Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Любов'ю Романчук

5.0(2)

371

69
Оберіть відео для перегляду

5(2)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:39:23

Любов Романчук

5(2)

Оцініть відео:
5.0(2)

371

69
Фермерське господарство в продовж 2019-2020 займалось вирощуванням овочів. 2021-2024 не працювало. Зараз відновлюємо діяльність. В ОСВ за минулі роки виявили не списане насіння, а по факту його тоді використали. Як правильно зараз привести у відповідність бухгалтерский рахунок. Працівників з якими тоді співпрацювали на разі немає, підписати акт не можемо. Як правильно вийти з цієї ситуації. Дякую!
Добрий день, ФОП 2 група надає стоматологічні послуги, маємо додатковий КВЕД 47.75 .Чи можемо продавати зубні пасти , щітки за доглядом зубів проводити продаж через ПРРО з веденням товарного обліку?
Вітаю. Підприємство (ТОВ-мале) орендує нежитлове приміщення. Строк оренди по 30.04.24р. Оплатили 24.11.23р. Забезпечувальний платіж (ЗП) у сумі 800 000 грн. 19.04.24р. укладена Додаткова Угода (ДУ) №1: «Продовжити Строк Договору до 31.10.24р.». 30.05.24р. було повернення частини ЗП у сумі 400 000 грн. 30.10.24р. укладена ДУ№2: «Продовжити Строк Договору до 31.05.25р.». В обліковій політиці підприємства – довгострокова дебіторська заборгованість (ДЗ) відображається за теперішньою вартістю на дату визнання.
 Чи потрібно дисконтувати цю ДЗ? Якщо так, то з якого моменту потрібно розпочинати дисконтування? Чи потрібно застосовувати ретроспективний метод? Дякую.
Доброго дня! Юрособа на загальної системі оподаткування (прибуток+ПДВ). В якому місяці проводити витрати по постачанню електроенергії, якщо в акті (паперовому) написано, що акт за березень, але акт датован та підписан у квітні.
 Дякую!
Доброго дня, підкажіть , будь ласка, які звіти, на відміну від ФОП на єдиному податку , потрібно ще робити і доздавати ЮО?
 ФОП та ЮО -турагенти 3груп
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, мінімальну кількість людей, оформлених та одержуючих зарплату, у юридичної особи на єдиному податку 3 групи?
 Директор?
 Дякую
Доброго дня чи можна ставити на витрати ( Управління поліції охорони у Львівській області ) охорона обєкту. маємо податкову накладну.сплата проходить по банку ,але вони не дають акт виконаних робіт. можливо видруковати акти виконаних робіт і ставити на витрати. Дякую
ТОВ платник ПДВ на ЗС, має зед контракт на поставку запасних частин , також з цим же нерезидентом, має контракт на виконання сервісного обслуговування . тобто ми купуємо запчастини у нерезидента і робимо сервісне обслуговування техніки для нього ж на території України. В контракті на постачання з/ч протисано, що ми маємо за них сплачувати по інвойсу. Але на рівні менеджера нашого, який курує цього нерезидента, вони домовились і підписують в управлінському обліку взаємозаліки, зараховуючи виконані роботи в вартість з/ч і ТОВ офіційно не сплачує за товари,а в бухгалтерії борг ,який зростає. питання: як вірно проводити це по обліку, можливо приходувати товари на забаланс ?
вітаю. тов на зс отримало кредитну відновлювальну лінію на 500 тис доларів на 5 років, беремо частинами, кожну частину потрібно повернути на протязі 180 днів, чи вірно віднести такий кредит на короткостроковий та в обліку показувати тільки частини які беремо? чи потрібно всю суму показати ? також відсотки дт951 кт684 ?
Дорий день! 12.24 р. ми тов платники пдв зареєстр. пн з-но оплати від замовника. ми замовнику надаємо 2 різні послуги по кожній є дог,і в призначенні платежу замовник помилково зазначив не ту послугу і дог, а виявив це в 02.25 року, і одразу нам надіслав лист«заднім числом» від 12.24р про зміну призначення платежу, і нами у 02.2025р була зареєстр. "0" рк з кодом 104 від 27.12.24р (тією ж датою, що і пн).так як за 12.2024р дека з пдв вже була прийнята, чи потрібно було подавати уточнюючу деку з пдв за 12.2024р у 02.2025р після реєстрації рк від 12.2024р? на сьогодні ця рк так і залишається у відсутніх у реєстрі в видан. та отрим. пн, тобто ми її в жодну деку не включали,які подальші наші дії?
Добрий день. Як правильно оприбуткувати товар куплений закордоном за валюту, коли на момент отримання товару курс знизився? Дякую
На виробництві використовуються дуже маленькі деталі, які в процесі роботи часто губляться. Чи правильно відносити такі втрати до технологічних та списувати їх на собівартість. Також є деталі, які вилучаються з виробу з метою убезпечення браку і вже непридатні до подальшого використання. Ми визнаємо їх як втрати від браку і списуємо на собівартість. Чи правомірні наші дії? Дякую.
ФОП 3 гр.-"єдинник" занизив суму доходу у декларації за 2й кв. 2024 р.. У 3му кв. 2024 р. самостійно виявив це та збільшив на цю пропущену суму звітну декларацію за 3 кв. 2024 р. і самостійно доплатив ЄП без подання уточнюючої декларації. Питання: 1. У чому різниця між "надіслати уточнюючий розрахунок" (абз.1 п.50.1 ст. 50 ПК) та "зазначення відповідних уточнених показників"? 2. Скільки всього уточнюючих декларацій потрібно і чому? 3. Чому саме не можна НЕ подавати уточнюючу декларацію у 2025 р. - якщо абз. 2 п. 50.1 ст. 50 ПК нібито дозволяє обійтися і без неї? Дякую.
ТОВ орендує приміщення для здійснення господарської діяльності (медична практика) у фізичної особи . Хто сплачує податок на нерухоме майно ТОВ( орендар) чи фізична особа (орендодавець)? Дякую.
Доброго дня. Ми ТОВ платники ПДВ, в квітні 2025р дізналися що контрагент платник ПДВ ( був лист від ДПС чому не зареєстровано ПДВ на даного контрагента ), до цього весь 2024 р виписували податкові накладні на Неплатника. Як нам правильно поступити в склавшийся ситуації. Робимо - РК і виписуємо нові податкові. Який буде штраф і взагалі наслідки для нашого ТОВ? Завчасно дякую за відповідь.
Добрий день! Благодійна неприбуткова організація, плануємо купувати питну воду для співробітників та для клієнтів організації , які приходять в офіс на консультації . Які документи треба оформити для підтвердження витрат, на якій рахунок списувати витрати 949 Витрати основної діяльності, чи 92 Адміністративні витрати? Дякую за відповідь!
Добрий день!
 Підприємство єдиний податок 5%. Здійснило 22.02.2022 здійснило оплату за токени. Токени фактично не отримані станом на 23.04.2025. Чи можемо списати передплату за токени на рах. 949?
Вітаю .ФОП вперше отримав товар який має 7%,як потрібно записати наше зобовязання в податковій накладні,окрема накладна створюється як на тютюнові вироби,чи можна в податкову накладну вносити товар 20% і 7%. чи потрібно включати в додаток 4Д ПДВ 7% Дякую
Вітаю. ФОП перейшов з прощеної системи на загальну в 4 кв. 2024 р. Чи має він право віднести до витрат 4 кв. суми орендної плати за 3 кв., які були оплачені в жовтні 2024 р.
 Чи має він право включити в 4 кварталі до витрат всю суму оплати річного користування програмою "Медок"?
Підприємство придбало авто та згодом передало згідно наряду та акту приймання-передачі в РТЦК та СП як залучений транспортний засіб. Як потрібно відобразити цю передачу на рахунках бухобліку?Чи потрібно в цьому випадку нараховувати амортизацію? Що із вхідним ПДВ?