Відеозапис від 23 лютого 2021
-
Лектор: Галина Морозовська
Незалежний бухгалтер-експерт, автор публікацій за тематикою податку на прибуток, бухобліку, ЗЕД, ПДВ - Теми запитань:
-
▪ доходи та витрати
▪ податок на прибуток
▪ податкова та фінансова звітність
▪ П(С)БО
▪ ОЗ/НА/МНМА
▪ облік у неприбуткових - Інструкція перевірки налаштувань для комфортного перегляду відео ▶ Дивитися
Оберіть відео для перегляду
4.4(9)
Оцініть відео:
Online-відповіді на запитання
02:04:23
Галина Морозовська
4.4(9)
Оцініть відео:
4.4(9)
3256
54
Коментарі54
За датою
НМ
Міроненко Наталья Геннадіївна
16.02.2021 | 14:37 Галині Морозовській
ОССБ, в котором наш арндодатель собственник нежилого помещения , для оплаты за обслуживание многоквартирного дома ,выдает только "Провідомлення " на оплату внеска на обслуговання будинку на основанії рішення зборів.Актов виконаних робіт не дает.Ссылаясь на то, что неприбыльная организация. Правомерно ли это. Как быть с расходами. Мы ЮЛ на ЕН 5%.?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СВ
Світлана
16.02.2021 | 13:59 Галині Морозовській
ТОВ . Єдиний податок. Кілька спіівласників з рівнии вкладами в СК. Девіденди ще не виплачувались. Хочемо збільшити СК за рахунок нерозподіленого прибутку.Хочемо переконатись в необхідності цього збільшення.Просимо роз"яснити всі наслідки збільшення СК і що це дає засновникам?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЛО
Лолита
16.02.2021 | 00:07 Галині Морозовській
Добрий день) ТОВ здає приміщення в оренду фОПу. В червні отримали аванс від фізособи за продаж приміщення. Акт передачі та договір підписано в серпні. За червень-серпень ТОВ отримало дохід від здачі в оренду. Чи потрібно було переводити приміщення з 10 на 286 рахунки в червні та не нараховувати амортизацію з липня?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СВ
Світлана ІІІ
15.02.2021 | 23:21 Галині Морозовській
Як бути в такій ситуації : робота виконана ,яка закрита актом вик.робіт в листопада 2018 р. Телефонує бухг.замовника і повідомляє що актів не має ,не провела в бухг.обліку акти через їх відсутність (не донесли ). Просить виписати для неї повторно договора і акти . Як правильно оформити такі документи ,написати "дублікат" чи зробити копію з оригіналу і написати "згідно з оригіналом '?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
НЛ
Наталія
15.02.2021 | 10:50 Галині Морозовській
Доброго дня! Питання щодо заповнення звіту про використання доходів(прибутків) неприбуткової організації(ми-ОСББ). В рядок 1-"ДОХОДИ " ми ставимо суму нарахованих доходів за рік (сума ДТ 37рахунків) чи витрачених доходів за рік (з 79рах), де доходи=витратам....адже ще залишаються не витрачені кошти (на 69рах)....то як правильно заповнювати звіт? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІР
Ира
15.02.2021 | 10:45 Галині Морозовській
До попереднього питання про фін.допомогу. Така сума неповернутої допомоги буде відображена у Звіті про фінрезультати у рядку 2120?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ІР
Ира
15.02.2021 | 10:39 Галині Морозовській
Доброго дня! Засновник надав ТОВ(на загальній сист.) ПФД (21.12.19), проте не повернули в строк 365дн. Вирішили зробити дод.угоду про прощення боргу(24.12.20). Виникають доходи від списання кредиторської заборгованості?Дт6851Кт717?Оподатковуємо, так правильно?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
AP
Анна Миколаївна
12.02.2021 | 14:48 Галині Морозовській
Добрий день!
ТОВ на загальній системі.
В кінці 2020 р. виявлено помилку минулого бухгалтера в попередньому періоді (2015 рік).Відображено суму господарської операції на 200 грн більше (акт виконаних робіт від постачальника). Як можна виправити помилку без перездачі звітності і без коригування податку на прибуток ?
ТОВ на загальній системі.
В кінці 2020 р. виявлено помилку минулого бухгалтера в попередньому періоді (2015 рік).Відображено суму господарської операції на 200 грн більше (акт виконаних робіт від постачальника). Як можна виправити помилку без перездачі звітності і без коригування податку на прибуток ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ОВ
Войтова Оксана Станіславівна
12.02.2021 | 11:15 Галині Морозовській
Доброго дня, продовження питання про резерв відпусток. Якщо по результатам інвентаризації не можна включити невикористані відпустки 2018,2019 до витрат 2020р. декларації на прибуток ,то в 2021р.при їх використанні будуть проводки ДТ 471 Кт661,чи ДТ 92 Кт 661? І тоді витрати будуть поточні 2021 року і сміло віднесуться до декл.на прибуток?Дякую.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
НА
Наталья
12.02.2021 | 11:13 Галині Морозовській
здравствуйте , выписан один счет и контрагент оплатил в один день аванс два раза , как верно выписывать налоговую накладную ? один раз или два? и какая это статья закона
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ТЕ
Тетяна
12.02.2021 | 09:20 Галині Морозовській
Чи можливо ставити дату наказу про про про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів 24.12.2020р, якщо директор у відпусці з 26.12.20р?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
АЛ
Юлія
11.02.2021 | 17:03 Галині Морозовській
Доброго дня, ми ТОВ на загальній системі, маємо дві вантажівки, один легковий автомобіль і два автонавантажувача. Як правильно оформлювати подорожні листи? Яким документом списувати паливо? Актом списання товарів чи накладною-вимогою? Ми списуємо накладною -вимогою.Орієнтуватись на інструкцію 43?Погано розуміємо як списувати пмм на автонавантажувачі.
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЛО
Лолита
11.02.2021 | 16:52 Галині Морозовській
В 2018 г. получен аванс от нерезидента А в $, в 2019 отправлен товар нерезиденту В в €. В 2020 г. подписан акт взаимозачета в € с кросс-курсом 1,05. Надо ли при этом учитывать кросс-курс НБУ и на какую дату пересчитывать курсовые разницы ?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ЛО
Лолита
11.02.2021 | 16:45 Галині Морозовській
Предприятие соответствует малодоходным. Но в Декларации за 2015 год подали разницы для увеличения прибыли и соответственно не проставили отметку о решении не применять разницы. Во всех последующих годах также не ставили отметку о решении не применять разницы, т.к. согласно консультациям это решение надо было принять только в 2015 году. Можно ли исправить эту ситуацию и не применять разницы?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ОВ
Войтова Оксана Станіславівна
11.02.2021 | 14:52 Галині Морозовській
В 2017-2019мікропідприємство, не нараховували резерв відпусток В 2020р .нарахували помісячно дт 92,93 кт 471; списуємо використані відпустки дт471 кт661,651,Які проводки за відпустки за 2018,2019?До витрат на прибуток 2020р. можна брати всі відпускні 2018,2019,2020 ? Івентаризація РВ на 31.12.20 чи можна включити суму відпускних за 2018,2019 до декларації на прибуток за 2020.Дякую,
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ВА
ВАЛЕРІЯ
11.02.2021 | 10:55 Галині Морозовській
За 2019 недопоказала затраты в фин отч и деке по прибыли. Сейчас нашла. В прибыли учитывать не буду, чтоб не подавать уточненку. исправляю через 44 сч. При сдаче фин отч за 2020 разделы Актива и Пассива показываю с учетом корректировки и уже изм. показателями или как в прошлом году и коррект.только "нерозп.прибуток"? Но тогда не пойдет расчет "нерозп приб" на початок +/- чистий приб?Как правильно?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
СВ
Світлана Василівна
11.02.2021 | 09:50 Галині Морозовській
Если 1,2,3 кв.2020г применяли налог. разницы -по ним 10000,00 *18% = 1800,00. По итогам 20г менее 40млн, принимаем решение не применять, то годовую деку заполняем без прил.РI и в стр 03 - 0,0. И получается что если у нас по итогам 4 кв.20г фин.рез. наприм: 100тыс налог 18000,00, то по декл. выйдет 18000 -1800, к оплате 16200, верно?
В продолжение: т.е. получается сумма к оплате за счет не отражения налоговых разниц в 4 кв. уменьшится. И тогда в бух.учете, когда отображаем через проводки сумму налога за 4кв.2020 будет ДТ 981 Кт 6413 - фин.рез за 4 кв. 100000*18%= 18000,00
ДТ 981 Кт 6413 - уменьш.налога по разницам (1,2,3 кв) -10000*18% = -1800,00 Итого16200 к оплате
В продолжение: т.е. получается сумма к оплате за счет не отражения налоговых разниц в 4 кв. уменьшится. И тогда в бух.учете, когда отображаем через проводки сумму налога за 4кв.2020 будет ДТ 981 Кт 6413 - фин.рез за 4 кв. 100000*18%= 18000,00
ДТ 981 Кт 6413 - уменьш.налога по разницам (1,2,3 кв) -10000*18% = -1800,00 Итого16200 к оплате
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
ОП
Оксана Пащенко
10.02.2021 | 14:37 Галині Морозовській
Доброго дня, якщо засновником він же директор отримана фінансова допомога на розрахунковий рахунок, а потім він не проти щоб організація оплатила йому рахунок за страхування авто чи ремонт авто. Якими документами оформити операцію? І як відобразити в бухгалтерському обліку по дт685 і кт631? Дякую
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
АН
Нечипоренко Анна Тарасівна
10.02.2021 | 12:42 Галині Морозовській
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, підприємство, яке по рішенню міської ради перебуває в процесі ліквідації, витрати по заробітній платі, інтернет та інші має право відносити на 92,93 рахунки чи потрібно в такому випадку використовувати 94 рахунок? Якими законодавчими актами в цьому випадку керуватися?
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
АН
anshept
10.02.2021 | 10:29 Галині Морозовській
Добрый день! Заменяют ли полностью на данный момент первичные документы в электронном виде(накладные, акты выполненных работ) бумажные документы? Не требует ли налоговая при проверках печатные копии документов, в случае наличия только электронных документов? Спасибо!
Подобається
У захваті
Вау
Ха-ха
Сумно
Овва
Обурення
Відповісти
