Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(7)

911

81
Оберіть відео для перегляду

5(7)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

04:23:59

Ірина Губіна

5(7)

Оцініть відео:
5.0(7)

911

81
Вітаю. ТОВ (квартальний платник податку) купило сонячні панелі та інше обладнання для створення сонячної електростанції. Як правильно вводити в експлуатацію: кожен об'єкт (панелі, інвертор, система моніторингу) окремо, чи краще створити один об'єкт - сонячна електростанція та об'єднати усі комплектуючі, оскільки ще є додатково роботи на встановлення та запуск цієї електростанції. Дякую.
Добрий день! Споживач послуги здійснює передоплату на сайті Постачальника через інтернет-еквайринг IPay, шляхом введення реквізитів своєї картки. Чи потрібно Постачальнику таку операцію проводити через РРО? Дякую!
Вітаю! ФОП 3 гр. ЄН, 5%. Гроші поступають лише на р\р, з готівкою не працюю. Для своїх потреб перераховую гроші на особисту картку фіз. особи, далі знімаю готівку або витрачаю з картки.Питання: Якщо треба заплатити своєму постачальнику за товар, а на цей час немає грошей на р/р ФОП. Чи можу я піти в банк з готівкою і заплатити від свого ФОП іншому ФОП (своєму постачальнику) за товар через касу Банку згідно накладних тощо? Чи вказується така оплата додатковими звітами? Чи це є нормально? Дякую!!!
Фоп 2 гр. Як що Фоп купує товар і сплачує зі свого рахунку Фоп. Чи достатньо в призначені платежу вказувати тільки номер рахунку та дату? Чи потрібно писати ,наприклад, за який товар сплачуєш? Наприклад:Алюмінієвий профіль або інше? 2)Як що товар продають з ПДВ.Чи потрібно в призначені платежу вказувати суму ПДВ?
ФОП 2група роздрібнаа торгівля переважно продовольчими товарами та супутними товарими який правельний КВЕД 47.11,чи 47.19 чи потрібно обидва .Дякую
Якщо ФОП у 2023 році перейшов із єдиного податку на загальну систему не через переліміт, чи зможе він повернутися на ЄП з 2024 року? Як рахувати дохід за рік для порівняння з лімітом на 01.01.24, брати всі доходи на ЄП та загальній системі на дату подання заяви (по 15 грудня)? А якщо по кінцю року виявиться більший дохід, що тоді? Дякую.
Добрий день! ФОП, пребуваючи на єдиному податку, у 2021 році придбав виробниче обладнання, яке згодом почав використовувати в госпдіяльності. З 01.10.2023 р. перейшов на загальну систему. Чи може ФОП зараз почати амортизувати таке обладнання і як це зробити- відштовхуватися від дати початку використання чи з 01.10.23? Дякую.
Доброго вечора, підскажіть будь-ласка, яку суму включати в дохід ФОПА (2група), якщо за еквайринг банк знімає 1,5% від доходу. Ми включаємо суму "грязними"? Дякую!
продовження.. не вказала суми це 580,80.
Доброго дня. У 2020 році помилково сплачено два рази ЄСВ через банк. ця переплата по оборотній є до цього часу. Ми релігійна організація Церква. читала що якщо минуло 1095 днів то ця переплата уже не повернеться. У штаті одна одиниця пастор. пробувала при перерахуванні ЄСВ при авансі зменшувати суму теперішню то приватбанк пропускав а при залишку ні, требується вся сума податку. думаю потрібно іти в налогову і виясняти А яка ваша професійна думка. дякую . це сталось 19,06,2020,
Вітаю. Підприємство обліковує орендовану землю відповідно до МСФЗ 16. Вона знаходиться на окупованій території. Прийнято рішення орендний платіж розглядати як змінний і відображати зменшення зобов’язання через визнання доходу (Д-т 611 К-т 719), а актив не коригувати і продовжувати нараховувати амортизацію, а також фінансові витрати. Чи потрібно в кінці року переглянути дане рішення? Чи доцільно актив тестувати на зменшення корисності, адже це земля і чи може це зробити самостійно бухгалтер?Дякую
Підприємство закупило для всіх працівників - виробничий та адмінперсонал шопери, чашки, светри, ручки з логотипом компанії і роздало працівникам. Куди віднести дані витрати? Чи не буде це додатковим благом для працівника?
вітаю. ТОВ, мале підприємство, річний платник податку на прибуток, оплатило та отримало накладну на ОЗ (екскаватор та вантажний автомобіль) ще в березні 2023 року, а зареєструвало механізми в МРЕО та отримало новий техпаспорт аж у жовтні. ((( У якому місяці можна поставити їх на баланс в бухобліку та відповідно нараховувати амортизацію? А також списувати пальне, оскільки використання почалося з місяця придбання. Дякую.
У 2022р При звільненні працівникам нарахов. і виплачувалась Компенсац. невикорист. відпустки(Власник вносив у касу поворотну без% фінан. Допомогу), але ЄСВ, ПДФО і ВЗ з такої Компенсації перерахували до Бюджету у 2023р., коли п-во поновило діяльність і з’явилися кошти на рахунку. У якому періоді відобразити у 4ДФ Перераховано ПДФО гр.4 та Перераховано ВЗ гр.5? у 2022 коли нарахований і виплачений Дохід працівникам? Чи у 2023р коли фактично перераховані ці податки до Бюджету?
Добрий день. На підприємстві оптової торгівлі є комірник, який хоче піти у відпустку за власний рахунок на тривалий час. Директор (і він-же засновник єдиний) прийняв рішення, що всі видаткові і прибуткові накладні будуть підписуватися його факсиміле . Чи можна всю суму витрат на оплату праці директора відносити на 92 рахунок чи треба розділяти на 92 і 93? Дякую.
Продовження запитання. В яких локальних докуметах підприємство може прописати питання, щодо невключення у собівартість податок на нерухомість та інші податки? Дякую!
Доброго дня, ТОВ виробники, маємо у власності приміщення 2000кв.м., яке придбали у 2021р., частина приміщення орієнтовно 600 кв.м. задіяна під виробництво, інша поки, що просто не використовується.Податок на нерухомість сплачуємо в повному обсязі за всю площу, також сплачуємо под. за оренду землі.Маємо таке запитання, амортизацію приміщення відносимо на 91 рах,а податок на нерухомість та податок за оренду землі відносили на 92 рахунок. Чи вірно робили? Чи можна не включати в собівартість? Дякую!
Працівники їздили у відрядження за кордон на легк. авто, щоб придбати ОЗ - вантаж. авто для під-ва. Підкажіть будь ласка такі витрати, як: (добові, проживанню в готелю, оплата платних доріг, заправка легков.авто на якому їздили у відрядження) Включати у витрати місяця відрядження 92, 93 рах; чи такі витрати формують Первісну Вартість ОЗ-вантаж. Авто?
Доброго дня! Ми новостворене ТОВ, виробники с/г техніки, (штат 5 чоловік), нажаль не маємо затверджених норм витрат на одиницю продукції. Не маємо ані техвідділу, ані планового відділу. Є приблизна калькуляція, але мене як бухгалтера цікавить питання, як можна списати на виріб 1.5 т. металу, коли на виході вага готової продукції 800кг. Без відходів, браку, металобрухту. Продаємо не нижче собівартості, податки сплачуємо вчасно. Як бути в такому випадку мені, як бухгалтеру? Що порадите? Дякую!
Доброго дня. У нас власник -іноземець має ІПН України і отримує заробітну плату :
 -Чи потрібно подавати будь ,які звіти за громадянина іншої країни (власника) на території України ?
 -Чи потрібно надавати відомості будь, які до країни власника де він є громадянином?