на відміну від ФОП на єдиному податку , потрібно ще робити і доздавати ЮО?
ФОП та ЮО -турагенти 3груп
ФОП та ЮО -турагенти 3груп
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
MА
Mарина
24.04.2025 | 10:43 Єдиний податок ЮО та ФОП
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, мінімальну кількість людей, оформлених та одержуючих зарплату, у юридичної особи на єдиному податку 3 групи?
Директор?
Дякую
Директор?
Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЄК
Кутинська Євгенія Ярославівна
24.04.2025 | 08:50 Витрати
Доброго дня чи можна ставити на витрати ( Управління поліції охорони у Львівській області ) охорона обєкту. маємо податкову накладну.сплата проходить по банку ,але вони не дають акт виконаних робіт. можливо видруковати акти виконаних робіт і ставити на витрати. Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ГЗ
Заграднічек Галина
24.04.2025 | 08:19 Валютні операції та ЗЕД
ТОВ платник ПДВ на ЗС, має зед контракт на поставку запасних частин , також з цим же нерезидентом, має контракт на виконання сервісного обслуговування . тобто ми купуємо запчастини у нерезидента і робимо сервісне обслуговування техніки для нього ж на території України. В контракті на постачання з/ч протисано, що ми маємо за них сплачувати по інвойсу. Але на рівні менеджера нашого, який курує цього нерезидента, вони домовились і підписують в управлінському обліку взаємозаліки, зараховуючи виконані роботи в вартість з/ч і ТОВ офіційно не сплачує за товари,а в бухгалтерії борг ,який зростає. питання: як вірно проводити це по обліку, можливо приходувати товари на забаланс ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ГЗ
Заграднічек Галина
24.04.2025 | 08:10 П(С)БО
вітаю. тов на зс отримало кредитну відновлювальну лінію на 500 тис доларів на 5 років, беремо частинами, кожну частину потрібно повернути на протязі 180 днів, чи вірно віднести такий кредит на короткостроковий та в обліку показувати тільки частини які беремо? чи потрібно всю суму показати ? також відсотки дт951 кт684 ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЮЛ
Юлія
24.04.2025 | 07:54 ПДВ
Дорий день! 12.24 р. ми тов платники пдв зареєстр. пн з-но оплати від замовника. ми замовнику надаємо 2 різні послуги по кожній є дог,і в призначенні платежу замовник помилково зазначив не ту послугу і дог, а виявив це в 02.25 року, і одразу нам надіслав лист«заднім числом» від 12.24р про зміну призначення платежу, і нами у 02.2025р була зареєстр. "0" рк з кодом 104 від 27.12.24р (тією ж датою, що і пн).так як за 12.2024р дека з пдв вже була прийнята, чи потрібно було подавати уточнюючу деку з пдв за 12.2024р у 02.2025р після реєстрації рк від 12.2024р? на сьогодні ця рк так і залишається у відсутніх у реєстрі в видан. та отрим. пн, тобто ми її в жодну деку не включали,які подальші наші дії?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЮЛ
Юлія
24.04.2025 | 06:22 Валютні операції та ЗЕД
Добрий день. Як правильно оприбуткувати товар куплений закордоном за валюту, коли на момент отримання товару курс знизився? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОЛ
Олена Петренко
24.04.2025 | 05:20 Витрати
На виробництві використовуються дуже маленькі деталі, які в процесі роботи часто губляться. Чи правильно відносити такі втрати до технологічних та списувати їх на собівартість. Також є деталі, які вилучаються з виробу з метою убезпечення браку і вже непридатні до подальшого використання. Ми визнаємо їх як втрати від браку і списуємо на собівартість. Чи правомірні наші дії? Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
АН
Антон
23.04.2025 | 20:01 Єдиний податок ЮО та ФОП
ФОП 3 гр.-"єдинник" занизив суму доходу у декларації за 2й кв. 2024 р.. У 3му кв. 2024 р. самостійно виявив це та збільшив на цю пропущену суму звітну декларацію за 3 кв. 2024 р. і самостійно доплатив ЄП без подання уточнюючої декларації. Питання: 1. У чому різниця між "надіслати уточнюючий розрахунок" (абз.1 п.50.1 ст. 50 ПК) та "зазначення відповідних уточнених показників"? 2. Скільки всього уточнюючих декларацій потрібно і чому? 3. Чому саме не можна НЕ подавати уточнюючу декларацію у 2025 р. - якщо абз. 2 п. 50.1 ст. 50 ПК нібито дозволяє обійтися і без неї? Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
НБ
Наталія
23.04.2025 | 17:26 Витрати
ТОВ орендує приміщення для здійснення господарської діяльності (медична практика) у фізичної особи . Хто сплачує податок на нерухоме майно ТОВ( орендар) чи фізична особа (орендодавець)? Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЮЛ
Юлія
23.04.2025 | 13:54 ПДВ
Доброго дня. Ми ТОВ платники ПДВ, в квітні 2025р дізналися що контрагент платник ПДВ ( був лист від ДПС чому не зареєстровано ПДВ на даного контрагента ), до цього весь 2024 р виписували податкові накладні на Неплатника. Як нам правильно поступити в склавшийся ситуації. Робимо - РК і виписуємо нові податкові. Який буде штраф і взагалі наслідки для нашого ТОВ? Завчасно дякую за відповідь.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
АН
Анна
23.04.2025 | 08:22 Витрати
Добрий день! Благодійна неприбуткова організація, плануємо купувати питну воду для співробітників та для клієнтів організації , які приходять в офіс на консультації . Які документи треба оформити для підтвердження витрат, на якій рахунок списувати витрати 949 Витрати основної діяльності, чи 92 Адміністративні витрати? Дякую за відповідь!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ОБ
Буряк Ольга Юріївна
23.04.2025 | 07:04 Витрати
Добрий день!
Підприємство єдиний податок 5%. Здійснило 22.02.2022 здійснило оплату за токени. Токени фактично не отримані станом на 23.04.2025. Чи можемо списати передплату за токени на рах. 949?
Підприємство єдиний податок 5%. Здійснило 22.02.2022 здійснило оплату за токени. Токени фактично не отримані станом на 23.04.2025. Чи можемо списати передплату за токени на рах. 949?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ЄК
Кутинська Євгенія Ярославівна
22.04.2025 | 20:22 ПДВ
Вітаю .ФОП вперше отримав товар який має 7%,як потрібно записати наше зобовязання в податковій накладні,окрема накладна створюється як на тютюнові вироби,чи можна в податкову накладну вносити товар 20% і 7%. чи потрібно включати в додаток 4Д ПДВ 7% Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ВІ
Віра
22.04.2025 | 11:36 Витрати
Вітаю. ФОП перейшов з прощеної системи на загальну в 4 кв. 2024 р. Чи має він право віднести до витрат 4 кв. суми орендної плати за 3 кв., які були оплачені в жовтні 2024 р.
Чи має він право включити в 4 кварталі до витрат всю суму оплати річного користування програмою "Медок"?
Чи має він право включити в 4 кварталі до витрат всю суму оплати річного користування програмою "Медок"?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
ВІ
Івасенко Валентина
22.04.2025 | 11:19 Витрати
Підприємство придбало авто та згодом передало згідно наряду та акту приймання-передачі в РТЦК та СП як залучений транспортний засіб. Як потрібно відобразити цю передачу на рахунках бухобліку?Чи потрібно в цьому випадку нараховувати амортизацію? Що із вхідним ПДВ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
