Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Гонзайк

4.6(33)

3829

79
Оберіть відео для перегляду

4.6(33)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:56:38

Ольга Гонзайк

4.6(33)

Оцініть відео:
4.6(33)

3829

79
Як буде обкладатись ПДВ (дата та сума ПН, вигляд- які коди в ПН) операція з покупки телеком. послуг з Болгарії, якщо нерезидент надасть довідку з своєї податкової про сплату податку? Який податковий облік в частині ПДВ та в прибутку?
Податок за землю. ФОП 2 група. Має власну землю. Здає в оренду приміщення, яке знаходиться на цій землі. 20-ОПП не подавав. Договір оренди є. Чи повинен був подати звіт за землю до 20 лютого 2021 року самостійно, як юридичні особи? У 2020 році не подавав звіт, податкова по телефону сказала суму податку.
Доброго дня. ФОП 2 група з найманими працівниками. Чи можна виплачувати зарплату на картку і готівкою почергово. Тобто коли є гроші на рахунку виплачувати на картки а коли є готівка готівкою. Чи це не буде порушенням? Якщо можна де це можна зафіксувати?
При покупці товарів чи послуг у ФОП (платник єдиного податку) чи потрібно юридичній особі обовязково брати у нього виписку з ЄДРПОУ та платника ЕП, щоб не виконувати функціі податкового агента?
ФОП 3гр експортує послуги (консультаційні та з розробки ПЗ (ІТ)). Виставляє замовнику інвойс (суми до 400 тис.грн в еквіваленті). Замовник інвойс оплачує, але на рахунок зараховується сума за вирахуванням банківської комісії (близько 20 $). Чи застосовуються в таких випадках (валютний контроль) штрафні санкції за недоотримання валютної виручки?
нашим замовника (Україна) необхідно зробити аналіз матеріалу за кордоном у наших постачальників( Англія) - як це оформити в обліку?

Актом прийому - передачі від замовників, а яким документом передати за кордон? чи треба виписувати пн "умовний екпорт"?Дякую
Подскажите, пожалуйста, если юр.лицо покупает у ФОП 2 гр. товар, то юр.лицо является налоговым агентом и нужно ли платить за ФОП налоги 19,5% ? И ещё..., когда и а каком отчёте ФОП 3 гр. должен показать какого-то ФОП, которому заплатил (сделал доход)? Раньше это показывалось в 1-ДФ, а сейчас как?
Доброго дня! По нерезиденту висить на 6812 рах. передплата за 2015 і пізніших років по багатьох різних контрактах. Повернення і продажу не буде. Хочу поставити (потрібен дохід!!!) на дохід суми 2015 року, а пізніші залишити. Чи можливо це і який алгоритм, які доки потрібно зробити? (з нерезидентами не працювала). Чи будуть питання і від кого?(банки, вал.контроль, дпс?) Дуже дякую!
Предприятие не ведет хоз деятельность, ОФ нет, договор аренды закрыт, т.к. нет средств для оплаты, как подать 20 ОПП

закрыт
ТОВ надали кредит з березня 2021р. в рамках програми"Доступні кредити 5-7-9%" Шомісячно банк надає розшифровку на суму відсотків,шо погашає держава.По балансі не відображаю. Чи потрібно суми відсотків оподатковувати,якщо так, то як це відобразити в балансі?
ФОП з 2-го кв.2021 перейшов з ЄП на заг.систему, щоб продавати підакц.товар. Але😔цей вид діял. у нього "не пішов" через своєрідне місце розташ.магазину і жодного підакциз. товару він не продав.

Чим небезп. ФОПу ця ситуація, так як за 2-й кв.він подав 0 звіт по акцизу та не провів жоден товар через РРО? Можливо так буде і в 3-му кв. Що порадите? Зняти з реєстр. РРО або ін. вихід?Що з товаром?Дякую
Як правильно подати скаргу на рішення ДФСУ про відмову в реєстрації ПН, якщо 10-денний строк адміністративного оскарження закінчився.
Торговельне підприємство використовує власний автомобіль для доставки товару своїм клієнтам (юрособи). Не всім покупцям ми виписуємо ТТН, а тільки тим що вимагають. Чи можна в шляхових листах вказувати "по місту", і писати "Доставка товару покупцям"? Чи потрібно конкретизувати адреси доставок? Чи можна вписувати у шляхові листи тих покупців, яким ми не виписуємо ТТН? Дякую!
Сит-ція: Передплату за товар 60000,00грн. в т. ч. ПДВ отримала 13.04.21,неплатника ПДВ. ПН помилково виписана 12.04.2021р.(зареєстрована 29.04.21). Сформувала РК від 21.04.2021р., датою поставки(реєстрація 17.05.21р.) Правильна ПН зареєстрована 17.05.2021р
 В квітневу ДЕКУ з ПДВ включила, помилкову ПН та РК до неї. Отримала суму перевищення ПЗ (за 05/2021 10 000 грн.). Як виправити декларацію з ПДВ
31.03.21 р підписано договір про реструктуризацію суми заборгованности за послуги у 2019р. Встановлено графік погашення з 01.04.21 по 31.05.22- 14 місяців. Кожного місяца ми будемо погашати різними частками шляхом перерахування коштів. Чи потрібно дисконтувати ?
Придбано легковий автомобіль на юрид.особу, страхування чи відносити до вартості автомобіля ?
Підприємство ліквідовує обладнання (облік за МСФЗ). Зал. вартість на 31.05.2021р. 100 тис.грн. Ліквідацію розпочато 01.06.2021 і закінчено 15.07.2021. В результаті ліквідації буде отримано матеріальні цінності на 70 тис.грн., які буде принято на склад 15.07.2021р.
 Коли припиняється нарахування амортизації? Коли визнати витрати від списання балансової вартості: 01.06.2021р. чи 15.07.2021р.?
Доброго дня, Ольго!
 Скажіть, будь ласка, чи може ОСББ одноразово закупити матеріали для ремонту на суму 85тис.грн .Дякую.
Підкажіть, будь ласка, як правильно та простіше можна вивести довгострокові біологічні активи тваринницва з статутного фонду фермерського господарства? Фермерське господарство є платником податку на прибуток та не є платником ПДВ.
Пользовались арендованным авто с 2018 по 2019г, 20 опп не подали. Затем взяли 2 авто в лизинг, ввели в эксплуатацию в октябре 2019 и январе 2021. 20 опп тоже не подали. Как теперь подать, и что нам за это будет?