Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(3)

735

131
Оберіть відео для перегляду

5(3)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

06:48:25

Ірина Губіна

5(3)

Оцініть відео:
5.0(3)

735

131
Вітаю. Наступна ситуація. Водій вантажного автомобіля придбав паливо за власні кошти. Втратив чек та не подав авансовий звіт. Але по подорожнім листам є заправка та витрати пального, також є ТТН, які підтверджують переміщення матеріалів данним транспортним засобом для господарської діяльності підприємства. Як бути з втраченими чеками за паливо? Якщо їх не обліковувати, то виходить, що вантажний автомобіль пересувається без палива. А якщо обліковувати, то яким чином?
Доброго дня.
 У ТОВ (виробник) є залишки на 25, 26 та 201 рахунках зі старих років. Зараз підприємство не працює та не виготовляє продукцію, дані залишки використовувати в господарській діяльності не буде. Яким чином можна списати дані залишки з балансу? Що з прибутком?
будь ласка: на порталі ПФУ є лікарняні найманого працівника:перший на 5 днів потім перерва 9 днів і новий виписаний на 9 днів і продовжений з наступного числа зразу ще на 9 днів всі три виписані різними лікарнями .чи так: .З першого мінус 5 днів \тобто заявку не треба ?\а з другого знову мінус 5 днів? а з тетього на всі дні заявку?як розібратися?
Добрий день! В січні нараховано заробітну плату + премію в сумі 200000 грн і ЄСВ взято з макс. бази (160000*22%=35200). В лютому виявили переплату заробітної плати за січень в сумі 21570,97 грн і сторнуємо її в лютому. Заробітна плата за лютий 11612,90грн, тому нарахування за лютий = 11612,90 - 21570,97 = -9958,07 грн. І тут питання - яка сума ЄСВ за лютий: 1) 11612,90*22%=2554,84грн чи 2) -9958,07*22%=-2190,78грн? І як це відобразити в об'єднаній звітності в Д1?
Доброго дня! Чи потрібно оновлювати Довідку інваліду в 2025р., в зв"язку з ліквідацією МСЕК? Інвалідність була встановлена безстрокова. Чи вірно буде утримувати з них 8,41% без оновлення довідки ? Завчасно ВАМ вдячна!!!
Підприємство до 2023 р. включно було платником податку на прибуток на заг. умовах та не застосовувало податк. різниці (є наказ). З 01.01. 2024 р. стало резидентом Дія Сіті, платником податку на виведений капітал. Чи потрібно в Декл. за 2024 р. дублювати цей наказ?
У приватного п-ва ще поки є Критичність до 30.08.25. Зг.змін 01.12.24 у Лютому 25р треба по новому отримати статус Критично важливе для економіки населення ч/з ОВА. У 4кв.24р Середньоміс з/пл витримано в 20тис, але у січні 25р поки не виходить середня 20тис. Чи треба, щоб у січні25р. теж була середня 20тис? Чи вплине на отримання або скасування Критичності, якщо середня з/пл січня буде менше 20тис, а за 1-ий квартал 25р середня з/пл буде більше 20тис?
Доброго дня! Мед. КНП придбано новий ренгенапарат. від ДІЯР є лист про звільнення від ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання., при умові якщо номінальна величина напруги не більше 90КВ та не більше 50 снімків на тиждень. Раніше рентгенлаборант працювала на старому апараті. Де в неї була атестація робочого місця і нараховувався спецстаж. Чи впливає цей лист на припинення відображення в Д6 спецстажу працівнику який працює на ренгенапараті.
Доброго дня. Моє питання стосується обчислення МПЗ як частини податку на прибуток. Маючи землю с/г призначення(рілля) в оренді у тер.громади(держ.власність), наше ТОВ з жовтня місяця 2024 року передало її в суборенду іншому ТОВ з державною реєстрацією права суборенди. Наше ТОВ має обчислювати МПЗ тільки за 9 місяців - з 01.01.2024 по 30.09.2024.
 Питання: 1. Чи враховувати у зменшення для сплати МПЗ 20% сплаченої нами оренди у держбюджет за весь період 2024 року чи тільки за 9 міс. 2024року? 2. Як в такому випадку співвідносити вимогу Закону щодо мінімальної межі МПЗ у розмірі 1400 гривень за гектар, чи її теж треба ділити пропорційно до місяців викристання с/г угідь? Бо в Законі не сказано
Доброго дня. Приватна школа, загальна система + ПДВ, відкрита у 2024р. за показниками відноситься до мікропідприємства. З ПДВ пільга згідно з ПКУ ст. 197.1.2. У 2025г складатиму першу декларацію з прибутку за 2024р. Підкажіть будь ласка: 1. Потрібно складати наказ, що підприємство належить до мікропідприємства і де в декларації з прибутку це треба показати? 2. Які додатки у моєму випадку треба заповнити до декларації з прибутку за 2024р? 3. Чи потрібно в моєму випадку заповнювати до декларації з прибутку додатки ПП та М? Дякую
З 01.02.2025р плануємо передати в оренду 10кв м Навісу площа 76кв м (у праві власності зазначено як окремий об'єкт), чи треба його переводити у інвестиційну нерухомість. Як амортизація інвестиційного об'єкту відображається у податковому обліку, у якому рядку дод. АМ її зазначати? Дякую
Оцінка ІН планується за первісною вартістю.
Доброго дня та мирного неба! Підприємство на загальній системі оподаткування, платник податку на прибуток.
 Чи має право таке підприємство закуповувати товар, послуги у ФОП 2 групи? Завчасно ВАМ вдячна!!!
Доброго дня! Підприємство на загальній системі оподаткування, платник податку на прибуток, чи маємо ми право купувати товар, послуги у ФОПів 2 групи?
Добрий день пані Ірино. Підкажіть будь ласка, у жовтні - листопаді 2024 нараховували та сплачували 5% ВЗ, планували зробити перерахунок у грудні та сервер відмовив , не встигли і грошей на рахунку не було . Як виправити та як показати у звіті ЄСВ за 4 квартал. Чи можливо зробити документи на перерахунок груднем, та вказати що сплата заборгованності працівникам буде у січні-лютому? Які штрафні санкції за недоплату працівникам . Дякую.
Ірино, добрий день. Насамперед хочу сказати, що Ви - один з найулюбленіших лекторів на БухВідеоплатформі. Дякую за Вашу працю.
 Тепер власне питання. П-во, ЮО, заг.сист., має борг перед бюджетом. Частина його оскаржується в суді. Судового рішення наразі немає. У Ел.Кабінеті в ІКП обліковується сума більша, ніж в обліку боржника (за рахунок оскаржуваних сум). Питання: у фінзвітності потрібно відображати заборгованість згідно з даними ЕлКабінету? Дякую.
Ірина, доброго дня. Підкажіть будь ласка граничний термін подання уточнюючої декларації з податку на прибуток за 2020 рік. Заздалегідь Вам вдячна за відповідь.
Ми медичний заклад, надаємо медичні послуги, які звільняються від оподаткування ПДВ. Таким чином ми не користуємося податковим кредитом при реєстрації постачальниками податкових накладних, і повертаємо вхідний ПДВ, реєструючи податкові зобов’язання відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ та п.199.1 ст.199 ПКУ, проте суму ПДВ, відображену у вхідних актах/накладних, кладемо на витрати.
 Питання: чи маємо ми право класти ПДВ на витрати у випадку, якщо постачальник не зареєстрував ПН, реєстрація ПН зупинена, ПН зареєстрована з порушеннями і т.п., і ми, таким чином, не зареєстрували зобов’язання, відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ та п.199.1 ст.199 ПКУ? Дякую заздалегідь
Доброго дня!
 ТОВ, платник податку на прибуток, мікропідприємство, звітність "мс", різниці з податку на прибуток не коригуємо.
 26.12.2017р. наше ТОВ перерахувало іншому ТОВ поворотну фінансову допомогу.
 Кошти по цьому договору нам досі не повернули.
 Списати у витрати маємо право після спливу строку позовної давності.
 Але спочатку був карантин, а потім настав воєнний час.
 Коли ми повинні списати ці кошти у витрати? Як правильно порахувати періоди?
 Дякую!
Сумісник звільняється 03.10.24р., а 04.10.2024р. приймається за основним місцем роботи. У Д1 кількість календарнних днів ставимо 31 к.д. за осносним місцем роботи чи 28 к.д. ?
ТОВ, (мікро) сплатило за послуги 31.01.21р.-1300,00грн. Послуги не отримало. Подат.накладна зареєстрована з порушенням строків 22.02.22р. ТОВ включило до ПК з ПДВ цю суму ПДВ в липні 2022р. - Чи треба в січні 25р. реєструвати компен.подат накладну на суму ПДВ, щоб зняти ПК? чи в лютому 25р.? - Що робити з сумою Дт заборгованості 1300,00грн. - списати у січні 2025р. чи чекати закінчення воєнного стану?