Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

4.8(35)

2984

83
Оберіть відео для перегляду

4.8(35)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:15:38

Ірина Губіна

4.8(35)

Оцініть відео:
4.8(35)

2984

83
Комерційне підприємство (мале) є платником податків на загальних підставах. Оборот за 2020 рік слав 6500 тис.грн. без ПДВ. За 2021 рік оборот буде в тих же межах. Хочемо перейти з 2022 року на спрощену систему оподаткування (5% від доходу). Як своєчасно це зробити по строкам і чи маємо ми на це право?
ДД Предприятие выплачивает каждый месяц премию в сумме, а не процентом от оклада, и каждый раз сумма может быть разной, включается ли такая премия в среднюю для расчета отпускных или компенсации отпуска, а так же в среднюю для командировки
 Благодарю
...є новий стандарт ДСТУ 4163:2020, за яким ви складатимете документи вже з 1 вересня 2021 року. Что меняется для коммерческих предприятий, нужно вносить обновления в учетные базы и что будет если как работали с документами до этого так и оставим? Где взять образцы заполнения обновленных бланков первичных документов?
Доброго дня, на Товариство прийшов рекомендований лист від приватного виконавця з Постановою про стягення з працівника-боржника коштів. Виконавчий напис видав приватний нотаріус. Чи є обов'язковим до виконання цієї постанови на утримання коштів з заробітної плати? Якщо, так, то чи треба відправляти звіти щомісяця про здійсненні відрахування? Дякую
Чи можна працівнику надати нецільову благодійну матеріальну допомогу на суму 200 000 грн. і які податки треба при цьому заплатити. Чи вся ця сума піде на витрати. Підприємство заг система, не рахує податкові різниці
Доброго дня! Знайшла помилку в 1дф за 4 квартал 20 року. Не правильно вказано дохід фопа. Один збільшено, один не вказано (двічі вказано один інд.номер для різних сум. ) Скажіть, будь ласка, як виправляється така помилка? Це вже в об'єднаному звіті робити чи по старій формі? Дякую! Очікую відповідь!
Доброго дня! Підкажіть будь ласка якщо не укладати доп. До трудового договору та не видавати наказ про підвищення окладу який штраф за це загрожує? В трудовому дог. прописали «Сторони дійшли згоди, що подальше збільшення оплати праці, не пов'язане з переведенням на іншу посаду, не потребує укладання дод. договору до цього договору та видання окремого наказу.» Дякую!
Применяем ЭДО на предприятии . Поставщик подписывает во Вчасно ТТН и расходную накладную при отгрузке товара. Магазин (получатель) может подписать ТТН и накладную не в день получения товара, а намного позже. Допустимо ли это ?Считается ли нарушением , если получатель подписал накладную и ТТН к ней в разные дни?
продовження. Нарахували умовний продаж на 15 грн меньший(90:6=15).ПДВ вже анульовано.Як грамотно відкоригувати, підкажіть, будь ласка,я-новачок?
У 2020р. до обліку підпр-ва було взято невірну суму послуг по акту постачальника електроенргії, що на 90 грн. більша за потрібну.Згодом постачальник надав вірний акт, але суму в обліку не змінили-залишок на рах.37.1 меньший на 0.1грн.Сума потрапила до річної ФЗ.Доходи не перевищили витрат.Чи потрібно коригувати ФЗ? У 1 кварт. 2021 перейшли на ЕП. Склали ФЗ і перенесли знову невірне с-до(далі)

продовження. Нарахували умовний продаж на 15 грн меньший(90:6=15).ПДВ вже анульовано.Як грамотно відкоригувати, підкажіть, будь ласка,я-новачок?
В 2021г .провели ремонт арендованного помещения , в налоговом учете отнесли к 9 группе . Можно ли применить ускоренную амортизацию 5 лет?Если арендованное помещение будет возвращено до истечения 5 лет, нужно ли будет произвести пересчет амортизации в случае применения ускоренной?
Доброго дня! Підкажіть будь ласка ФОП 3 группа ЄП надає послуги на території України (не визначені місця) та передає в оренду певні приміщення чи достатньо в заяві на єдиний податок вказати в «місце здійснення діяльності на території України чи необхідно також вказувати всі адресі нерухомості переданої в оренду? Дякую!
вибачте не по темі,але дуже потрібна допомога. Працівниця вийшла з декр.відп. 09.08.21. Іде в щор.відп.01.09.21. Сер.зар.буде не з окладу або мін.зп, а з сер.заробітку за серпень?Дякую.
Доброго дня. Наше підприємство ліквідувало НМА (ліцензія на пальне). В бухгалтерському обліку зробили такі проведення Дт133 Кт127, Дт 976 Кт 127. Зрозуміло що в балансі стр 1002 на кінець звітного періоду - амортизація накопичіна зменшилась. Як це відобразити в додатку РІ та АМ? Дякую
Підприємство в січні 2017 року подало до ДПС звіт 20-ОПП в друкованому вигляді, є відмітка про прийняття. В цьому році звернули увагу, що в електронному кабінеті відсутні дані за звітом. Інспектор теж їх не бачить в картці підприємства і порекомендувала подати цей звіт заново. Але якщо так зробити, то це буде несвоєчасне подання, яке загрожує штрафом. Як діяти в такій ситуації?
Продаем зерно, грузим в вагоны и везем в порт. Загружается один вес, а накладная на другой вес, на кол-во, выгруженное в порту. В процессе перевозки возникают разницы в пределах нормы (0,5%) и иногда свыше нормы. Как правильно отразить недостачу в норме при реализации?
Організація направляє у відрядження працівника-сумісника. Роботодавець за основним місцем роботи не має заперечень проти цього відрядження, згода надана в усній формі. Чи є вимоги в законодавстві щодо письмового оформлення такої згоди і чи можуть податкові органи під час перевірки вимагати документ з основного місця роботи працівника, що підтверджує згоду на відрядження ?
Підприємство, має філію і іншому місті, директором якої є директор підприємства за сумісництвом. При відрядженні директора до філії, розрахунок денної і середньоденної зарплати за час відрядження здійснювати лише за основним місцем роботи, чи й за сумісництвом також?
Добрый день! Наемному работнику была предоставлена помощь с центра занятости в июле 2020 года (в связи с карантином работник находился в отпуске без сохранения зарплаты) но забыли эту сумму отразить в отчете 1 д-ф как ФОП сдать уточняющий отчет по 1 д-ф за 3 квартал 2020 года. Будут ли штрафы ?
Поясніть,будь ласка, п.2 наказу МФУ №329 від 08.06.2021р. Мій РРО включений до реєстру до 01.10.2021р., але в нього немає технічних можливостей на доопрацювання. Я повинна зареєструвати новий РРО, щоб з 01.10.2021р. зазначати цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої?