Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

4.8(5)

536

35
Оберіть відео для перегляду

4.8(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:46:35

Ірина Губіна

4.8(5)

Оцініть відео:
4.8(5)

536

35
Добрий день. ФОП 3 групи 5%- Орендодавець здає в оренду кафе іншим ФОПам. За зем.ділянку, на якій розташовано кафе, Орендодавець платить орендну плату за зем.комунальної власності. Згідно з договором оренди кафе, в вартість Орендної плати входять всі комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, ВЕР, тощо), а також орендна плата за земельну ділянку комунальної власності. Чи можна в орендну плату включати орендну плату за зем.ділянку ком.власності для відшкодування її орендарем? Дякую.
Вітаю! ФОП використовує гнучку систему ціноутворення під час постачання програмного забезпечення. Ціни для різних покупців можуть бути різними залежно від термінів, розмірів оплати або обсягу та строків постачання. А також є система знижок. Остаточна ціна кожної угоди визначається за погодженням сторін у Договорі з користувачем. ФОП немає прайс-листа на базові ціни програмного забезпечення всім потенційним покупцям. Питання: чи є порушення щодо формування ціни у ФОП? Які можливі штрафи? Дякую.
якщо до власної продукції при пакувані додаємо подарунок куплений з ПДВ , на який рахунок списувати таку " Акцію " ?
Добрий день. З 01.07.2023р. ФОП 2 групи перейшов у 3 гр. 5%. Доходів не було цілий рік. Подав Декларацію за півріччя, де заповнив рядки 03 "Обсяг доходу для 2 групи" та 08 "Обсяг доходу для 1-3 гр" з нулями. Подав Декларацію за 9 міс, де заповнив всі рядки з нулями.В річній Декларації заповнив тільки рядки 03, 06, 13, 21 з нулями.Чи треба зараз подавати Уточнюючу Декларацію за рік? Чи треба в Уточнюючій декларації заповнювати р.21 з нульом, при цьому Додаток 1 не подавати? Дякую.
Доброго дня! ТОВ платник ПНП та ПДВ. Діяльність ні є обектом оподаткування ПДВ. . Проводимо акції та надаємо призи адресно. Як правильно оподатковувати ці призи ПДФО та ВЗ?. Чи є якась пільга при нарахувані ціх податків? З яким кодом указувати ці призи у 4ДФ? На якій рахунок краще оприбутковувати призи в бухобліку? Дякую за відповідь.
В Україні заєстровано непостійне представництво іноземної організації.
 Мета -допомога дітям. В рамках коштів, які іноземна організація надає на проектну діяльність закладені кошти на проживання експатів (працівників донора) та їх проїзд на різні заходи.
 Ці люди офіційно не працевлаштовані в України.
 Чи може представництво орендувати для експатів квартиру та оплачувати проїзд?
 Потрібно при цьому нараховувати ПДФО?
 Якщо так, то як це зробити і відобразити у звітності, якщо іноземці не мають ІПН?
Доброго дня. Заповнюємо авансовий звіт. Виплачували добові по банку через відомість розподілу виплат (зарплатний проект приват банк та отп). В бух.програмі та по банку не співпадає нумерації платіжок, бо банк розноситься вручну. Яку платіжну інструкцію вказувати в графі одержано - по банку чи бухпрограмі. По отп банку платіжка іде з буквами та цифрами. Минулий бухгалтер вказував з бухпрограми. Це критично? Краще переробити авансові? Чи може бути за таке штраф і який?
Добрий день! Працівник за основним місцем роботи цілий місяць (З 1 по 31 число включ) знаходився у відпустці без збережен. зар.плати, але вирішив разово надати послуги за цивільно правовим договором у межах цього місяця своєму роботодавцеві - послуги з перевезення вантажів за основним видом діяльності. Чи потрібно сплачувати у цьому випадку мінімальний страховий внесок за основним місцем роботи? Яка позиція буде у контролерів, якщо така ситуація буде по декількам найманим працівникам? ДЯКУЮ!!!!!
Чи вірно , що з 23.05.20 різниця, визнач.пп.140.5.9ПКУ при здійсн.виплат на користь неприбут.організ.,не поширюється на випадки, коли платник сплачує платежі, які є обов’яз. умовою для профес. діяльн. зг.з З-ном. Чи є прикладом таких виплат - обов’язк. відрахування до профспілок на культур.-масові та оздоровчі заходи відповід. до ст.250КЗпП.Такі виплати високодохідник може виключити із загальн. 4%-го ліміту на витрати за операц. із неприбутківцями та вкл. їх до податкових витрат в повн. обсязі?
Вітаю. Питання щодо працівника, який не повернувся із закордонного відрядження у травні 2024 р. Обговорювали та вивчали цей випадок грунтовно. Залишився останній))) момент. Якщо ми вирішили сплатити ПДФО та ВЗ із авансу, який видали на це відрядження (так рекомендує Антон Янко), то у який термін його сплачуємо - чекаємо настання строку звітування відповідно до п. п. 170.9.3 ПКУ, тобто 28 червня? Утримати із розрахункових не можемо, оскільки звільнили його за заявою, яку він передав 20.05.2024р.
ФОП на 2 групі приймав оплати за товар через терминал, користувався РРО, прийняв рішення отримувати оплати за товар тільки на розрахунковий рахунок. Повинен він і на далі фіскалізіровать надходження? Рішення отримувати дохід тільки на розрахунковий рахунок надає йому право відмовитися від їх фіскалізаціі?
1. Підприємство фіскалізує продаж "подарункового сертифіката" через ПРРО, при розрахунку подарунковим сертифікатом за товар фіскалізуємо продаж товару на всю вартість (дві форми оплати: готівка/картка + подарунковий сертифікат). Все ми робимо вірно?
Фоп 2 група. Податки завжди сплачував з ФОП- рахунка. Чи можно платити з картки фіз.особи податки, або через касу банка? Бо мало зараз грошей на рахунку.Дякую
ФОП 2 гр. Зараз у Фопа на розр. рахунку мало грошей.Але потрібно закупити товар. Чи можно сплатити за товар через банк усю суму? А бо частину - з розрах.рахунка ФОП, а іншу - через банк? Фоп працював тільки через розр. рахунок. Готівку не приймає. Як що внести кошти на свій рахунок, то це ж буде доход. Не хотілось би стикатися з податківцями ))
 Дякую , Ірино, за Вашу віддану працю. за те, що Ви - Є!
Вітаю. У квітні придбано ОЗ та введено в експлуатацію 30.04, після налаштування ОЗ компан-постачальником. Оплати були частково авансом з 12.2023 р., залишок мав бути перерахов після налаштування ОЗ. Згідно догов, якщо змінюється курс $, під час кінцев розрахунку відбувається коригування ціни. 15.05.2024 Постачальник дає рахунок на залишок разом з коригуванням та акт -розрахунок зміни ціни. Зміна суттєва - 70 тис грн. Це буде дооцінка ОЗ? Чи відразу у вартість через 474 рах закласти цю суму?
Добрий день, Ірино! Підкажіть, будь ласка, в балансі є дебіторська заборгованість з ліквідованим банком "Фінанси і кредит" у сумі 600 грн. Підприємство буде ліквідовуватися. Як списати дану суму з балансу і чи буде таке списання впливати на податок на прибуток? Дякую
ТОВ квартальний платник податку. В обліковій політиці прописано метод вибуття запасів - ФІФО. Насправді ТОВ використовує метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів (тобто, використовуємо партійний облік по серіях) - такі вимоги для ескпорту заморожених ягід - органічна продукція, впроваджено систему HACCP та отримано сертифікат ІSO. Плануємо внести зміни в обл.політику в розділ методу вибуття запасів. Також разом із сировиною у виробництво списуємо пакувальні матеріали.

Продовження .Як я розумію, у такому випадку пакувальні матеріали теж маємо ідентифікувати по серіях, оскільки при однаковому призначенні запасів та однакових умовах використання має використовуватися один метод. Для інших запасів - ПММ, та інші витратні ТМЦ, які не використовуються при виробництві замороженої продукції, залишити метод ФІФО. Чи можливий такий варіант? Дякую.
ТОВ, транпорт.підпр, понад 100 авто. Сплачуємо з рахунку підпр.постачальникам за пальне (поповнення карткового рахунку та за талони). Водії заправляються по смарт-карткам та по талонам, але чеки при заправці на АЗС вони нам на підприємство не надають та й не зберігаємо їх. Маємо первинні документи від постачальника + по смарт-картам в ел.кабінеті роздруковуємо виписку по заправкам ГСМ. По талонам внутрішні відомості на видачу талонів. Не знімуть лі при перевірці витрати, якщо немає таких чеків ?
Добрий день. ФОП 2 групи (є магазин, РРО) купує кисло-молочну продукцію за власні кошти на заводі виробника-постачальника та перепродає її населенню та іноді іншим ФОПам та юр.особам. Чи треба ФОПу мати КВЕД 46.17 "Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування та напоями"? Чи є ФОП посередником? Якщо ФОП продає товар юридичній особі (Благодійному фонду), який в свою чергу надає цей товар як благодійну допомогу - це для ФОПа буде оптова торгівля? Дякую.
Добрий день! Ліцензію на продаж алкогольної продукції (1 рік) обліковуємо на 127 рахунку або на 39?