Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

5.0(21)

1755

56
Оберіть відео для перегляду

5(21)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:08:00

Ольга Целуйко

5(21)

Оцініть відео:
5.0(21)

1755

56
ТОВ заг. система, виробники техніки. Чи можемо ми продавати власну продукцію звичайним фізичним особам за готівку? В який період потрібно здати кошти до банку, якщо це понад ліміт? Що вказати в призначенні платежу, щоб не задвоїти дохід? Дякую!
Хотим заключить договор аренды трактора с ФОПом.Обязательно ли его нужно нотариально заверять? (Этот ФОП-руководитель предприятия)
Ольга, підскажіть будь-ласка по такому питанню. Я фіз. особа, яка щороку подає декларацію про майновий стан та доходи. В 2022 році отримала з Польщі переказ коштів за допомогою системи Вестерн Юніон, кошти одразу передала від сина, до мами, яка наразі снаходиться в селі, де нажаль не має таких послуг. Невже мені потрібно декларувати ці кошти та сплачувати 18% ПДФО та 1,5% ВЗ, якщо це не мій дохід? Дякую.
Доброго дня! Підскажіть, чи потрібно сплачувати податок на прибуток за 2021р. до 30.07.22, якщо у 1му кв. виникло від'ємне значення об'єкта оподаткування. Наприклад, об'єкт оподаткування под-м на прибуток за 2021р. = 19993904, податок на пр. =3598903, а за 1 кв. 2022 виникло від'ємне значення об'єкта оподаткування = -30060201, звітність за ці періоди ще не подана, подамо до 20.07.22.
Доброго дня, підскажіть будь-ласка, ТОВ заг.система сплатили за товар постачальнику кошти 21.02.2022року, товар 23.02.2022 року всигли забрати (це інша область), але жодного документу нам постачальник не надав. Яким чином оприбуткувати товар бухгалтеру? Податкову накладну постачальник на 14.07.2022 року, не зареєстував, на зв'язок не виходить. Наразі реєстри не працюють, де ще можна побачити можливо постачальник перейшов на ставку 2%? Як бути? Дякую.
Як здати декларацію про майновий стан і та доходи за перший квартал 2022р.,якщо ФОП з загальної системи перейшов на спрощену систему оподаткування (2%ЄП) з 01 квітня 2022р.? Річна форма такої декларації не підтягує звітності за 1квартал 2022р. Який то має бутим бланк подачі такого звіту?Річний??
Подскажите, пожалуйста:
 1) Согласно ст. 69.1 НКУ (Закон №2260), штрафовать будут только за неоплату НДС, акциза, налога на прибыль/ЕН или это касается всех налогов?
 2) Что делать, если уже начали отправлять отчеты (так как попадаем под критерий "есть возможность" по Минфину), но финансово пока не вытягиваем из-за малой активности рынка (люди уехали и заработка нет)?
 3) Освобождает ли "форс-мажор" ст. 112.8.9 НКУ от финансовой ответственности (неподача и неоплата налогов)?
 Спасибо огромное!
Доброго дня! ФОП 2 гр, зареєстрований ПРРО з лютого 2022. У серпні 2022 року буде змінювати адресу ведення торгівлі. Чи потрібно подавати 20-ОПП, чи достатньо просто переєструвати ПРРО на нову адресу? дякую!
ФОП 2 группа с 1 апреля не платит ЕН (хотя доходы получаем). В элетронном кабинете отображается налоговый долг.
 Подскажите, не снимут ли нас с единой системы и не будут ли за неоплату штрафы?
 Спасибо!
С 01.07 ушли с ОС на ЕН ( 3 группа), НДС аннулировали. На момент перехода на 631 сч. висит старая задолженность, которую хотим списать. Правильно лия понимаю, что при списании кредиторской задолженности на ЕН без уплаты НДС доход не возникает? Как это отразить в отчетности по ЕН? И также хотим списать дебиторскую задолженность по 361 счету, эти суммы также не включаются в доход? В каком периоде можно списать эти задолженности? Не возникнут вопросы у налоговой? Спасибо.
Нужно ли контролировать наличие оригиналов приходных документов на ЕН без НДС, при проверке налоговая может оштрафовать за их отсутствие? Спасибо.
Добрый день. С 01. 07 полностью ушли с общей системы на ЕН. Со 2 июля перешли на спец. группу 2 %. Вопрос. 1) Мы должны начислить доход на предоплаты по 361 счету, которые перешли на 01.07. На какую дату начислять доход, на 01.07 по ставке 5 %, или имеем право начислить 02.07 по ставке 2 %? . 2) Какой проводкой проводкой провести такое начисление дохода? 3) Включаем в доход суммы без НДС, верно? Спасибо
Доброго дня!
 Підкажіть,будь ласка.
 Ми ,юридична особа.З 01.04.2022р.платники єдиного податку -2%.15.04.22р.банк закрив нам заборгованість по овердрафту за рахунок депозиту засновника,хоча угода ще діє.
 1.Які податкові наслідки для підприємства?
 2.Чи можна ці кошти віддати засновнику ,заключивши з ним угоду?Якщо так,то які тоді податкові наслідки.
 Завчасно, дякую.
Юридична особа на загальній системі оподаткування планує організувати платну стоянку авто біля власної офісної будівлі. Розрахунки будуть здійснюватися виключно через спеціальний паркувальний автомат (власний паркомат, який являє собою програмно-технічний комплекс самообслуговування), переведений в режим приймання оплат банківськими картками. Готівку приймати не будемо. Чи потрібно підприємству реєструвати ПРРО/РРО? Дякую!
ФОП ( єдиний податок 3-я група, 5%) з квітня 2022р. перейшов на спл. под. 2%. Як це відобразити в декларації про сплату єдиного податку за 1 півріччя 2022 року
Підприємство (ТОВ на загальній системі, подає квартальну фінзвітність) станом на 31.03.22 має заборгованість перед постачальником з РФ (Кт632) в ЄВРО. Чи є ця заборгованість монетарною і чи треба визначати курсові різниці станом на 31.03.22, 30.06.22, як їх обліковувати, якщо заборгованість не буде погашена, беручи до уваги пп. 2, 3 п.17 Постанови НБУ №18 від 24.02.22? Чи включати ці курсові різниці до складу витрат /доходів?
Списуємо безнадійну дебіторську заборгованвсть, в якому рядку Дод. РІ відобразити суму без ПДВ ,щоб збільшити фінансовий результат ? Дякую
Чи включається сума ПДВ, отримана в авансі за товар, під час перебування на заг. Системі,до доходу єдинника, якщо реалізація товару, по якому цей аванс отримано, відбувається після переходу на ЄП 2%?. п. 292.11 визначає що не включається до доходу єдинника суми ПДВ, але -ст 292.3 визначає що до доходу включається «вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата у період сплати інших податків і зборів». Чи обкладати суму пдв ЄП 2%?
ТОВ заг.система, маємо непогашену поворотну фінансову допомогу засновнику, строк дії договору ( 1рік) сплинув 20.03.2022року. Наразі коштів не має. Які податкові наслідки такої заборгованості? Як вийти з ситуації? Засновник коштів не вимагає. Дякую!
Маємо кредиторську заборгованість перед нерезидентом за імпортною поставкою товарів. Нерезидент хоче переуступити дану заборгованість іншому резиденту. Чи можлива така угода? Перевести дану заборгованість з валютної в гривневу ми маємо на дату підписання угоди? За яким курсом?