Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

4.9(11)

1210

58
Оберіть відео для перегляду

4.9(11)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:16:52

Ольга Целуйко

4.9(11)

Оцініть відео:
4.9(11)

1210

58
Доброго дня! Платник єдиного податку ФОП 2% має право здійснювати лише ті види діяльності, які він включив у реєстр платників єдиного податку і в реєстр ЄДР, так як це передбачено для класичного єдиноподатника чи для 2% є певні послаблення, чи є відтермінування у строках внесення КВЕДів до реєстрів?
Доброго дня, як правильно робити переоцінку монетарних статей балансу? По місяцю чи по кварталу? Дякую....
Директор вирішив надати всім працівникам матеріальну допомогу в однаковому розмірі до Нового року та Різдва у грудні 2022 року. В положенні про оплату праці така допомога передбачена. Чи повинен кожен написати заяву, чи просто виплатити згідно наказу? Як це впливає на витрати та податок на прибуток?
Договір позики від засновника на пів року, з датою повернення 31.11.2022. Кошти своєчасно не повернули, заборгованість стала простроченою. Є податкові наслідки? Як відобразити в звітності?
Така заборгованість залишається в обліку за Кт 685, оскільки така заборгованість не є безнадійною і не підлягає списанню чи дисконтуванню( як довгострокова) Це просто короткострокова прострочена заборговність. Ознаки безнадійної заборгованості вказані в п. 14.1 11 ПКУ. Отже така заборгованість залишається в обліку і не списується до 1) спливу строку позовної давності 3 роки або 2) до моменту прощення боргу, яке слід оформити додатковою угодою до договору надання фіндопомоги. І тільки тоді така прощена заборгованість стає доходом підприємства і відображається проведення м Дт 685- Кт 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"
Добрый день. Объем реализации нашего предприятия в прошлом 20211 году составил 40 млн. грн. В этом году объем реализации будет меньше 40 млн. грн. В этом году я сдавала декларации по прибыли поквартально с применением налоговых разниц. Могу ли я при сдаче декларации по прибыли за 2022 год при условии объема реализации до 40 млн. не применять налоговые разницы? Спасибо
Добрый день. Если успеваю задать вопрос. Объем реализации в нашем предприятии в прошлом 2021 году составил больше 40 млн. грн. В этом объем будет меньше 40 млн. грн. Я сдавала декларации в этом году поквартально с применением налоговых разниц. Могу ли я при сдаче декларации по прибыли не применять налоговые разницы? Спасибо.
Підприємство має прострочену (понад 12 місяців) дебіторську заборгованість за поставлений товар на суму 1 млн.грн. і рішення суду, щодо погашення боргу. Чи можливо якимсь чином провести коригування податкових зобов’язань по ПДВ?
Добрий день! Підприємство (міжнародні перевезення) уклало договір з компанією , яка надає послуги поставки та послуг за кордоном. Згідно інвойсу оплачуємо суму в Євро, що є передплатою, Водій може здійснити оплату за пальне, за дороги через Е Бокси. В кабінет я бачу всі заправки, суму витрат в валюті. Водій привозить чек з Е Боксу про заправку. В карінеті можна сформувати реєстр заправок. Чи електронний реєстр являється документом для закриття валютного контролю, чи має бути оригінол документу?
Доброго дня! Незалежний професіонал писав заяву про неможливість (порядок 225) сплати ПДФО та військового збору за результатами декларування за 2021 рік. А ЄСВ сплатить в грудні 2022 року за 2021 рік. Чи визначається черговість сплати податків та зборів якщо різні заборгованості? Чи не визнають на підставі того що ЄСВ сплатить можливість сплачувати ПДФО та військовий? Дякую!
На ТОВ замовили виготовили календарі, блокноти, календарики з абревіатурою для подальшого використання в офісі та роздачі клієнтам. Як це все правильно оформити, щоб скористатись ПК і не нараховувати ПЗ. Чи можна просто все списати як канцтовари на власні потреби? Кількість 100, працівників 20
Доброго дня.ФОП продає в роздріб підакцизні товари зПДВ і звільнені від оподаткування ПДВ.Було допущено помилку і по РРО алкогольні напої було продано без ПДВ як звільнені від оподакування і в програмі сформувало податкову накладну за день де включено тютюнові вироби звільнені від ПДВ і одна позиція коньяк теж показано без ПДВ і подакова накладна зареєстрована а необхідно було включити в ПН з ПДВ .Помилка за жовтень. Є декілька ПН з такою помилкою .Як можна виправити таку ситуацію? Дякую.
Добрий день!!! Юр.особа єдиний подат. 3гр. перейшла на 2%., веде бух. облік та подає Фінансову звітність малого підприємства . З прибутку нараховує та сплачує дивіденди засновникам. Чи будуть зміни в 2023р. по вище наведеним параметрам??? Дякую
Чи застосовуються штрафні або адмін штраф за невчасно подану деко ПДВ на період війни
Півдня працював магазин , вимкнули світло ввечері та не мали змоги провести через прро гроші за товар , як виправити ситуацію
Якщо станція тех обслуговування ФОП 2% працює за готівку без прро , чи буде застосовуватися штраф на період війни або після , та в якому розмірі.
Добрий день! Будь ласка, підкажіть, якщо ФОП 3гр(5%) проживає в Україні і зможе торгувати на міжнародних маркетплейсах, то які податки йому потрібно сплачувати в Україні і закордоном? Чи також потрібно реєструватись підприємцем в іншій країні? Дякую за відповідь.
ФОП загальник без ПДВ,використав ліміт.У жовтні 2022 року закрився ,вся ліквідаційна звітність здана.Чи має право той самий Фоп відкритись в 2023 році знов загальносистемником без ПДВ?
Підприємство надає послуги нерезиденту, що підтверджуються інвойсом.Згідно контракту, підприємство 30.06.2022 виставило інвойс та визнало у себе доходи.Нерезидент надіслав дод угоду від 07.11.22 про розірвання контракту з 15.03.2022.Чи може підприємство відкоригувати свої доходи у звітності за І півріччя 22 р., чи це можна зробити тільки поточним кварталом? Дякую за відповідь.
В результаті фактичної перевірки порядку здійснення розрахункових та касових операцій, оформлення трудових відносин у ФОПа виявлено неоприбутковану готівку 5тис. Акт ще не підписали. Підакцизних товарів у ФОПа немає. Штрафи відсутні?
В результаті фактичної перевірки порядку здійснення розрахункових та касових операцій, оформлення трудових відносин у ФОПа виявлено неоприбутковану готівку 5тис. (кошти ФОПа для розрахунку з постачальником готівкою). Разом з денним виторгом ця сума знаходилась в скриньці. Чи потрібно було вказану суму проводити через ПРРО (програмне РРО) як службове внесення?