Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

4.9(10)

870

69
Оберіть відео для перегляду

4.9(10)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:42:21

Ольга Целуйко

4.9(10)

Оцініть відео:
4.9(10)

870

69

Новостворений ФОП спочатку подав заяву на ЄП 3гр 5%, а потім через 12 днів перейшов на 2% ЄП. При скасуванні 2% ЄП, чи переведуть ФОП на 5% 3гр. чи треба подавать заяву?

Доброго дня! Імпорт сировини,ПДВ сплатити при розмитненні. У декларацію по ПДВ включено травень і заявлено відшкодування сума тільки по митній декларації.Як зараз відшкодовують ПДВ , в які терміни,перевірка ,бо сума 420 тис. для підприємства велика.

Доброго дня! Отримуємо оплату за дистанційні послуги (за користування власним сайтом та інформаціїї розміщеної на сайті) через інтернет еквайрінг, зокрема LiqPay. Чі можемо не застосовувати РРО, відповідно Пункт 14 ст. 9 Закону № 265 (при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів). Зустрічаємо протилежні думки. Дякуємо!

Імпортер товару по дог. тр-експед. з нерез-ом (болгарія, є дов.нерез) отримало посл.: - термін. плата в порту (польща) 600 є - перевантаж. в порту 500 є - митні проц-ри 60 є - м/нар. а/перевез. 4000є (перевізник, зазнач. в cmr- укр. фоп) винагор. експед-ру не виділена. 1. об’єкт опод. пдв? 2. об’єкт опод. под. на репатр.? 3. виділяти винагор. експед-ра обов’язково? 4. що робити, якщо експед-р не надає док-ти на підтвердж. своїх витрат? 5. можна в акті вказати одним рядком: тр-експед посл. 5160є?

Підприємство в 2022 році не нарахувало орендну плату за землю. Фін. звітність і Декларацію з податку на прибуток було здано. Зараз в 2023 році в травні нарешті з'ясувалось що потрібно було нараховувати орендну плату. Т.ч. потрібно виправити фінансову звітність за 2022рік. Яким чином потрібно виправити цю помилку, тобто як і куди треба подавати уточненки з фін.ї звітності. Яким чином в бух. обліку відобразити цю операцію, чи можливо повернутись назад і виправити все в минулих періодах?

Вітаю! Підприємство змінює систему оподаткування .І з 01.07.2023 року ми не будем платниками ПДВ.Як в теперешніх умовах зареєструвати податкову накладну за лютий -березень2022 року ,якщо підприємство було на 2%?.Минулого року ті підприємства ,які залишились платниками ПДВ давали терміни для реєстрації даних податкових накладних.Який порядок на даний час по реєстрації податкових накладнихю?

Чи включати у витрати при формуванні калькуляції на платні послуги заробітну плату працівників , яка фінансуються з місцевого бюджету та амортизацію основних засобів, які отримані безкоштовно та за кошти місцевого бюджету?

Комунальне підприємство "Благоустрій"(юр.особа) фінансується з місцевого бюджету(на товари,послуги та заробітну плату усіх працівників) за рахунок бюджетних коштів закуповує основні засоби та отримує безоплатно . Так,як підприємство прибуткове, то воно надає платні послуги. Чи маємо у фінансовий результат до оподаткування право включати у витрати нараховану амортизацію на всі ОЗ чи лишень на ті, які задіяні саме під час надання платної послуги?

Вітаю, ФОП з ПДВ заг. сист, в декларації стр. 21 перехідна кожного місяця, останній продаж був у 06.2021р. У2023р. ФОП купила на 500 грн,товару тобто збільшився ще ПК Зателефонували з ДПС щоб написали заяву на зняття з ПДВ 1.чи має право ДПС зняти автоматично з платника ПДВ . якщо був ПК в 2023р.? чи це законно? бо сказали самі знімуть 2. у ФОП є залишки товара ще з 2015р. вони автоматично попадуть під зобовязання? як це перевірити можуть? 3 що робити в такій ситуації щоб не знятли з платн. ПДВ?

Доброго дня. Чи діє правило пов'язаних осіб для платників єдиного податку 3% з ПДВ. І також чи поширюється норма пов'язаних осіб до Стаття 9. Договір транспортного експедирування та його виконання а саме:"У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта."

Добрий день! За період з 03.20р. виникли заборгованості за товари, по яких сплинув строк ПД до того, як вступив в дію ЗУ від 20.03.2023 № 2970-ІХ, яким було оновлено п. 44.3 ПКУ..Але, в зв’язку з призупиненням строків ПД пов’язаних з дієй карантину, та ще й воєнного стану, ми нічого не списуємо. Питання. Коли будуть зняті всі призупинення, то для визначення дати списання додавати потрібно буде кількість днів виходячі з 1095 днів чи 1825 днів? Чи списання заборгованостей це не стосується?

Добрий день! ЮО на єдиному податку 3% отримала банківський кредит на 36 місяців під 33% річних. Взяли 100 тис. грн., а віддамо 160 тис. грн. Погашення кредиту та відсотків відбувається кожного місяця. Ми вважаємо, що відсоток 33% занадто великий і його можна вважати ринковим. Тоді дисконтування не проводимо. Як це обгрунтувати документально? Чи, можливо, ми в корені не праві? І, чи все ж таки, якщо треба дисконтувати, то потрібно включати в базу нарахування ЄП суми доходів від дисконтування?

Доброго дня Підприємство з 01.07.2023 року стає платником єдиного податку 5% без ПДВ .До війни підприємство було платником єдиного податку 3% з ПДВ .У підприємства є такі дані: 1.ВІдємне значення ПДВ 12000 згідно декларації за березень 2022 року(від’ємне значення виникло за рахунок послуг, а не залишок товарів)) 2.Залишкова вартість ОС в сумі 50000 грн 3.Не зареєстровані ПН за лютий-березень 2022 року. Які потрібно зробити кроки( бухгалтерські операції ) для анулювати свідоцтво по ПДВ .?

Предприятие импортер косметических средств. Таможенная стоимость в 2,5-3 раза выше договорную. Предприятие формирует цену товара с учетом договорной цены(вкл расходы+%прибыли).цена реализации товара не превышает таможенную стоимость. У контролеров возник вопрос по увеличению НО по НДС 1. Какова обычная практика налоговых проверок в случае, когда таможенная стоимость в разы превышает договорную (с учетом расходов на доставку) и при этом возникает переходящий налоговый кредит по НДС?

Предприятие является импортером косметических средств. Таможенная стоимость в 2,5-3 раза превышает договорную.1. Правомерно ли доначисление НО по НДС на основании норм ст.188, 189 НКУ до таможенной стоимости с учетом расходов на доставку, брокерских расходов и пошлины с формированием и регистрацией соответствующей НН?2. Правомерно ли определение цены реализации имп товаров на основ договорной стоимости и пр/расходов по доставке товара? или нужно ориентироваться в расчетах на тамож стоимость?

Доброго дня! ПП 1-й квартал 22р заг. система, з 01.04.22 ЄП 2%. Надані послуги 28.02.22 по них зареєстрована ПН, декларація, включено у дохід за 1 квартал 22р., ПнП нарах та сплачений. Оплата прийшла 05.05.23р., коли ПП на ЄП 2%, така оплата обкладається ЄП 2%? У ДПІ кажуть, що не треба нарах 2%, тоді які проведення треба зробити у бух. обліку, щоб це показати? Бух. довідку, щоб відсторнувати цю суму від загал. нарах доходу? Дякую.

Добрий день, ФОП придбав матеріали для виробництва продукції по чеку, підкажіть будь ласка, оприбутковуємо через авансовий звіт чи можна накладною прихідною і закривати видатковим касовим ордером, дякую Вам!

Юр.особа, РРО встановлено в тер.центрі, приймається оплата за продаж карток на проїзд в транспорті.Помилково зроблено вилучення з каси у сумі 23000грн. замість 2300грн.і день закрили а готівку здали в банк у сумі 2300грн. Виявлено помилкунНа другий день вранці. Як правильно виправити дану ситуацію, які документи необхідно скласти? Які діі касира і бухгалтера?

У касовому апарати створили такі ставки А =ПДВ +акциз =43117,00 ставка Б=ПДВ без акцизу 20209 зняли акциз 2053,64 =61272,36/6=10212,06 до сплати,дальше є тютюнові вироби Ставка В-без ПДВ іАкцизу сума 69008,00 і ще одна ставка Д тютюнові вироби без ПДВ. сума= 5060 але є акциз 240,95 (74068,00 тютюнові вироби без ПДВ) загальна сума виторгу складає за місць 137394,00 акциз сплачено 2294,59. я не розумію де помилка.зійшлося все через касовий апарат. на одній локації і на другій.які мої дії в цій сит

Добрий день.ФОП став платником ПДВ з 02,09,2021р довідку отримали 06.09.21р.01,09,21 -02,09,21р працювали ще без пдв,але з 02,09,21 вже подавали податкові накладні,а 01,09,21 дві локації не враховані і у нас вийшли розбіжності між ПН/РК та даними виторгів на 10106,5 це за 01,09,21р язрозуміла ми мали створити П/Н чи ні?за 2022рік сигарети почали отримувати без ПДВ але платили акциз.дальше були сигарети без ПДВ і акцизу. продовження дальше