5(2)
Online-відповіді на запитання
Мар'яна Кавин
5(2)
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
2893
На підриємстві (ТОВ) три орендованих авто (для директора та 2-х заступників, водія немає). В чеках на паливо інколи стоїть час покупки після 18-00 або в вихідний день. Можливо чи запровадити ненормований робочий час для ціх працівників і як його табелювати. Дякую.
Доброго дня! ФОП (2-а група) зареєструвався в першому кварталі. Єдиником звичайно став з 1.04.2019р. Не подали декларацію за 1 квартал, коли він вважався загальносистемником. Які будуть наслідки! Чи достатньо буде подати річну декларацію
1.ФОП держ. Регестрация 25.05.2019, с 01.06.2019 вторая группа. ЕП с июня, а ЕСВ с какого периода должно начисляться? В кабинете со 2-го квартала. И как показать в отчете годовом.
2. ФОП 2-я гр. Если использовать только терминал для платежных карт в магазине (а это розрахункова операция), но деньги приходят же на расчетный счет, можно до 1.5млн. "идти" без РРО... или все-таки 1млн., и надо РРО?
Коммунальное некоммерческое предприятие занимается оказанием первичной медицинской помощи с оплатой услуг НСЗУ. Зарегистрировано плательщиком НДС и неприбыльной организацией.Планируем в 2020 году ввести платные услуги: дополнительные анализы, массаж, выезд на дом с переносным УЗИ. Будут ли эти услуги облагаться НДС по ставке20%? Не утратит ли предприятие статус неприбыльной организации?
Дочірнє підприємство веде облік по міжнародних стандартах, оскільки його засновником був ПрАТ. ТОВ ( веде облік по нацстандартах) викупив корпоративні права на ДП. Чи повинно ДП перейти на національні стандарти і коли в наступних випадках : -ДП змінить орг-правову форму на ТОВ:
- ДП не буде змінювати форми.
. Потрібно дисконтувати довгострокову фіндопомогу надану материнською ТОВ для ДП ?
Обязательно ли создавать резерв отпусков на предприятии с численностью 7 человек? Какое наказание будет за несоздание резерва отпусков?
Доброго дня! Мікропідприємств. Чи можна здавати фінзвіт за формою - "Фінансова звітність малого підприємства", а не - "Фінансова звітність мікропідприємства". Якщо ні, то які наслідки?
Підприємство оплачує послуги таксі за доставку робітників кухні до робочого місця (в 04 г.ранку) та з роботи (24г. ночі), а також на доставку робітників на переговори. Підкажіть, як правильно оформити такі витрати на підприємстві? Чи потрібні якись накази чи путьові листи? І як це відобразити в обліку?
У підприємства є кредиторська заборгованість, по якій підписано договір на погашення боргу на 49років, і є заборгованість з липня місяця 2018року,яка погашається частинами.
Є дебіторська заборгованість, по двом покупцям,які ніколи не погасять борги.
Яка заборгованість підлягає дисконтуванню.? З якого періоду і за які періоди розраховують дохід від дисконтування? Як можна уникнути дисконтування?
Підприємство здає звітність щоквартально. Є випадки, коли первинні документи, по яких формуються витрати надходять після здачі балансу. Витрати минулого року і витрати за минулий квартал списуються за рахунком 44.
Які ризики списання витрат за рахунком 44 з огляду на норми Закону про господарські товариства ?
Підприємство закупило кондиціонери, обігрівачі, чайники, мікрохвильову піч. На підприємстві обладнана кухня (більше сорока осіб працюючих). Для користування вищезазначеним обладнанням , видано наказ про охорону праці , щодо створення більш сприятливого робочого клімату для працівників.. Чи можна суму амортизаційних нарахувань не коригувати додатком РІ?
Підприємство надає послуги. Чи маємо ми право формувати собівартість наданих послуг на бухгалтерському рахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг », не користуючись рахунком 23 «Виробництво», якщо це прописано в наказі про облікову політику підприємства? Та які можуть бути наслідки при цьому?
У підприємства збитки, які виникли у 2017році. Згідно до ст.44.3 ПКУ ДФС України перевіряє діяльність підприємства за три роки. А у разі перенесення збитків за всі роки від початку виникнення збитків?
Чи можливо додатком РІ зменшити збитки на суму 2017 року, для того, що 2017рік не перевірявся?
Підкажіть, якщо поворотна фін.позика надана «до востребування», який період брати для дисконтування? Консультації стверджують, що такі поворотні позики можливо не дисконтувати. Але слухи на бухгалтерських форумах стверджують, що при податкових перевірках підприємств на МСФЗ , вимагають дисконтування навіть пролонгованих короткострокових позик. Стверджуючи, що короткострокові «за буквою», але ж «за духом» на кінець періоду заборгованості є довгостроковими. Підкажіть, яка на сьогодні практика перевірок таких пролонгованих короткострокових та безстрокових позик.
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно відображати акти за придбані послуги/роботи за минулі роки (2018-2016роки)? Чи можливо їх віднести до витрат зараз (у 4 кв.2019 р.)? Наприклад, виявити не проведені акти під час інвентаризації? Або, чи можливо нарахувати якусь копійчану суму попередніми роками, на підставі бух.довідок, а зараз, коли надійшли документи, відобразити нарахування усієї суми актів?
Які є варіанти уникнення проведення дисконтування заборгованості?
У предприятия есть собственная машина. Покупаем запчасти.для ремонта. Можем ли запчасти связанные с текущим ремонтом списать в затраты. Или стоимость всех запчастей добавляется в стоимость машины и амортизируется. И как определить текущий ремонт или капитальный.
ФОП, плательщик НДС, на общей системе. Если на конкретную дату на счет поступило, например 6000 грн. То в книгу доходов и расходов писать доход 6000 грн или 5000 грн. Вопрос задан в связи с изменениями закона по кассе. И если писать 6000 грн, то с какого числа действует это изменение.
Добрий день.Субрахунок 6442, по Дебіту залишок на кінець періоду, непідтверджені суми податковими накладними, суми ще залишились з 2012р.Як правильно і на який рахунок, на кінець року закрити ці суми?
Дякую.
Добрий день.Юридична особа, єдиний податок, 3 група, сплата ПДВ 3%. Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
Кінець року.Будь ласка скажіть, залишок на кінець місяця по рахунку по Дебіту, переплата постачальнику за поштові відправлення, суму не можемо повернути, підприємство закрито, не працює, також по цьому пдприємству маємо і залишок по Кредіту, також за поштові відправлення, як правильно в кінці року закрити ці суми, на який рахунок віднести?
Дякую.
