Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ІР
Ірина
18.03.2025 | 15:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
якщо маємо вхідну податкову накладну із кодом послуги 68.20, вихідну ми зареєстрували із кодом послуги 68.20.12, маємо квед 68.20, чи не буде порушенням що вихідну податкову накладну ми зареєстрували за кодом 68.20.12? і взагалі яка різниця між цими кодами…
ВК
Валентина, консультант
експерт
20.03.2025 | 15:08
ВА
Валентина Гундер
18.03.2025 | 15:30
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство зареєстроване платником ПДВ з 20.01.2025р. Перша декларація з ПДВ подається в березні за період 20.01.2025-28.02.2025 ? Чи якось по іншому.Дякую…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 15:53
КВ
Кучер Владислав Володимирович
18.03.2025 | 15:20
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня.Нашому постачальнику заблокували ПН від 20.12.2023 та 08.01.2024 р. Він не подавав таблиці на розблокування. Як нам у цьому випадку потрібно вчиняти? Суму пдв по даним постачанням віднести на витрати? Якщо так, то якою проводкою? Бух. довідки при цьому буде…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:09
ЮЛ
Юлія
18.03.2025 | 15:18
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Який період включення податкового кредиту? Чи можу я пн від 27.02.23р зареєстровану в ЄРПН 20.03.23р включити в кредит в декларацію за лютий 2025р…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 17:01

Драганчук Наталія Богданівна
18.03.2025 | 14:52
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Товариство здійснює роздрібну торгівлю пальним, протягом місяця приймає авансові платежі за паливо і реєструє ПН на них, а в кінці місяця видає покупцям зеведну видаткову накладну. Яким чином зареєструвати РК, якщо ціни протягом місяця змінюються…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:36
ПП
Перов Перов Анатолій Іванович
18.03.2025 | 14:51
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
У 2018 була виписана податкова накладна (ПН) покупцю за передоплатою на 8000 грн. а відвантажили товар на 7000 грн. Утворилася кредиторська заборгованість 1000 грн. 2025 року покупець попросив на цю суму переплати відвантажити товар. Як бути з коригуванням до ПН від 2018 року…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:13
ІР
Ірина
18.03.2025 | 14:50
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! ТОВ (загальна система, платник ПДВ) виготовило запчастину для екскаватора "Стріла екскаватора", визначили код укт зед 8431 - яка продається військовій частині. Прошу сказати чи даний продаж підпадає під дію постанови 178 та оподатковується пдв за ставкою 0%…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:18
ОГ
Гулемба Оксана Сергіївна
18.03.2025 | 14:44
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, якщо установа 17 березня 2025 зареєструвала зведену компенсуючу ПН за п.198.5 , а 18 березня 2025 виявила ще декілька ПН зареєстрованих на ПК постачальниками, складати ще одну зведену компенсуючу ПН за п.198.5, за лютий місяць чи переносити в період березень місяць…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:06
ОЛ
Олена
18.03.2025 | 14:43
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня!
Підприємство має переплату на бюджетному рахунку по ПДВ, яка виникла внаслідок подання уточнюючих розрахунків. У разі повернення переплати з бюджетного рахунку на електронний рахунок ПДВ при заповненні заяви J1302002 в розділі "Напрям перерахування коштів"- На…
Підприємство має переплату на бюджетному рахунку по ПДВ, яка виникла внаслідок подання уточнюючих розрахунків. У разі повернення переплати з бюджетного рахунку на електронний рахунок ПДВ при заповненні заяви J1302002 в розділі "Напрям перерахування коштів"- На…
СК
Світлана, консультант
експерт
20.03.2025 | 09:45
ЮЛ
Лісаченко Юлія Олександрівна
18.03.2025 | 14:39
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи нараховується зараз до сплати сума штрафу у зв'язку з виправленням помилки в Декларації з ПДВ? У нас Позитивне значення в Уточнюючій декларації. Рядок 18.1 заповнювати чи залишати пустим…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 17:11
ЗІ
Зінаїда
18.03.2025 | 14:38
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Вітаю.ТОВ (платник ПДВ) купили "подарункові сертифікати" для дітей співробітників у платника ПДВ. Отримали від постачальника ПН. Після видачі сертифікатів дітям, було зареєстровано 2шт ПН (1- нульову, 2 на себе - з ознакою "15"). Після отоварення сертифікатів (термін - до…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 21:25
ОТ
Турчак Оксана
18.03.2025 | 14:25
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, Податкова накладна за вересень 2023 яка була розблокована, я її не побачила вчасно та не включила у вересень 2024. Чи можу я зробити уточнюючий розрахунок вересня 2024, чи у періоді її розблокування…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 20:58
КА
Катерина
18.03.2025 | 14:25
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Підприємство отримало передоплату за послуги від покупця нерезидента (Японія) . Послуги з ПДВ. Підкажіть, будь ласка, як зареєструвати податкову, та де саме в декларації вказувати цю операцію. Вперше із таким стикаюсь…
СК
Світлана, консультант
експерт
01.04.2025 | 09:59
РИ
Римма
18.03.2025 | 14:12
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити. В лютому 2025 р. митниця помилилась і зависила в МД суму ПДВ, яку ми, звичайно сплатили. В березні 2025 року нам повернули надмірно сплачену суму. Мої дії: я надаю декларацію з ПДВ за лютий з невірною сумою податкового…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.03.2025 | 16:32
ЛЮ
Людмила
18.03.2025 | 14:09
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
У січні 2025 року постачальник відвантажив нам товар, датою відвантаження склав ПН 21.01.25 та своєчасно її зареєстрував. Але помилився в КОД УКТЗЕД. 28.02.25 постачальник зробив РК до січневої ПН та зареєстрував цей РК 13.03.25. Ми неправильну січневу ПН не включили до…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 17:41
ІС
Садова Іванна Ярославівна
18.03.2025 | 14:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підкажіть, якщо від"ємне ПДВ у декларації 180 тисяч чи буде камеральна перевірка?Колись проводили перевірку при від"ємному значенні 100 тис. Цікавить зараз скільки?До відшкодування не подаю,переношу у майбутні періоди…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.03.2025 | 20:09
АЛ
Альона
18.03.2025 | 14:07
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день!
Покупець не відправляє на рестрацію РК, яке йому було надіслано, чим так не реєстрація РК загрожує для постачальника…
Покупець не відправляє на рестрацію РК, яке йому було надіслано, чим так не реєстрація РК загрожує для постачальника…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 20:43
НА
Надія
18.03.2025 | 13:55
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Приватне підприємство з КВЕДОМ 61.10- надає послуги зв'язку як населенню так і юридичним особам .Виписують податкові накладні останнім днем місяця ( не зважаючи , коли надійшли кошти ) . Чи мають право вони так робити…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 17:47
ТН
ТРОФИМЕНКО НАТАЛЯ
18.03.2025 | 13:47
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Чи можна у поточну декларацію з ПДВ за лютий 2025р включити податкові накладні за попередні періоди: листопад 2024р, грудень 2024р, січень 2025р, які раніше не були включені у податковий кредит…
СК
Світлана, консультант
експерт
18.03.2025 | 17:48
ОК
Оксана
18.03.2025 | 13:41
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ТзоВ загальносистемник,надаємо санаторно-курортні послуги .У договорі про надання послуг прописали окремий пункт " у випадку дострокового виїзду споживача грошові кошти за невикористані послуги повертаються за винятком суми штрафу ,що дорівнює розміру вартості послуг за 1 добу "…
СК
Світлана, консультант
експерт
19.03.2025 | 08:42


