Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
НК
Кравец Наталья
10.09.2025 | 19:01
Відповідь надано
ПДВ та витрати: купівля матеріалів для власних потреб ТОВ
Добрий день. Директор купив матеріали для власних потреб за рахунок ТОВ (загальна система) у серпні 2025 року. Чи можемо зареєструвати компенсуючу ПН? Чи можна це включити у витрати (якщо так, то у які)? І як на таку ситуацію дивиться податкова при перевірці…
НА
Наталія
10.09.2025 | 18:05
Відповідь надано
Формування податкової накладної при продажу електромобіля без ПДВ
Добрий день. Продаємо електромобіль, відповідно операція звільнення від оподаткування. Формуємо ПН, у шапці (лівий верхній кут) вказую без пдв, чи потрібно ще у верхньому лівому куті, де рядок «податкові зобовʼязання*» проставляти номер 2, чи залишати це місце пустим…
СК
Кондратенко Светлана
10.09.2025 | 17:41
Відповідь надано
Проблеми з податковими накладними: дати постачання запчастин розбіжні
Доброго дня. Проплатили за запчастини 30.06.2025. На цю суму постачальник виписує декілька податкових накладних за цією датою, тобто 30.06.25. В подальшому постачальник надає нам видаткові накладні, де номенклатура, кількість, ціна відповідає податковим накладним, а дати інші…
ЯБ
Бренер Янна
10.09.2025 | 17:38
Відповідь надано
Коригування помилкової податкової накладної: наслідки та рекомендації
Підприємство помилково зареєструвало податкову накладну на послуги отримані від нерезиданта,місце постачання яких територія України і відобразило ПДВ в податковій декларації ,як в зобов'язаннях так і в податковому кредиті. Як відкоригувати помилкову податкову накладну? Які…
МА
Мацур Ярина Володимирівна
10.09.2025 | 17:28
Відповідь надано
Коригування податкової накладної при поверненні подарунка і товару
Добрий день
Компанія платник ПДВ має намір закупити товар по 300грн і в подальшому надавати його як подарунок до основного товару по 1,20грн. На суму перевищення між закупівлею та реалізацією виписується податкова накладна.
Яким чином таку ПН можливо відкоригувати…
Компанія платник ПДВ має намір закупити товар по 300грн і в подальшому надавати його як подарунок до основного товару по 1,20грн. На суму перевищення між закупівлею та реалізацією виписується податкова накладна.
Яким чином таку ПН можливо відкоригувати…
ОО
Остапович Оксана
10.09.2025 | 17:05
Відповідь надано
Штрафи за несвоєчасну реєстрацію платника ПДВ для ФОП
ФОП перевищив 1 млн грн., потрібно реєстрація платником ПДВ, ФОП продає цигарки, такі податкові накл. потрібно було реєс., якщо б він був платником ПДВ. ПН на продаж цигарок не опод. ПДВ, які штрафні санкції можуть бути застосовані до ФОП, якщо він не своєчасно зареєструвався…
МА
Марина
10.09.2025 | 17:00
Відповідь надано
Чи правильно постачальник зареєстрував рахунок-фактуру на послугу
Постачальник зареєстрував п/н на отриману передоплату (01 02 2025 та 01 03 2025)) на наше ТОВ (загальник + ПДВ), в яких вказав 1 шт, ціна 10 000 грн., пізніше постачальником надані послуги (28 03 2025): послуга 1 шт по ціні 20 000 грн...
Чи вірно я розумію, що постачальник…
Чи вірно я розумію, що постачальник…
СТ
Старикова Наталья
10.09.2025 | 16:43
Відповідь надано
ПДВ при продажу безкоштовно отриманого товару від нерезидента
Від нерезидента безкоштовно отриманій товар. Розмитнення за рахунок отримувача резидента ТОВ. Пдв яке було сплачене при розммитнені . При продажу цього товару чи потрібо реєструвати податкову крім податкову при продажу товара…
ІД
Дорошина Ірина Сергіївна
10.09.2025 | 16:40
Відповідь надано
Дата податкової накладної при оплаті бюджетними коштами: консультація необхідна
Добрий день! Наш покупець (неприбуткова організація платник ПДВ) сплатив кошти за товар 26.08 з казначейського рахунку 3431 (спецфонд), в призначенні платежу 2804120, тобто є всі ознаки бюджетних коштів. Але в договорі прописано, що "Розрахунок за даним договором здійснюється…
ЕВ
Евгения
10.09.2025 | 16:36
Відповідь надано
Штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН відповідно до ПКУ
Який штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН - у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 ПКУ;
Який штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 ПКУ…
Який штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 ПКУ…
НА
Надія
10.09.2025 | 16:11
Відповідь надано
ПДВ на імпорт обладнання: обов'язки резидента та оформлення операцій
Нерезидент придбав на території України установку для розмінування площ. Актом передає це обладнання (20 тис. євро) БО резиденту України не платнику ПДВ. Чи виникає у БО резидента України зобов'зання у сплаті ПДВ, як імпортованого обладнання без процедури вивезення? Як вірно…
ТЕ
Тетяна
10.09.2025 | 16:08
Відповідь надано
ПДВ: Який код УКТЗЕД вказувати для б/в товару
Добрий день підкажіть будь ласка господарство у 2019 році придбало новий товар з кодом УКТЗЕД 8433510000. Плануємо продати цей товар питання у податковій накладній нам ставити той самий код чи він буде інший так як цей товар уже не новий а Б/В, якщо інший то підкажіть який…
ОК
Кочнєва Ольга Григорівна
10.09.2025 | 15:58
Відповідь надано
Облік безоплатних послуг перевезення: ПДВ, дохід та документи
ТОВ надало послуги перевезення безоплатно ТЦК, як правильно провести в обліку дану госп операцію чи нараховувати ПДВ, якщо так, то як визначити базу оподаткування, чи визнавати дохід, як правильно провести операцію в бухобліку…
ПА
Пашко Ярослав Антонович
10.09.2025 | 15:55
Відповідь надано
Коригування ПН при поверненні передоплати: нюанси та терміни дій
Підприємством отримано передоплату на 105000 грн, виписано та зареєстровано ПН., а надано послуги ( згідно акту) на 90000 грн.Номенклатура послуг з двох позицій, які відрізняються в ПН та акті. Як правильно скоригувати ПН. 1. Повернути частину передоплати. На день повернення…
ОБ
Бурдейна Олена
10.09.2025 | 15:18
Відповідь надано
Дата виписки РК на зменшення та ПДВ за червень 2025
В Декларації з ПДВ за який місяць можна провести РК на зменшення до ПН від 25.06.2025р. одержаної і зарєстрованої в червні 2025 року ? ПН проведена в декларації за червень 2025року на суму більше чим видаткова накладна відповідн до якої вона була надана( постачальник поміняв ВН…
НИ
Нина
10.09.2025 | 15:12
Відповідь надано
Облік ПДВ при зарахуванні платежів за оренду приміщення
Вітаю! ТОВ надає в оренду приміщення іншому ТОВ з щомісячною оплатою 18000грн.
03.25р. було отримано дві часткові оплати:2500грн (12.03.25) та 2500грн (14.03.25).Зареєстровані ПН.
В кінці березня складено акт на 18000грн та зареєстровано ПН на 13000 грн (на різницю)…
03.25р. було отримано дві часткові оплати:2500грн (12.03.25) та 2500грн (14.03.25).Зареєстровані ПН.
В кінці березня складено акт на 18000грн та зареєстровано ПН на 13000 грн (на різницю)…
ВА
Валентина
10.09.2025 | 14:57
Відповідь надано
Чи можна використовувати податкову накладну з помилкою та РК
Добрий день. Постачальник послуг з міжнародного перевезення виписав податкову (код ставки 902) де допустив помилку і вказав суму меншу ніж в акті. Потім надіслав РК на зміну ціни. Чи можу я брати собі дану ПН та РК…
ТЕ
Тетяна
10.09.2025 | 14:32
Відповідь надано
Правильне оформлення ПДВ при комісійній угоді й передплаті
Доброго дня. Ситуація: ТОВ на загальній системі відпускає товар ТОВ на єдиному податку(не платнику ПДВ) по договору комісії кожного дня. В кінці місяця на 30 число -передплата. Платіж за товар зроблено 28 числа. Як правильно зареєструвати податкові - 30 числа (зведену) на…
ОЯ
Ярошевська Ольга Петрівна
10.09.2025 | 14:26
Відповідь надано
Чи потрібно подавати пустий звіт з ПДВ без накладних
Добрий день! ТОВ зареєстрували платником ПДВ з 07.08.2025 р. Перший звітний період з ПДВ є серпень 2025 р. та звіт потрібно надати до 20 вересня 2025 р.? Податкові накладні за цей період відсутні, то чи треба подавати Звіт пустим…


