Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(4)

802

51
Оберіть відео для перегляду

5(4)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:06:00

Ірина Губіна

5(4)

Оцініть відео:
5.0(4)

802

51

Вітаю! Підскажіть будь ласка, чи може особа з фізичним акаунтом (не корпоративним) на платіжній Payoneer вивести кошти на рахунок ФОП в українському банку? Як ці кошти оподатковувати? Дякую.

Доброго дня. Наше підприємство (єдиний податок 3 група без ПДВ) здає в оренду нерухомість. На початку війни, з березня по травень 2022 р., орендна ставка була встановлена в розмірі 0,00 грн. Питання: чи мали право ми так зробити, якщо ні, то які податкові наслідки. Дякую.

ТОВ надає готельні та санаторно-курортні послуги. В обліковій політиці прописали, що доходи визнаємо щомісяця , оцінка - метод вивчення виконаної роботи. Акт складаємо датою виїзду, а якщо є перехідні послуги, то визнаємо доходи по них кінцем місяця за самоактом. Чи потрібно одночасно з доходами визнавати і зобов'язання з ПДВ?

ФОП єдиного податку 3гр в декарації за 1 кв.2023 показав дохід в гр.06,а розділ 5(де іде сума розрахунку),не заповнив.Сума єдиного податку сплачена своєчасно.Є друга квітанція про прийнятий звіт.Помилка була виявлена податковою під час камеральної перевірки.Наразі уточнюючий розрахунок здан,3% штрафу нараховано.На які штрафні санкції очикувати підприємцю?

Підприємство в 2022році не нарахувало орендну плату за землю. Зараз нарешті стало зрозуміло, що такої можливості не було. Яким чином донарахувати цю суму і як виправити помилки по податку на прибуток?

ТОВ виключило частку-25% померлого учасника, зменшило СК, бо минуло 2р. і не подана заява про вступ у ТОВ. Які документи має надати син-спадкоємець для отримання вартості частки? Беремо 25% від чистих активів, правильно? Виплачує ж ТОВ чи може нотаріус? Чи буде це інвестиційний дохід у сина-спадкоємця? Яким документом підтвердити резидент чи ні, бо більше 4р.живе за кордоном. Хто податковий агент? Якщо виявиться, що він нерезидент, які податки і хто їх утримує, сплачує та декларує? Дякую!!!

ТОВ Підскажіть чи потрібно використовувати РРО/ПРРО при надходженні предоплати ( Чи достатньо буде при реалізації товару надати видаткові накладні) за товар від фіз.особи(якщо оплата була через Приват24, МОНОБАНК(оплата по реквізитам(IBAN))? Дякую!

ТОВ придбало ТМЦ у ФОП, при перевірці установчих документів, виявили, що ФОП має КВЕД на виробництво , але відсутній КВЕД на реалізацію/торгівлю. Чи є це для ФОП діяльністю, по не зареєстрованих КВЕД? Чи обов'язково при виробництві мати КВЕД і на торгівлю?

Доброго дня! Які вимоги до архівування документів по виплаті зарплати - чи потрібно на відомостях проставляти печатку банку ?

Доброго дня! ТОВ працює на РРО, він внесений в реєстр, все згідно законодавства. Проблема виникла з чеками при оплаті картою, оскільки завод-виробник пояснював, що касовий апарат не можливо інтегрувати з терміналом, але оскільки РРО є в реєстрі, то штрафів не повинно бути за відсутність реквізитів в чеку при оплаті картою. Яка думка фіскалів з цього питання? Дякую!

Доброго дня! ТОВ, придбаває ТМЦ для надання послуг у іншого ТОВ. Звернули увагу, що постачальник має КВЕД на виробництво, але відсутній КВЕД на реалізацію - торгівлю. Які ризики у покупця при співпраці з таким контрагентом? Дякую!

ТОВ,загальна система ,придбаває у ФОП послуги, ТМЦ.Деякі ФОП надають свідоцтво платника ЄП (форма скасована з 2014) та свідоцтво про державну реєстрацію (форма скасована у 2011)Чи достатньо свідоцтв чи вимагати від ФОП копії витягів?Водночас, є ФОП,які надають витяг з ЄДР, але він без печатки та витяг платника ЄП - видрукуваний з електронного кабінету , також без печатки.Які документи повинен надати ФОП, щоб ТОВ виконало умови ст.177.8 ПКУ і ст.4 Закону про ЄСВ і ТОВ не донараховувало податки?

ТОВ уклало договір на ремонт приміщення з ФОП 3 група. Ціна по договору – 400 тис. Після завершення робіт виявили, що ФОП не має КВЕД ні у ЄДР ні у реєстрі платника ЄП, отже, є ризик нарахування ЄСВ. Чи діє в описаній ситуації правило про максимальну базу нарахування, якщо сума договору перевищує 100500 грн., то ЄСВ донараховувати не потрібно? Чи можна таким чином уникнути донарахування ЄСВ через відсутнеість КВЕД у ФОП, який надавав послуги?

Добрий вечір. Якщо юридична особа була завжди на єдиному податку 5%, потім перейшла на 2%( на час воєнного стану), то з 1липня наше підприємство автоматично буде переведено на 5%, як було раніше? Заяву не треба ж писати? Заздалегідь вдячна за відповідь)

Якщо є розбіжність між залишками пального в системі акциз.адміністрування та фактичної наявності на акцизному складі пального, як списати такий надлишок та за якою ознакою ? При роздрібній торгівлі з АЗС можна списати 1 раз на рік 31 січня по коду 9, а як списати надлишок для Оптового акцизного складу ? по якій ознаці? чи це можна робити ? Дякую.

Добрий день! ФОП платник єдиного податку з 1 січня 2022р. За січень 2022 сплатив ЄП 21.02.22, за лютий 2022 сплатив 19.12.22, а за березень 2022 аж 26.05.23. Чи вважається невчасна сплата за лютий 2022 податковим боргом і чи можуть податківці перевести такого ФОПа на загальну систему? поки що в електронному кабінеті даних про аналювання немає

Як слід оподатковувати доходи, якщо ФОП 3 гр. на єдиному податку буде отримувати кошти за надані послуги на платіжній системі Payoneer з подальшим виведенням цих коштів на підприємницький валютний рахунок в укр. банку? Тобто включати ці кошти до доходу ФОП з подальшим оподаткуванням (5% або 2%) чи оподатковувати за правилами, встановленими для платників податків – фіз. осіб (18%+1,5%)? Питання пов’язане з інформацією ДПСУ від 12.05.23 » (tax.gov.ua/media-tsentr/novini/676493.html). Дякую

Вітаю! Підскажіть будь ласка, які можливі ризики для ФОП 3 гр. на єдиному податку (без ПДВ), якщо він отримує оплату за послуги від іноземних компаній через платіжну систему Payoneer, з якої потім кошти виводяться на валютний рахунок ФОП, відкритий в українському банку? Дякую.

Доброго дня. ФОП 3 гр. 3% з 01.04.22 перейшов на спец.ЄП 2%. За лютий 2022 була подана нульова Декл. з ПДВ. У вересні була подана уточнююча декл. ПДВ за лютий 2022. Виникло ПЗ до сплати. До сьогодні податковий борг не погашений в зв'язку з тим, що сума, яка має бути сплачена, не "ляже" у ліміт для реєстрації ПН. Сплата відбудеться після повернення на групу з ПДВ. Чи є ризик втрати статусу єдиноподатника, враховуючи норми абз.13 п.п.69.1 п.69 підрозділу 10 розд. ХХ Перехідних положень ПКУ?

Добрий день, на підприємстві обліковується НМА (розробка сайту) з 2017 року, уже повністю з амортизовано, але продовжується використовуватися . Як вірно обліковувати, чи можна просто подовжити термін корисного використання? Дякую!