Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Антоном Янко

5.0(8)

477

55
Оберіть відео для перегляду

5(8)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:20:09

Антон Янко

5(8)

Оцініть відео:
5.0(8)

477

55
Добрий день!Повернувся працівник після мобілізації, є посвідчення УБД.Чи є якісь пільги для цієї категорії в оподаткуванні зп (8500грн), надання мат.допомоги, ПСП? чи тільки доп.відпустка 14днів? Дякую.
Добрий день.
 Підкажіть, будь ласка, наступне.
 У травні 2024 року робітнику разом із заробітною платою, премією також нарахували відпускні 24 календарі дні за 2024 рік (авансом за невідпрацьований рік). Загалом сума нарахованого ФОП в травні 2024 року становила суму, більше максимальної місячної бази для нарахування ЄСВ, наприклад 190 000 грн. Фактично нарахований ЄСВ на цей ФОП із суми 120000грн. і становив 26400 грн. В жовтні 2024 року робітник звільняється, бухгалтерія утримує відпускні за незароблену суму відпускних в розмірі 32000,00грн., ФОП робітника жовтня 2024 року стає менше на 32000,00 грн. і становить загалом після утримання -20000,00грн. Питання: база оподаткування ЕСВ в дан
Доброго дня, підкажіть будь ласка, договір ЦПХ від 22.01.2025 р., акт виконаних робіт 03.02.2025 р. суму по договору ділимо на дві рівні частини для звіту з ЄСВ в Д1 ? Уже в місячному звіті за січень 2025 р. показуємо двома рядками ? Дякую.
Добрий день.
 Відповідно до п.2 розділу 2 Постанови 100 компенсація за невикористані дні відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання виплати компенсації за невикористані дні відпустки. Для нарахування резерву невикористаних відпусток станом на 31.12.2024 необхідно обирати розрахунковий період січень-грудень 2024 року чи грудень 2023 – листопад 2024? Адже проведення інвентаризації невикористаних днів відпустки на 31.12.2024 - це умовно нарахування та виплата цих невикористаних днів саме 31.12.2024.
Доброго дня! Останній раз зарплату підіймали в квітні 2024р. Чи потрібно індексувати зарплату в січні 2025р.? Калькулятор показує ,що потрібно. А роз"яснення Мінекономіки говорить про базовий місяць січень 2025р. та що індексацію не потрібно проводити в січні 2025 року. Як вірно рахувати? Завчасно ВАМ вдячна!!!
Вітаю. Працівник, який працює на посаді атестованій по Списку 2, цілих два місяці знаходився на лікарняному. Чи увійдуть ці два місяці до спецстажу? У звіті в таблиці Д6 показувати повні місяці роботи чи за ці місяці стажу не буде? Також, чи впливає на розмір спецстажу знаходження працівника у відпустці?
Добрий день. У 2022 році в Об'єднаній звітності в 4ДФ не відображена безоплатна видача подарункових сертифікатів співробітникам під кодом 160, вартість подарункових сертифікатів не перевищувала 25% від однієї мінімальної заробітної плати. Податків не було. Чи потрібно зараз складати уточнюючий звіт за 2022 рік, і яким буде штраф, якщо ми зараз подамо уточнюючий звіт по коду 160 ?
Вітаю!
 Чи зобов'язаний ФОП вести розрахунок резерву відпусток? (в штаті 1 найманий працівник).
 Дякую!
ФОП 3гр.5% надавав послуги юр.особі згідно зі своїми КВЕД. Юр.особа не платив ФОП гроші за отримані послуги, але відносив такі послуги на витрати - є акт, але немає оплати. Наразі сторони підписують договір про прощення боргу. Які будуть наслідки у ФОП - ПДФО 18% і військовий збір 5%? ФОП має право підписувати такий договір?
Добрий день. Останній раз підвищувалась ЗП в квітні 2024. Чи нараховується індексація в лютому 2025? З якого місяця в 2025 році починаємо нараховувати індексацію? Дякую
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи можна по новоприйнятому працівнику, в якого є довідка МСЕК про інвалідність 3гр, застосовувати 8,41% до ЄСВ, якщо в довідці вказано,що інвалідність до 01.10.22 і черговий медогляд він не проходив?Дякую!
Вітаю,гол.бух виконує роботу звільненого бухгалтера.доплату за суміщення встановляєм у %до окладу звільненого чи гол.бух?Чи можна іншу доплату?
В грудні 2024р. на підприємстві проходили практику студенти-практиканти. Договір між підприємством та навчальним закладом є. Як їх правильно їх прийняти в 1С8? Як вірно відобразити ці відносини у обєднаному звіті: в додатках Д1, Д4 та Д5?
Доброго дня , працівник інвалід -2 група платим ЕСВ -8,41 % з зарплати,але він ще є підприємцем . Скажить будь ласка з підприємскої діяльності ЕВС платити ,чи він звільнений як інвалід від сплати.
Працівниця на лікарняному три дні з попереднього місяця і двадцять днів в поточному, здійснено перерахунок за минулий місяць і нараховано зп за поточний сума 3987,29, ЄСВ дотягує до мінімалки, хочу табличку в яких випадках ЄСВ по факту, а в яких до 1760 будь ласка
В лютому 2024 р працівниця іде у декрет. В І кварталі 2024 р. в Д1 в лютому відобразили вагітність і пологи з кодом 42 але однією сумою без розбивки по місяцях 126днів (лютий -червень) Також вона має спецстаж. ЄСВ в межах норми коригувати не потрібно. Як правильно виправити таку помилку.
Підприємство сплачує згідно договору ДМС страховий внесок за працівника. Договір не відповідає вимогам ПКУ (пп.14.1.52-1 п.14.1 ст.14 ПКУ). Тому не застосовує податкової пільги з ПДФО, передбаченої пп.«в» пп.164.2.16 п.164.2 ст.164 ПКУ та всю суму страхових платежів включає до оподатковуваного доходу працівника. Відповідно треба сплатити ПДФО 18% з урахуванням натур.коеф. (п.164.5 ст.164 ПКУ) та ВЗ. Питання: 1) ВЗ також з урахуванням натур.коеф. (пп.1.4 п.16-1 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ) ? 2) За чий рахунок сплачуємо ПДФО та ВЗ, за рахунок працівника (утримуємо із зарплати) чи за рахунок підприємства ? Якими проводками відображаємо нарахування додаткового блага та податків?
Вітаю! Підприємство сплатило за свого штатного працівника та членів його родини по Договору добровільного медичного страхування (ДМС), який НЕ є ДМС з точки зору податкового кодексу. Та утримали з всієї суми ПДФО та військовий збір. Який код ознаки доходу у 4 ДФ ? Дякую.
Подскажите пожалуйста, сколько времени и вообще надо ли хранить табели раб. часа за прошлые периоды, а также ведомости по выплате Зарплаты у ФОПа, где выплата проводится из кассы, по ведомостям и надо ли это как-то отражать еще где-то (приход денег-расход, как у юр.лиц, например, приход денег из банка в кассу, а потом выдача по ведомости)? ФОП на едином налоге. Благодарю.
Добрий день! підприємство в січні 2025 оплатило дохід фопу за іт-послуги, сума незначна - 1006,00грн. Коли отримали реєстраційні документи, фоп виявився зареєстрований в Луганській області. Як потрібно відобразити в об.звіті в додатку 4дф - код 157 чи інший - 102 і тоді ми повинні були утримати пдфо і військ.збір? про це почули вперше на недавньому вебінарі, що зареєстровані на ТОТ ФОП треба відображати з ознакою 102.