-
Лектор: Вікторія Величко
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку - Теми запитань:
-
▪ ПДВ
▪ витрати
▪ податкова звітність
▪ собівартість
▪ РРО-розрахунки
▪ касові операції
Інструкція перевірки налаштувань для комфортного перегляду відео ► Дивитися
4.8(9)
Online-відповіді на запитання
Вікторія Величко
4.8(9)
4239
1) Вікторія, оплата від покупця за український товар А 100% надійшла до 01.03.2021р. Ставка ПДВ 20%.Відвантажено товар А з ознакою імпортований після 01.03.2021р. Які ПН чи РК потрібно скласти?2) Вікторія, оплата від покупця за товар 100% надійшла до 01.03.2021р. Ставка ПДВ 20%.Відвантажено товар після 01.03.2021р. по ставці 20%. Надана знижка 01.04.2021р. Які ПН чи РК потрібно скласти 01.04.2021р. і за якою ставкою ПДВ 20 чи 14%?
В каких случаях коммунальное предприятие, которое ведет НДС по кассовому методу, может без оплаты включить в налоговый кредит накладную, выписанную поставщиком по первому событию (реализация материалов).Заранее благодарю.
Доброго дня! ФОП 3я груп. - міні готельний комплекс, т.б. не платник ПДВ? Це для наших контрагентів з цього року, якщо вони замовляють номер то сплачують - ПДВ 7%? Миж на единому податку з оборотом 7млн. і не є платниками ПДВ?Чи вірно я розумія? Дякую.
Добрый день! Ты ТОВ на едином налоге, оказываем услуги по переводу текстов нерезидентам, облагаются ли такие услуги НДС?. Спасибо
ФОП Единый налог 3-я группа гостиничный бизнес, пользуется платформой Букинг . 1) нужно ли платить НДС из этой суммы, как ее правильно посчитать, какую отчетность подавать и куда платить. 2) нужно ли платить налог на прибыль, какой % от какой суммы и какую отчетность подавать и за какой период? спасибо большое!
Добрый день, ООО не производство, продаем товар А, он состоит из товара Б и товара В, комплектация получается, программа 1с 7, в которой нет комплектации, проводить через 23 счет? или Дт 281 Кт 202? Спасибо
ФОП 2 група має кведи з групи 46.1. Ці кведи не включають оптову торгівлю від власного імені. Посередницька діяльність – це торгівля чи послуги? Якщо це послуги кому посередник їх надає постачальнику, покупцеві чи їм обом? ФОП 2 гр згідно статті 291.4 може надавати послуги платникам єдиного податку та/або населенню. Чи може бути ФОП 2 гр посередником між ТОВ, ООО, державними і іншими організаціям?
Добрий день! ФОП 2 група купує основний товар і додаткові, які дає в подарунок до основного товару. Як правильно подарунки відобразити в накладних або у квитанціях чи можна в стовпчику ціна вказувати 0?
Добрий день. Якщо па підприємстві розробляли програму для подальшого продажу, але через півтора роки цей проект закрили. Всі витрати по кошторисам ставили на 23 рахунок як незавершене виробництво. Загальна система. Як потрібно було вірно ставити ці витрати та як їх можна списати зараз з 23 рахунку? Чим керуватися?
Добрий день. Чи обов'язкові щорічні інвентаризації, якщо їх не було, які наслідки та чим законодавчо керуватися?
Доброго дня! Предприятие (Комитент) заключило договор комиссии на услуги по электрозарядке транспорта потребителя. Как отразить операции по доходу и расходу в бухучете? Спасибо.
Большое предприятие сдаем в аренду помещения, 2 договора (1-аренда,2-компен комуналки) Комун предприятия-плат кассового метода по НДС, а мы имеем право на кассовый метод по компенсации коммунальных услуг? Спасибо
Доброго дня! Підкажіть будь ласка як правильно заповнити графи 9 та 10 форми 20 опп в разі договору про спільну діяльність? Дякую!!!!
Собираюсь в марте 2021 г подать уточненку по НДС за декабрь 2018. Можно ли в ней включить в НК налоговую от января 2018?
контрагент зарег на наше предпр налог накладн за разные периоды 2020 г., в которых наимен услуг указано на русском языке, мы все включили в налог кредит в тех периодах, по декл у нас 18 строка, к оплате. Если сейчас сделать нулевые коррект (датой составления налог наклад 2020) с изменением номенкл, что будет? снимут налоговый кредит? или на эту ошибку распростран штраф 1 грн, на время карантина?
Чи може підприємство продати компьютер (б/у) іншому підприємству, якщо це не його напрямок діяльності. Підприємства на ЕП 3% . Які наслідки?
Працівник поїхав у відрядження на своєму авто. Договору аренди з ним немає. Видано посвідчення ,талони на бензин. Як правильно оформити звіт про відрядження. Дякую.
Долгосрочный Договор инжиниринга с нерезидентом (оплачивает налог в своей стране, при оплате нам соответственно не доплачивает) заплатил аванс в 2019 (справка есть) и 2020(справка будет), доплатит в 2021, закрываем работу частями в 2020 и в 2021. Можем ли мы воспользоваться его уплаченным налогом на уменьшение своей прибыли за 2019 в 2020 и 2021 за 2020. Спасибо
Доброго дня. Акт від субпідрядної організації забули включити в доходи за 2016р. Як правильно списати ці витрати? Чи потрібно здавати уточнюючу декларацію по прибутку за 2016р.? Дякую
Доброго дня. Отримано аванс за роботи (будівельні), замовник не підписує акт виконаних робіт. Пройшло 3 роки. Хочемо списати кредиторську заборгованність на суму авансу (включаємо в дохід). Чи можна списати по цій заборгованності матеріали, які були використані по цих роботах?
