Лектор випуску
- 
Олена Габрук
Незалежний експерт-консультант з оподаткування, обліку, кадрових питань 
Теми запитань
- доходи/витрати;
 - відрядження;
 - зарплата і звітність;
 - ПДФО, ЄСВ, ВЗ;
 - ЄП юросіб;
 - ФОП: оподаткування і облік;
 - РРО, ПРРО, каса;
 - кадровий облік;
 - неприбуткові.
 
4.9(24)
Online-відповіді на запитання
Олена Габрук
4.9(24)
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
1847
Компенсація соціальної відпустки на дітей при звільненні. Якщо працівник прийнятий у вересні 2021-то чи рахувати йому 10 днів за 21рік? по труд.книжці він звільнений у березні 2021р-то попередній роботодавець мав йому нарахувати комп.при звільненні за 21р.-як це перевірити?
Якщо чоловік при звільненні не написав заяву про компенсацію соціальної відпустки на дітей-то можна її не нараховувати?
ФОП 2гр. Діяльності немає. Хочу перевести працівника на роботу 2 рази на тиждень по 5 годин. Що написати в розпорядженні і чи повинен працівник написати заяву про таке переведення? Дякую
Працівник є батьком трьох дітей віком до 15 років. Його жінка — мати цих дітей, не працює (на лікуванні не перебуває). Чи належить вказаному працівнику соціальна відпустка на дітей?
При звільненні матері нарахована компенсація за соціальну додаткову відпустку на 2-х дітей за попередні роки ,якою мати не скористалась. Чи маю право суму компенсації за попередні роки віднести на витрати 3-го кварталу 2022р. (Декларацію з прибутку здаю щоквартально). Якщо ні,то на який рахунок віднести?
Добрий день,ФОП на загальній системі, припинив діяльність(знявся з реєстру ) з 01.09.2022р,Подаю річну Податкову декларацію з додатками,всі значки проставила про припинення,але квитанція приходить,що термін подачі 01.01.2023р,Чому?Дякую
Доброго дня. Підприємство оплачує з корпоративної картки послуги за інвойсами на іноземній мові. Витрати закриває авансовими звітами. Які документи потрібні під авансовий звіт для підтвердження цих витрат? Дякую.
Доброго дня. Чи є штрафні санкціі за подачу в серпні уточнюючого розрахунку в Д4 до Об'эднаної звітності за 4 кв 2021, та 1кв 2022. Уточнювався ІПН співробітника, з нулів на номер паспорту, так як він не має ІПН. В іншій -код ознаки. Помилка знайдена самостійно. Чим регламентується? Чи є штрафні санкціїї, якщо в додатку Д1 застосовується тип причини 2. Дякую.
Доброго дня. Директор поїхав у відрядження на власному автомобілі. Договору про аренду не має. Бензин компенсували. Що щодо ЄСВ? Чим регламентується? ПДФО утримувати з коєфіцієнтом? Які штрафні санкціїї, якщо подавати уточнення за минулі періоди. Чи можна їх зробити в поточній звітності. Дякую.
У зарплатній звітності за 2 кв забули відобразити працівника, який знаходяться за свій рахунок. Намагалися подати уточнюючу з його ПІБ, проставивши 0 у 25 колонці у Д1. Але уточнююча не приймається, пише помилка- відповідній кількості рядків з 0 повинна відповідати така ж кількість рядків з 1. Як так? Ми ж забули і просто додаємо цього працівника, чому ми повинні йог о ще видаляти?
Неприбуткові Чи може виплата компенсації працівнику за використання авто в госп.діяльності підприємства відповідно до ст.125 КЗпП порушувати право бути неприбутковою установою? Підприємство -Благодійний фонд, укладено договір, видано наказ, ПДФО і ВЗ утримані. Вищестоящий Благод Фонд вважає, що виплата такої компенсації може привести до втрати неприбутковостві, чи це так?
Продовження запитання - внесено виторг через термінал після операційного дня о 19:00, дякую
Добрий день, ТОВ на єдиному податку, виторг від реалізації мали внести до кінця наступного робочого дня, але через тривогу не змогли, як наслідок штраф на суму яка перевищує касовий ліміт? Дякую.
ФОП єдиний податок 3група (не платник ПДВ ) зареєстрував книгу обліку доходів (затверджену наказом Мінфіну України 19.06.2015р. № 579) у податковій службі 17.08.2015р. Книга повністю не закінчена. Що робити з цією Книгою обліку доходів після 01.01.2021р.? Продовжувати її заповнювати і далі до її закінчення чи вести облік у вільній формі? Це й же ФОП з 01.04.2022 став єдиником 3групи 2%. Як вести книгу (книги) обліку такому ФОПу у 2022 році ?
ФОП зареєстровано у липні 2021р. Загальна система оподаткування. Діяльності не було. З 01серпня 2021р. став платником ПДВ на загальній системі. З 01жовтня 2021р. перейшов на єдиний 3група з ПДВ. З 01квітня 2022р. перейшов на єдиний 3група 2%. Як вести книги обліку та за якою формою за період липень 2021- по сьогоднішній день? Скільки книг має бути?
Директор дзвонив за кордон-чи є це додатковим благом і як уникнути цього? До речі зі своєї особистої картки поповнив корп.телефон. Як відобразити в обліку? дякую
Питання стосується обліку у ФОП. З якої дати не потрібно ФОПу (на загальній системі , єдиникам 3групи з ПДВ, єдиникам 3групи без ПДВ) реєструвати книги доходів та витрат, книги доходів у податковій службі?
Продовження.Якщо добові на закордонне відрядження встановлено в гривні в певній фіксованій сумі, наприклад, 3200грн/доба, то при затвердженні аванс.звіту (не для визначення неоподатк.доходу, а для розрахунку всього добових) витрати на добові=3200*кіль-ть днів відрядження?Курс при цьому значення не має і на дату аванс.звіту ми його не застосовуємо? Дякую.
Якщо в Положенні на відрядженні і в наказі написано, що добові для відрядження за кордон встановлено 80 євро/доба в ГРИВНЕВОМУ еквіваленті.Як при такому визначенні правильно рахувати такі добові? 80євро множимо на курс НБУ певного дня,наприклад, дня видачі авансу, і це буде фіксована сума в грн на кожний день?чи на курс НБУ кожного дня і це буде кожного дня різна сума в грн в залежності від курсу?Ми ж прив*язуємося до євро.Як остаточно розрахувати витрати на добові при затвердженні аванс.звіту?
Добові на закордонне відрядженні видано 80 євро/доба в гривневому еквівалентні по курсу на дату видачі авансу=80євро*31,5792курс дня авансу*19к-ть дн. Курс дня аванс.звіту=30,861.Для розрахунку неоподатковуваного доходу порівнюємо курс НБУ кожного дня відрядження з курсом на дату затвердження звіту 30,861 чи з курсом на дату видачі авансу 31,5792? Дякую.
