Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

4.8(39)

1861

57
Оберіть відео для перегляду

4.8(39)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:52:07

Ольга Целуйко

4.8(39)

Оцініть відео:
4.8(39)

1861

57
За лютий, березень та квітень 2022 року я не ставила в додаток 1, таблиця 1,1 ПН за операціями відповідно до пункту 198,5 ст. 198 розділу v Кодексу (тобто зобов’язання на себе ПН 600000000000) і не ставила у декларацію по ПДВ за ці періоди і кредит по первинці. Робити до 15 липня 2022 року уточнений за лютий, березень та квітень 2022 року по зареєстрованим ПК? Чи вже по первинці (кредит та зобов’язання) Порадьте що робити?
16.02.22 ТОВ Розетта Агро отримало імпорт саджанці Лохина (квед 06022080) згідно МД. 27.04.22 саджанці були продані українським контрагентам і отримана оплата. 02.05.22 в банк була подана заявка на купівлю валюти, яка банком була відхилина. Отримали відповідь від банку: Код товару, вказаний в ВМД, 06022080 00 відсутній в переліку товарів критичного імпорту.Оплата неможлива. Чекаємо на зміни по кодам критичного імпорту.
 Заявку видалено.
 Нерезидент вимагає оплату. Що нам робити?
Здравствуйте , фоп на едином налоге 2 группа, акцизного товара нет, есть екваринг банковский, РРО нет. Будет за отсутствие рро штраф или нет?
ПДВ: податкових зобов"язань за лютий, березень, квітень 2022р. не було.
 Є зареєстрований незначний податковий кредит за лютий, березень, квітень 2022р.
 Чи є право подати Податкову декларацію за лютий, березень, квітень 2022р. з нулями (ми не подавали), а податковий кредит за ці місяці включити в настуних періодах (червень, липень і.т.д?)
ФОП на едином налоге 3 группа 5%, с апреля перешел на 2%,как считать доход за 2022год?5% отдельно и 2% отдельно? За 1 кв.(когда было 5%)доход 2 000 000грн.,за 2 кв.(2%)доход 5 000 000грн.Можно ли еще вести деятельность и получать доход? Может за год все приплюсуют и переведут на общее налогообложение?
ФОП 3 групи за ставкою 5% до доходу (не платник ЄСВ) перейшов на особливу систему за ставкою 2% з 01.04.2022 р.
 Звіт за 1-ий квартал був наданий вчасно за визначеною формою. За квітень і травень і червень 2022 р. надаються помісячні звіти (2%). Чи треба буде надавати звіт за 1-ше півріччя 5% наростаючим підсумком (по суті такий же, як за 1-й квартал), а потім відповідно за 9 місяців, чи зробити це тільки за результатими року або періоду повернення на попередню систему оподаткування?
Як правильно оформити сумісника на основне місце праці
За февраль сдана декларация ПДВ и ошибочно отобразили в приложении 1 таб.1.1 НН по которой не было обязательств, а в таб 2.1 наоборот не отобразили НН по кредиту. После регистрации всех НН можем мы подать уточняющую декларацию , убрать НН по обязательствам и добавить в налоговый кредит все НН за февраль? При подаче уточняющего дод.1 таб.1.1 , как убрать НН по которой не было обязательств, в результате всех уточнений у нас увеличиться строка 19 декларации, примут у нас такую декларацию?
Доброго дня. Якщо у ФОПа 3 групи за 1 квартал 2022 року виник податковий борг (по сплаті ПДВ) і на даний час він не погашений та невідомо чи погаситься до кінця 2 кварталу цього року . Чи має ФОП за умови воєнного стану переходити на загальну систему оподаткування у разі наявності податкового боргу за два квартали підряд? Чи зараз ця норма не діє? Дякую.
Доброго дня. Підприємство здійснює зовнішньо-економічну діяльність, експорт послуг, а саме надання інформаційно-консультаційних послуг на території України. Згідно законодавства до цих послуг не застосовувалися терміни з поверненням валютної виручки.З 05 квітня 2022року за експертними операціями термін повернення валютної виручки становить 90 днів, чи поширюється даний термін на експорт послуг у нашому випадку? Чи згаданий термін стосується лише експортних операцій з продажу товарів.?Дякую.
ТОВ заг.система, наразі всі працівники окрім директора знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати. Чи може директор він же і засновник, виконати роботу водія, доставити продукцію покупцю за межі міста (350км), як оформити вірно таку операцію (сплатити добові, оформити наказ на себе, а чи повинна бути ще якась доплата)? Дякую!
ТОВ заг.система, виробники сільгосптехніки, працюємо по безготівці, наразі вперше покупець хоче сплатити нам готівкою. Підскажіть будь-ласка, чи можемо ми отримати готівку в касу без касового апарату? Чи не буде помилкою гроші покласти на розрахунковий рахунок на наступний день, якщо не всигнемо в день отримання, як вірно вказати в призначення платежу таку операцію? Дуже дякую!
Доброго дня, пані Ольга. ПДВ. У цей військовий час я маю право скористатись податковим кредитом за першою подією, тобто у місяці першої події, незалежно від дати реєстраціії податкової накладної Постачальником?
 Дякую.
Доброго дня. ФОП 2 група. Послуги шиномонтажа населенню. Оплата послуг через ОщадPay. Чи потрібно застосовувати РРО?
Добрий день! В чеку зробили помилку замість 79,00 грн провели по рро 79000,00 грн. Що робити в таких випадках? Які акти заповнювати, можна зразки актів по рро додати в рубрику "документи" ?
13.02.22 за рішенням суду зареєстровано від'ємний РК (на зменшення наших зобов'язань), одразу виникла сума перевищення, що знов з'їла ліміт. Подали декларацію за лютий 2022 включили РК, проте наразі ліміт не відновився. Чи вірно я розумію, що потрібно подати уточнюючу декларацію (після закінчення воєнного стану) за жовтень 2020 (це дата РК) і тоді зникне перевищення та відновиться ліміт?
Доброго дня .Чи правильно я розумію , що декларацію з ПДВ за травень 2022 подаємо до 20.06.2022. А реестрацію податкових накладних за травень 2022 проводимо до 15.07.2022? Дякую...
ТОВ заг система з ПДВ 14.04 перейшло на2%. 01.03 отримана передплата, виписана податкова накладна, 22.04 реалізація , в дохід включати всю суму реалізації чи за мінусом ПДВ? Дякую
під-во здає в оренду власні офісні приміщення, якщо під-во перейде на ЄП 2% , то чи потрібно буде нараховувати компенсуючі зобов’язання з ПДВ після закінчення воєн.стану по ст.198.5 за приміщення (раніше було придбано з ПДВ), що здавалось в оренду в періоді перебування на ЄП?
Доброго дня. Звіт з ПДВ за лютий не подавала до червня 2022 року. 30.05.2022 отримала ПК зареєстрований за лютий та зареєструвала ПЗ за лютий. Здала в червні податкову декларацію за лютий і включила зареєстрований ПК виписаний лютим і зареєстрований травнем 2022. Правильно я поступила? Чи ПК за лютий я не мала права включати в декларацію за лютий, а по даті реєстраціі? Дякую