Відеозапис від 9 березня 2021
-
Лектор: Вікторія Величко
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку - Теми запитань:
-
▪ ПДВ
▪ витрати
▪ податкова звітність
▪ собівартість
▪ РРО-розрахунки
▪ касові операції
Інструкція перевірки налаштувань для комфортного перегляду відео ► Дивитися
Оберіть відео для перегляду
4.8(9)
Оцініть відео:
Online-відповіді на запитання
02:01:33
Вікторія Величко
4.8(9)
Оцініть відео:
4.8(9)
4239
62
Коментарі62
За датою
ДА
Татьяна
04.03.2021 | 17:36 Вікторії Величко
1) Вікторія, оплата від покупця за український товар А 100% надійшла до 01.03.2021р. Ставка ПДВ 20%.Відвантажено товар А з ознакою імпортований після 01.03.2021р. Які ПН чи РК потрібно скласти?
2) Вікторія, оплата від покупця за товар 100% надійшла до 01.03.2021р. Ставка ПДВ 20%.Відвантажено товар після 01.03.2021р. по ставці 20%. Надана знижка 01.04.2021р. Які ПН чи РК потрібно скласти 01.04.2021р. і за якою ставкою ПДВ 20 чи 14%?
2) Вікторія, оплата від покупця за товар 100% надійшла до 01.03.2021р. Ставка ПДВ 20%.Відвантажено товар після 01.03.2021р. по ставці 20%. Надана знижка 01.04.2021р. Які ПН чи РК потрібно скласти 01.04.2021р. і за якою ставкою ПДВ 20 чи 14%?
Відповісти
ОЗ
Завгородня Ольга Михайлiвна
28.02.2021 | 15:52 Вікторії Величко
В каких случаях коммунальное предприятие, которое ведет НДС по кассовому методу, может без оплаты включить в налоговый кредит накладную, выписанную поставщиком по первому событию (реализация материалов).Заранее благодарю.
Відповісти
ОК
Горошко Оксана
27.02.2021 | 15:17 Вікторії Величко
Доброго дня! ФОП 3я груп. - міні готельний комплекс, т.б. не платник ПДВ? Це для наших контрагентів з цього року, якщо вони замовляють номер то сплачують - ПДВ 7%? Миж на единому податку з оборотом 7млн. і не є платниками ПДВ?Чи вірно я розумія? Дякую.
Відповісти
КД
Карина
26.02.2021 | 17:31 Вікторії Величко
Добрый день! Ты ТОВ на едином налоге, оказываем услуги по переводу текстов нерезидентам, облагаются ли такие услуги НДС?. Спасибо
Відповісти
ТА
Татьяна Петровна
26.02.2021 | 12:26 Вікторії Величко
ФОП Единый налог 3-я группа гостиничный бизнес, пользуется платформой Букинг .
1) нужно ли платить НДС из этой суммы, как ее правильно посчитать, какую отчетность подавать и куда платить.
2) нужно ли платить налог на прибыль, какой % от какой суммы и какую отчетность подавать и за какой период?
спасибо большое!
1) нужно ли платить НДС из этой суммы, как ее правильно посчитать, какую отчетность подавать и куда платить.
2) нужно ли платить налог на прибыль, какой % от какой суммы и какую отчетность подавать и за какой период?
спасибо большое!
Відповісти
СВ
Света
26.02.2021 | 08:55 Вікторії Величко
Добрый день, ООО не производство, продаем товар А, он состоит из товара Б и товара В, комплектация получается, программа 1с 7, в которой нет комплектации, проводить через 23 счет? или Дт 281 Кт 202? Спасибо
Відповісти
НА
Наталія
25.02.2021 | 17:48 Вікторії Величко
ФОП 2 група має кведи з групи 46.1. Ці кведи не включають оптову торгівлю від власного імені. Посередницька діяльність – це торгівля чи послуги? Якщо це послуги кому посередник їх надає постачальнику, покупцеві чи їм обом? ФОП 2 гр згідно статті 291.4 може надавати послуги платникам єдиного податку та/або населенню. Чи може бути ФОП 2 гр посередником між ТОВ, ООО, державними і іншими організаціям?
Відповісти
НА
Наталія
25.02.2021 | 17:42 Вікторії Величко
Добрий день! ФОП 2 група купує основний товар і додаткові, які дає в подарунок до основного товару. Як правильно подарунки відобразити в накладних або у квитанціях чи можна в стовпчику ціна вказувати 0?
Відповісти
ВИ
Таня
25.02.2021 | 13:01 Вікторії Величко
Добрий день. Якщо па підприємстві розробляли програму для подальшого продажу, але через півтора роки цей проект закрили. Всі витрати по кошторисам ставили на 23 рахунок як незавершене виробництво. Загальна система. Як потрібно було вірно ставити ці витрати та як їх можна списати зараз з 23 рахунку? Чим керуватися?
Відповісти
ВИ
Наталия
25.02.2021 | 12:33 Вікторії Величко
Добрий день. Чи обов'язкові щорічні інвентаризації, якщо їх не було, які наслідки та чим законодавчо керуватися?
Відповісти
АЛ
Алла Олексійвна
25.02.2021 | 11:44 Вікторії Величко
Доброго дня! Предприятие (Комитент) заключило договор комиссии на услуги по электрозарядке транспорта потребителя. Как отразить операции по доходу и расходу в бухучете? Спасибо.
Відповісти
СЗ
Роіна Ганна Володимирівна
25.02.2021 | 10:36 Вікторії Величко
Большое предприятие сдаем в аренду помещения, 2 договора (1-аренда,2-компен комуналки) Комун предприятия-плат кассового метода по НДС, а мы имеем право на кассовый метод по компенсации коммунальных услуг? Спасибо
Відповісти
КА
Екатерина
25.02.2021 | 08:26 Вікторії Величко
Доброго дня! Підкажіть будь ласка як правильно заповнити графи 9 та 10 форми 20 опп в разі договору про спільну діяльність? Дякую!!!!
Відповісти
ВП
Проц Вікторія Володимирівна
24.02.2021 | 17:04 Вікторії Величко
Собираюсь в марте 2021 г подать уточненку по НДС за декабрь 2018. Можно ли в ней включить в НК налоговую от января 2018?
Відповісти
СВ
Світлана
24.02.2021 | 11:18 Вікторії Величко
контрагент зарег на наше предпр налог накладн за разные периоды 2020 г., в которых наимен услуг указано на русском языке, мы все включили в налог кредит в тех периодах, по декл у нас 18 строка, к оплате. Если сейчас сделать нулевые коррект (датой составления налог наклад 2020) с изменением номенкл, что будет? снимут налоговый кредит? или на эту ошибку распростран штраф 1 грн, на время карантина?
Відповісти
ОБ
Олена
24.02.2021 | 09:36 Вікторії Величко
Чи може підприємство продати компьютер (б/у) іншому підприємству, якщо це не його напрямок діяльності. Підприємства на ЕП 3% . Які наслідки?
Відповісти
ОБ
Олена
24.02.2021 | 09:30 Вікторії Величко
Працівник поїхав у відрядження на своєму авто. Договору аренди з ним немає. Видано посвідчення ,талони на бензин. Як правильно оформити звіт про відрядження. Дякую.
Відповісти
СЗ
Роіна Ганна Володимирівна
24.02.2021 | 09:11 Вікторії Величко
Долгосрочный Договор инжиниринга с нерезидентом (оплачивает налог в своей стране, при оплате нам соответственно не доплачивает) заплатил аванс в 2019 (справка есть) и 2020(справка будет), доплатит в 2021, закрываем работу частями в 2020 и в 2021. Можем ли мы воспользоваться его уплаченным налогом на уменьшение своей прибыли за 2019 в 2020 и 2021 за 2020. Спасибо
Відповісти
РО
Романюк Олена
23.02.2021 | 19:33 Вікторії Величко
Доброго дня. Акт від субпідрядної організації забули включити в доходи за 2016р. Як правильно списати ці витрати? Чи потрібно здавати уточнюючу декларацію по прибутку за 2016р.? Дякую
Відповісти
РО
Романюк Олена
23.02.2021 | 19:27 Вікторії Величко
Доброго дня. Отримано аванс за роботи (будівельні), замовник не підписує акт виконаних робіт. Пройшло 3 роки. Хочемо списати кредиторську заборгованність на суму авансу (включаємо в дохід). Чи можна списати по цій заборгованності матеріали, які були використані по цих роботах?
Відповісти
