- 
		Лектор: Вікторія Величко
Незалежний практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку - 
	  
		  
Про що дізнаєтесь?
▪ Податок на прибуток: контрольовані операції, коригування, доходи нерезидентів
▪ Кредити та займи від нерезидента: податкові різниці, дисконтування
▪ Імпорт/експорт: документи, підтвердження, облікові помилки
▪ Курсові різниці: як розрахувати і вести облік
▪ Операції з нерезидентами: збитки, штрафи, валютний контроль
▪ ПДВ при експорті/імпорті: податковий кредит, зобов’язання, пільги - Інструкція перевірки налаштувань для комфортного перегляду відео ▶ Дивитися
 
Сертифікат учасника
4.8(34)
Розрахунки в валюті, курсові різниці. Імпорт товарів.<br> Операції з ризиковими контрагентами. ПДВ
Вікторія Величко
4.8(34)
5(7)
Дисконтування. Кредити від нерезидентів. Валютний нагляд
Вікторія Величко
5(7)
5(5)
Відповіді на запитання
Вікторія Величко
5(5)
10166
Т.е. если прошел срок погашения задолженности арендодателю, то диcконтировать не надо?
Чи дисконтувати поворотну фінансову допомогу строк більше 12 міс
организация закупает у неризидента ,програмную продукцию. Льготируемый товар до 2023г. ставка 0 ,поставка в электронном виде. Нужно ли составлять налоговые накладные при ввозе? Для нас это товар который далее реализуем
Якщо ФОП спрощена система платить Букінгу за послуги, то ФОП із якої суми повинен сплатити ПДВ і податок на прибуток . Якщо платимо через сайт корпоративною картою в грн. Тобто утримати не зможемо утримати податок. Коли подавати декларації по ПДВ та прибутку і коли платити ці податкию
якщо МД 27.11, то ПН виписуємо 27.11 за ставкою НБУ на 27.11 за якою ставкою, якщо перетин кордону 01.12 ? Коли включати в декларацію з ПДВ зобов"язання і які?
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить в банк, чтобы сняли с валютного контроля и не считали 0,3 пени за не возврат суммы аванса от импортера , в случае "пропажи" контрагента импортера?
Т.е. налоговая накладная (обязательства по экспорту 0%) может быть от 30.12.20, но включать ее надо в декларацию за январь 2021, если дата пересечения 02.01.21? Справка должна быть обязательно? Спасибо
Добрый день, Виктория! Подскажите пожалуйста, нужно ли выписывать компенсирующие налоговые накладные при том, что уже второй год у предприятия есть обороты по импорту без ввоза, экспорту без вывоза? Спасибо.
якщо маємо тимчасову декларацію, чи обв'язок включати ПДВ до податкового кредиту або право, тобто, чи можемо, маючи тимчасову декларацію, включати до податкового кредиту ПДВ по ВМД ІМ40
Принцип " Витянутой руки" - можно подробнее пожалуйста. Спасибо
Добрий день! Ми не платники ПДВ. Працюємо в сфері ІТпослуг. Чи оподатковуються ПДВ представницькі послуги, послуги з пошуку клієнтів без права заключати Договора з майбутними клієнтами які надаються канадською фірмою на терріторії США, Канади та ін. . Дякую.
Если проводим оплату Нерезиденту за услуги фракта (применяем договор о двойном налогообложении по 0 ставке), а также оплачиваем суммы штрафа (не удерживаем с Нерезидента налог). Такая сумма штрафа выплаченная Нерезиденту должна быть показана в налоговых разницах?
чи потрібно "щось робити" із сумою, яку банк визнає для нас (позичальника) як сума отриманої державної підтримки(різниця між ставкою яку сплачує позичальник та ставкою, яку компенсує державний фонд банку)? Щокварталу позичальник надає таку довідку банку, суму нам називає банк, адже ми її не знаємо і не бачимо ніде!!!
чи буде достаньо в обліковій політиці прописати, що ринкова ставка кредиту визначається як та, яка відповідає певному серменту кредитів з однаковими умовами кредитування. Тому, отриманий довгостроковий кредит "5-7-9" під 7% є кредитом під ринковий %, адже в певних банківських установах за певних умов можна отримати кредит саме під такий%. І тому дисконт=0.
Если услуги по экспорту, но включали в себя НДС. Например 500 у.е. * 30,00 условно курс = 15000,00 в грн. в т.ч. НДС 2500.00 грн От какой суммы считать разницу 30% ? от 15000 или же от 12500,00 грн?
Добрый день. Юрлицо должен выплатить роялти нерезиденту, физ.лицу. Какие документы должен предоставить нерезидент и как правильно провести выплату роялти по бухгалтерии и в отчетности юр.лица, плательщика налога на прибыль на общих основаниях.
Доброго дня! Є імпорт товарів. Товар везуть перевізники, дають акт виконаних послуг.Цю суму згідно акту включаємо у вартість імпортованих товарів чи можна прямо відносити на витрати? Дякую.
Прошу пояснити як продати ОЗ нижче балансової вартості.
Підприємство орендує автопричіп у юрособи-нерезидента (непов"язаної особи). Сплачує орендну плату у валюті.Чи повинно підприємство нараховувати податок на репатріацію?
Якщо нерезидент сплачує податок на прибуток (Техас, США), довідка є, операцію не вважаємо контрольованою. податкова просить сказати саме суму податку, контрагент відмовляється розкривати суму. чи є це підставою для віднесення операції до контрольованою + штраф за неподання звіту і т.д.? Вдячні за відповідь
