Лектор випуску
-
Ірина Губіна
Експерт з податкового та бухгалтерського обліку
Теми запитань
- податок на прибуток
- ПДФО, ВЗ, ЄСВ
- паливний акциз
- єдиний податок
- ФОП
- ПРРО, РРО та каса
- П(С)БО
- МСФЗ
- фінзвітність
5(7)
Online-відповіді на запитання
Ірина Губіна
5(7)
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
1232
ФОП на єдиному податку (2 група) має кошти на поточному рахунку від підприємницької діяльності. Чи може він сплатити за авто і придбати його у власність громадянина? На ФОП авто не реєструють.Чи є порушення якогось нормативного акта хто і як може за це покарати?
ОССББ за рахунок внесків на утримання будинку придбала основний засіб. Як відобразити в обліку придбання основного засобу і нарахування амортизаціі,як відобразити фінансовий результат?
ФОП 2 гр зареєстрован (прописан) у місто М , переїхав тимчасово до міста К . Планує здійснювати продаж товарів за готівку. У формі1-ПРРО при реєстрації треба в індетифікатор обʼєкта оподаткування вказати місто М і адресу чи місто К . Дані про ПРРО тип вказати Стаціонарний?Дякую
На земділянці для багаторічних насаджень побудували склад для інструментів, добрив, витрати висять на 15 рахунку.( земля під господарський двір не виділена з землі під багаторічні насадження та дозвільних документів не має). Як понесені витрати списати чи замортизувати?
ТОВ заклало горіховий сад-23га. До моменту вступу у плодоношення-6років, всі витрати на закладання та догляд мають акумулюватися на 15 рахунку. Як розмежувати витрати, котрі мають бути віднесені на 15 рахунок, а котрі на 91 з наступним списанням на 79. Наприклад - електроенергія, котра використовується на полив саду протягом 6 місяців та для освітлення території цілий рік, охорона саду, комісія банків за обслуговування, ? Оренда державної землі, на котрій закладений сад, відноситься на 15 чи 91?
Вітаю! ФОП 2 групи займається інтернет-торгівлею косметикою. Кошти надходять лише на IBAN-рахунок. Працює по передоплаті. На обраний покупцем товар ФОП виписує рахунок на оплату. Проте не всі покупці вказують, що це "оплата за косметику". Буває у виписці некоректне призначення платежу. Яким документом у разі перевірки ФОП може довести, що отримує доходи від виду діяльності, зазначеного у Витязі з реєстру платників єдиного податку? Чи може рахунок на оплату вважатися таким доказом? Дякую.
За договором про надання правової допомоги треба сплатити адвокату винагороду "Адвокат успіх", адвокат надав довідку 34-ОПП, та свідоцтво про право займатись адвокатською діяльністю. Чи вся сума винагороди піде у витрати підприємства, що у даному випадку з ЄСВ? Дякую.
Добрий день. Підприємство має переплату з податку на нерухоме майно в зв"язку з тим, що знаходиться в зоні бойових дій. В особистому кабінеті ця сума відображена. Питання чи не буде вона списана до бюджету без нашого відома, як нам діяти,
Добрий день.На балансі підприємства знаходяться нежитлове приміщення, гараж. Керівництво бажає змінити метод амортизації з початку 2024 року, заміст прямолінійного методу використовувати кумулятивний метод або метод зменшення залишкової вартості. Чи можливо змінити метод амортизації саме відносно нежитлового приміщення? Якщо змінюємо прямолінійний метод амортизації на кумулятивний або зменшення залишкової вартості враховуємо рік зміни методу як перший рік для розрахунку суми амортизації? дякую
Вітаю. Підприємство взяло в оренду два легкових и два вантажних автомобіля. Чи є обмеження в затратах при поточному ремонті автомобілей, списанню палива, а також при придбанні та заміні більш крупних та дорогих запасних частин? Підприємство має статус мікропідприємства. Дякую.
ФОП 2гр планує продавати товар .Якщо оплата за товар буде надходити на IBAN рахунок ФОП з карточок покупці, чи може такий ФОП не застосовувати ПРРО?Дякую
ВІтаю. Підприємство продало фізичним особам автомобілі за ліквідаційною ціною з нарахуванням ПДВ. Чи потрібно сплачувати ще податки з цих реалізацій, окрім ПДВ? Дякую.
Вітаю. ФОП на 1-й групі ЄП сплатив єдиний податок з серпень - грудень 2023 та січень 2024 25.01.2024. В електроному кабінеті нарахована пеня: вказано що за грудень 2023 1,77 і за січень 2024 0,77. Чи правомірно нарахування пені чи це технічний борг? Якщо правомірно, то з якої дати почали нараховувати пеню? Дякую.
Доброго дня. Є договір підряду на будівництво в сумі 200000 грн. Отримано аванс 50000 грн. Роботи не виконувалися, перенесені на 2024 рік. Що треба відобразити в дохід 2023р. Дякую.
Добрий день. Потрібно у Об'єднаному звіті за 4 кв. 2023 року відобразити перерахунок ЄСВ за минулі періоди, помилково нараховували 22% ЄСВ замість 8,41%. За відповідний період у Д1 поставляю Тип нарахувань 2 та 3, а як бути із відпускними за цей період та лікарняними? Коли роблю кілька таких записів за один період приходить помилка "наявні співпадіння".
Підприємство оплатило авіа квитки фізособі, що не перебуває в трудових відносинах з них. Нарахували на вартість квитка ПДФО і ВЗ – оформили бух. довідку (Дт 949 Кт 6411/642). Податки сплатили за рахунок підприємства. В податковому розрахунку показали з ознакою «126» нарахований та перерахований дохід, ПДФО, ВЗ. Ніяких письмових повідомлень фізособі не надавали. Чи потрібно робити коригування з податку на прибуток? Наголошую, що податки сплачені за рахунок підприємства, а не працівника.
Працівнику надали поворотну фіндопомогу на рік в лютому 2022року. Почалась війна працівник зник - термін погашення позики пройшов. Повернувся через 2 роки після отримання позики і готовий погасити позику. Підкажіть, як правильно оформити документи, щоб уникнути оподаткування.
За рішенням керівника, підприємство оплатило авіа квитки фізособі, що не перебуває в трудових відносинах з даним підприємством. Нарахували на вартість квитка ПДФО і ВЗ – оформили бух. довідку (Дт 949 Кт 6411/642). Податки сплатили за рахунок підприємства. В податковому розрахунку показали з ознакою «126» нарахований та перерахований дохід, ПДФО, ВЗ. Ніяких письмових повідомлень фізособі не надавали. Чи все оформлено правильно?
Добрий день! У відомості на видачу з каси орендної плати за земельні ділянки включено і працівників підприємства , і не працівників , а треба було окремі відомості . Яка відповідальність загрожує і які штрафи будуть у разі , якщо залишити як є?
Добрий день! У 2022 р. ФОП перебував на 1гр.ЄП - 1-3кв.2022р.,на 2гр.ЄП - 4кв.2022р. Подаючи декларацію платника ЄП за 2022 рік,скориставшись правом не сплачувати єдиний податок, задекларував щомісячні авансові внески тільки за 1 кв.2022 р., проте оплачував і 2 кв.2022р.У 2023 році ДПС скоригувала зобов'язання, зменшивши нарахування єдиного податку тільки за ті місяці, за які не було сплачено податок - за 3-4кв. 2022р. Чи потрібно у даній ситуації подавати уточнюючу декларацію ЄП за 2022 рік?
