Вебінари та семінари

Облік у ЗЕД 2020/2021. Валютні операції

4.8(46)

10166

71
Матеріали та Сертифікат

Сертифікат учасника

Оберіть відео для перегляду

4.8(34)

Оцініть відео:

Розрахунки в валюті, курсові різниці. Імпорт товарів.<br> Операції з ризиковими контрагентами. ПДВ

02:01:10

Вікторія Величко

4.8(34)

Оцініть відео:

5(7)

Оцініть відео:

Дисконтування. Кредити від нерезидентів. Валютний нагляд

01:28:57

Вікторія Величко

5(7)

Оцініть відео:

5(5)

Оцініть відео:

Відповіді на запитання

01:44:12

Вікторія Величко

5(5)

Оцініть відео:
4.8(46)

10166

71

Т.е. если прошел срок погашения задолженности арендодателю, то диcконтировать не надо?

Відповісти

Чи дисконтувати поворотну фінансову допомогу строк більше 12 міс

Відповісти

организация закупает у неризидента ,програмную продукцию. Льготируемый товар до 2023г. ставка 0 ,поставка в электронном виде. Нужно ли составлять налоговые накладные при ввозе? Для нас это товар который далее реализуем

Відповісти

Якщо ФОП спрощена система платить Букінгу за послуги, то ФОП із якої суми повинен сплатити ПДВ і податок на прибуток . Якщо платимо через сайт корпоративною картою в грн. Тобто утримати не зможемо утримати податок. Коли подавати декларації по ПДВ та прибутку і коли платити ці податкию

Відповісти

якщо МД 27.11, то ПН виписуємо 27.11 за ставкою НБУ на 27.11 за якою ставкою, якщо перетин кордону 01.12 ? Коли включати в декларацію з ПДВ зобов"язання і які?

Відповісти

Вопрос: Какие документы необходимо предоставить в банк, чтобы сняли с валютного контроля и не считали 0,3 пени за не возврат суммы аванса от импортера , в случае "пропажи" контрагента импортера?

Відповісти

Т.е. налоговая накладная (обязательства по экспорту 0%) может быть от 30.12.20, но включать ее надо в декларацию за январь 2021, если дата пересечения 02.01.21? Справка должна быть обязательно? Спасибо

Відповісти

Добрый день, Виктория! Подскажите пожалуйста, нужно ли выписывать компенсирующие налоговые накладные при том, что уже второй год у предприятия есть обороты по импорту без ввоза, экспорту без вывоза? Спасибо.

Відповісти

якщо маємо тимчасову декларацію, чи обв'язок включати ПДВ до податкового кредиту або право, тобто, чи можемо, маючи тимчасову декларацію, включати до податкового кредиту ПДВ по ВМД ІМ40

Відповісти

Принцип " Витянутой руки" - можно подробнее пожалуйста. Спасибо

Відповісти

Добрий день! Ми не платники ПДВ. Працюємо в сфері ІТпослуг. Чи оподатковуються ПДВ представницькі послуги, послуги з пошуку клієнтів без права заключати Договора з майбутними клієнтами які надаються канадською фірмою на терріторії США, Канади та ін. . Дякую.

Відповісти

Если проводим оплату Нерезиденту за услуги фракта (применяем договор о двойном налогообложении по 0 ставке), а также оплачиваем суммы штрафа (не удерживаем с Нерезидента налог). Такая сумма штрафа выплаченная Нерезиденту должна быть показана в налоговых разницах?

Відповісти

чи потрібно "щось робити" із сумою, яку банк визнає для нас (позичальника) як сума отриманої державної підтримки(різниця між ставкою яку сплачує позичальник та ставкою, яку компенсує державний фонд банку)? Щокварталу позичальник надає таку довідку банку, суму нам називає банк, адже ми її не знаємо і не бачимо ніде!!!

Відповісти

чи буде достаньо в обліковій політиці прописати, що ринкова ставка кредиту визначається як та, яка відповідає певному серменту кредитів з однаковими умовами кредитування. Тому, отриманий довгостроковий кредит "5-7-9" під 7% є кредитом під ринковий %, адже в певних банківських установах за певних умов можна отримати кредит саме під такий%. І тому дисконт=0.

Відповісти

Если услуги по экспорту, но включали в себя НДС. Например 500 у.е. * 30,00 условно курс = 15000,00 в грн. в т.ч. НДС 2500.00 грн От какой суммы считать разницу 30% ? от 15000 или же от 12500,00 грн?

Відповісти

Добрый день. Юрлицо должен выплатить роялти нерезиденту, физ.лицу. Какие документы должен предоставить нерезидент и как правильно провести выплату роялти по бухгалтерии и в отчетности юр.лица, плательщика налога на прибыль на общих основаниях.

Відповісти

Доброго дня! Є імпорт товарів. Товар везуть перевізники, дають акт виконаних послуг.Цю суму згідно акту включаємо у вартість імпортованих товарів чи можна прямо відносити на витрати? Дякую.

Відповісти

Прошу пояснити як продати ОЗ нижче балансової вартості.

Відповісти

Підприємство орендує автопричіп у юрособи-нерезидента (непов"язаної особи). Сплачує орендну плату у валюті.Чи повинно підприємство нараховувати податок на репатріацію?

Відповісти

Якщо нерезидент сплачує податок на прибуток (Техас, США), довідка є, операцію не вважаємо контрольованою. податкова просить сказати саме суму податку, контрагент відмовляється розкривати суму. чи є це підставою для віднесення операції до контрольованою + штраф за неподання звіту і т.д.? Вдячні за відповідь

Відповісти