Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(5)

572

45
Оберіть відео для перегляду

5(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:24:11

Ірина Губіна

5(5)

Оцініть відео:
5.0(5)

572

45

Добрий день. Наше підприємство продаж товару оформлює через ПРРО. Виникають випадки, коли через деякій час товар якій продали виявляється бракований і тоді клієнту повертаємо частину грошей (компенсацію) при цьому товар залишається у клієнта. Скажіть, будь ласка, як правильно провести таку операцію через ПРРО і відобразити в 4ДФ?

Добрий день. ФОП, 2 група ЄП, в минулому році при продажу товару через Нову Пошту (покупець сплачував за товар при отриманні і гроші заходили на рахунок підприємця) помилково, коли пробивав товар через ПРРО, указував форму оплати «Готівкова» замість «Безготівкова». Підкажіть, будь ласка, як можна виправити помилку? Дякую за відповідь.

Вітаємо, Підп-во(великодох.,пл-к ПДВ) отр.в банку кр-т(прогр.USAID,поповн.обіг.коштів). %за кр-т скл.з 2 частин:базової %ставки,що спл.підп-м,і комп-ї% банком за рах.коштів USAID;нарах.і спл.щомісячно. Проводки у 2024: Дт951– Кт684-% за повною ставкою,одночасно Дт484–Кт718–комп-я% банком. Опл.за базов.%:Дт684–Кт311. У разі надх.до банку комп-ї% від USAID:Дт 684–Кт484. На поч.2кв.2025 част.комп-ї% не була погаш.USAID. У 04.25-вимога банку спл.непогаш.комп-ю%,спл-ли у квітні. У 06.25–надх.коштів від USAID,банк перерах.під-ву кошти з признач.:«Поверн.комп-ї за кр.дог.». Як відобр.в БО і ПО опл.і поверн.сум комп-ї%? Чи нарах.дохід у 06.25 при отрим.комп-ї, якщо дохід був нарах.у2024 при нарах.%?

ФОП-єдинник надає послуги проживання на території різних ОТГ що відносяться до різних територіальних відділень податкової і не відносяться до місця реєстрації ФОП. Куди подається Декларація туристичного збору? Одна по місцю реєстрації чи декілька по місцях діяльності? І сплата по різних ОТГ?

Доброго дня! Підкажіть будь ласка яке має бути документальне оформлення операції із встановлення системи відеоспостереження?Замовник-ТОВ мікро, заг.с-ма та платник ПДВ, виконавець-ФОП 3групи 5%. Чи достатньо договору на монтаж та акту виконаних робіт, сума 560000грн. Чи правильно, якщо в акті одним рядком вказано "Монтаж та встановлення системи відеонагляду"?Монтаж виконаний із матеріалів Виконавця.Чи потрібно розшифровувати, і якщо так, то в якому документі перелік всього, що використали для цього монтажу?Дякую!

Доброго ранку!У нас переробка с/х.Все обладння цеху у в оренді.Будуємо самотужки суху градирню. Це буде окремий підрозділ.Цей підрозділ братиме участь у тех.процесі переробки с/г.Збираємо витрати на рах.Дт1522.При введенні в експлуатацію ОЗ робимо бух.проводки Дт 10-Кт1522? У нашому ж випадку не застосовуються рах. 117? Дякую!

Прохання уточнити, на яку дати визнавати дохід від реалізації, якщо розмитнений товар одразу їде до Покупця на умовах ДДП без заїзду на склад постачальника? На яку дату виписувати ВН, якщо товар буде доставлено на склад Покупця 26.06.2025, а розмитнення фактично відбулось 23.06.2025 і одразу вантаж було відправлено клієнту? дякую

Підприємство займалося страховою діяльністю та звітувало за МСФЗ. У 2024р. здали ліцензії та перестали бути фін.установою. Є нерухомість, яку відображали як інвест.нерухомість і не нараховували амортизацію. Як у 2025 році перейти на ПСБО і нараховувати амортизацію на нерухомість? Чи можна амортизацію перерахувати з періоду введення будівлі в експлуатацію (2005 р.) і всю суму віднести на витрати?

Доброго дня, ТОВ уклало договір -сторона -самозайнята особа ФІО , Бельгія.Предмет договору -послуги з формування документів і звітності, повязані з ними консультаційні послуги. Чи треба утримувати податки з доходу такої особи? Які саме? Дякую

ТОВ на єдиному податку отримало гарантійний платіж за останній місяць оренди . З 01 квітня перейшло на загальну систему оподаткування ,змінився орендар .Колишньому орендарю повертається гарантійний платіж. Новий орендар оплачує новий гарантійний платіж на оренду. Чи включається гарантійний платіж до обсягу операцій для реєєстраціі платником ПДВ?Як провести в обліку операції?

Виконавець розробив проектну документацію по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі" на суму 984000,00грн. Виконані роботи були оплачені як послуга (КЕКВ-2240), ці витрати були віднесені на фактичні видатки поточного року. Разом з актом здачі-приймання робіт було надано акт прийому-передачі документів (7 томів). Питання: чи правильно віднесено на фактичні видатки , чи дана проектна документація має оприбутковуватись на рахунку 109 ? Дякуємо за відповідь.

Скільки разів протягом року роботодавець може надати неоподатковувану допомогу на лікування (165.1.19 ПКУ) на одного працівника при наданні підтвердних документів понесених ним витрат на лікування та діагностику як то чеки, квітанції та рахунки, бо лікування довготривале.

Продавець(платник ПДВ)на дату авансу від платника ПДВ визначив ПЗ, склав ПН і зареєстрував її в ЄРПН в 04.2022році. В 05.2022 року продавець-постачальник (платник ПДВ) повертає аванс покупцю, який на той час перейшов на спрощену систему оподаткування 2%,став неплатником ПДВ. Як в бухгалтерському, податковому обліку відобразити незакритий рахунок 6432, в якому звітному періоді? Дякую.

Добрий день. Підприємство має митну декларацію за 31.03.2025р. Акт виконаних робіт по термінальним послугам від митного терміналу - від 02.04.2025. Підприємство здає звітність - квартальну декларацію з податку на прибуток та квартальну фінансову звітність 1-м. Чи має право підприємство збільшити ТТВ по розмитненому товару від 31.03.2025р. в першому кварталі 2025р., якщо дата акту припадає на інший звітний період, 2-й квартал. Дякую.

ЮО платником ЄП отримано Поворотно-фінан. допомогу від засновників. З 4 кварталу планується перейти на загальну систему. На момент переходу термін користування допомогою менше 12 міс. Чи виникає дохід від отриманої ПФД у момент зміни системи оподаткування ?

Доброго дня! Підприємство має ліцензію на право зберігання пального(виключно для потреб власного споживання) термін дії до 15.09.2027року. Чи потрібно до 01.07.2025 року подавати в ДПС заяву на оновлення даних по цій ліцензії,згідно Закону №3817? ДПС на сьогоднішній день не дає конкретної відповіді. Дякую.

Обов'язкова ПДВ-реєстрація ФОП на ЄП Загалом обов'язковою називають реєстрацію платником ПДВ відповідно до примусу п. 181.1 ПКУ — тобто у разі перевищення особою протягом останніх 12 місяців ліміту 1 млн. грн оподатковуваних операцій постачання.29 квіт. 2025р.Обов'язкова ПДВ-реєстрація ФОП на ЄП Це стосується тільки ФОП ЄН 4група? Цікавить ФОП 3група 5% Дякую

Доброго дня. Підприємство сплачує податок на землю, на якій розташована будівля. Планується продаж даної будівлі. Скажіть, будь ласка: 1) з якого місяця підприємство перестає бути платником податку на землю, в місяці реалізації будівлі чи в наступному місяці? Декларацію з земельного податку подаємо річну. 2) як правильно розрахувати податок на нерухоме майно, якщо реалізація будівлі відбудеться не з першого числа місяця? Дякую

Вітаю! Орендодавець (ЮО-платник ЄП 3 групи) і Орендар (ФОП) розривають договір оренди. На підставі листа-заяви про повернення коштів у червні 2025 р. Орендодавець повертає Орендарю передоплату (орендну плату за останній місяць), отриману у грудні 2024 р. Чи має право Орендодавець здійснити коригування доходу у декларації платника ЄП за поточний звітний період (1-ше півріччя 2025 р.)? В якому розділі такої декларації слід відобразити коригування: в розділі II (рядок 1), зменшивши суму доходу за звітний період, чи в розділі IV (рядок 14), уточнивши суму ЄП за 4-ий квартал 2024 р.? Чи слід повернення коштів ФОПу відобразити у Додатку 4ДФ? Дякую.

Вітаємо! Нашого працівника призвали на військову службу під час мобілізації в воєнний стан, та направили для проходження військової служби до конкретної військової частини, про що маємо довідку від РТЦКтаСП від 03.06.25. Чи треба відображати в Об'єдн.зв.: 1. у додатку 5 ?, 2. у додатку 6, для пільгового стажу за кодом підстави нарахування спец.стажу ПСД003Г1 або ЗПЗ056В1 ?