5(15)
Урок 1. Прийняття, переведення та звільнення працівників: документальне оформлення
Яна Ярошенко
5(15)
5(13)
Урок 2. Документальний пакет кадрового діловодства: зміни до ШР та графіка відпусток, Особова картка П-2, трудові книжки
Яна Ярошенко
5(13)
5(12)
Урок 3. Військовий облік: алгоритм дій та поради для роботодавця
Яна Ярошенко
5(12)
5(10)
Урок 4. Мобілізований працівник: оформлення призову, гарантії, відображення в Списках
Яна Ярошенко
5(10)
5(9)
Домашнє завдання
Яна Ярошенко
5(9)
Рейтинг успішності студентів курсу
та ваші персональні бали
Нижче ви можете залишити питання за темами модуля 7. Експерт відповість письмово
Відповідь на запитання ви отримаєте протягом 3 робочих днів
23896
Добрий день, як правильно оформити працівника якщо його з сумісника переводять на основне місце роботи через внутрішній наказ? і як показати в додатку 5
Добрий день. Вибачте, але вам краще скористатись сервісом "ОК" https://7eminar.ua/consultations/osobistiy-konsultant , оскільки ваше питання не належить до теми ПДВ.
Добрий день, якщо працівнику потрібно зявитись до ТЦК, всі необхідні документи є як порахувати йому цей день по середньому заробітку?
Вибачте, але вам краще скористатись сервісом "ОК" https://7eminar.ua/consultations/osobistiy-konsultant , оскільки ваше питання не належить до теми ПДВ.
Добрий день, якщо працівнику потрібно зявитись до ТЦК, всі необхідні документи є як порахувати йому цей день по середньому заробітку?
Вибачте, але вам краще скористатись сервісом "ОК" https://7eminar.ua/consultations/osobistiy-konsultant , оскільки ваше питання не належить до теми ПДВ.
Доброго дня! 1. Підкажіть будь ласка чи може хтось з працівників перекласти інвойс чи обов'язково має бути професійний перекладач та чи потрібно десь завіряти цей переклад? 2. Як і де перевірити повноваження підписанта нерезидента для підписання ЗЕД-контракту? 3. Як практично підписати ЗЕД-контракт через якусь платформу електр. документообігу чи пересилати паперовий варіант? На інвойсі нерезидент не ставить ні підписи ні печатки, правильно ж, не так як в Україні? Дякую.
Добрий день! Питання щодо прикладу з донарахуванням ПДВ. В обліку в нас товари за первісною вартістю Донараховуємо ПДВ тільки в ситуації продажу нижче контактної. Але продано в гривні, а контактна вартість в доларах. В обліку немає контактної вартості в гривні щоб співставити з ціною продажу. Як правильно відстежувати необхідність донарахування ПДВ?
Дякую!
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Вітаю! На слайді Головні валютні правила обліку - пункт 4 не зрозумів, можете пояснити: виходить, що ми маємо 2 види курсових різниць: одні формуються по монетарних статтях на дату визнання активу, а інші - кожного разу при оплаті або отриманні ТМЦ?
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано організаторам. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Вітаю! Будь ласка, уточніть: якщо ПДВ на митницю перерахувати 28.05, а митна декларація 02.06. Яка дата є датою виникнення ПК для декларації з ПДВ ? дякую
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Вітаю, коли включаєш відео немає звуку.
Добрий день. Ми перевірили всі уроки, а також домашнє завдання - все працює, звук є. Перевірте будь ласка налаштування вашого комп'ютера. Якщо залишаться будь які запитання - звертайтесь, раді будемо допомогти.
Добрий день. Не зрозумілим залишається переклад інвойсу на українську мову, але ж він не вважається первинним документом, за яким приховується товар, як МД. Навіщо його перекладати? І стосовно контрактів, які діють за міжнародним правом, хіба вони не підпадають під термін позовної давності тієї країни, з якою укладено контракт? Дякую
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день. Якщо інвойс, отриманий від нерезидента (Польща), складений англійською та російською мовами. Товар пройшов розмитнення. Які можливі наслідки при перевірці ДПС, якщо немає перекладу українською? Чи можливо виправити ситуацію?
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Продовження питання:
Імпорт на умовах післяплати не є операцією, яка підпадає під контроль над термінами розрахунків
Отже, обидві відповіді є правильними.
Питання : то як обидві відповіді можуть бути правильні, якщо відповідь А перша подія- оплата, відповідь Б перша подія -отримання товару?
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Питання по тесту
10. В якому випадку не застосовуються штрафи за порушення строків розрахунків із країною-агресором?
А. Підприємство здійснило передоплату нерезиденту РФ до 24.02.2022.
Розгорнута відповідь:
Контроль за термінами розрахунків стосується лише операцій імпорту на умовах передоплати. Але згідно з п. 13 ст. 16 Закону України «Про валюту» відповідальність не застосовується щодо резидентів – суб’єктів господарювання, що вчинили відповідне правопорушення, якщо імпортні операції не можуть бути завершені внаслідок дії постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації від 9 квітня 2022 року № 426.
Добрий день. Дякуємо за коментар. Ваше запитання було передано нашому експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, доступ до цього курсу у мене необмежений? Я зможу передивлятись відео після закінчення курсу?
Так все вірно, зможете передивитись коли вам буде зручно.
Добрий день. Ми ведемо облік розрахунків з митницею на 631 рахунку, а мито проводимо через 642 рахунок. В результаті в програмі при проведенні документу ВМД по імпорту формуються проводки
281 642
642 631
Чи є такі проводки корректними?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Доброго дня.На останньому слайді 7 модулю(4 уроку) вказано дата 18.05.2024(як відобразити мобіліацію в списках во).Чому саме ця дата і про який документ йде мова.Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Добрий день. Питання по імпорту по договору комісії. 1) які копії документів повинен надати комісіонер? чи зобов'язаний він надати копію інвойса, копію контракту з постачальником, з перевізником? 2) якщо комісіонер отримав акт від перевізника датою 31 березня. оплатив 3 квітня, сума в євро. Звіт комісіонера 4 квітня. На яку дату потрібно брати курс НБУ, щоб віднести витрати на доставку на собівартість товару?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
В мене питання по застосуванню переліку 1045: на курсі почула що цей перелік потрібно використовувати вже з 01.01.2025р. Але відповідно до пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ, у разі затвердження змін до зазначеного переліку після 30 листопада 2024 року, такі зміни застосовуються з 1 січня 2026 року. Так з якого року ми можемо застосовувати оновлений перелік 1045?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Доброго дня, ТОВ на загальній системі (платник ПДВ) є багато часткових переплат по імпорту товару за одним контрактом , але по різним інвойсам. Зараховуєм передплати послідовно, чи кожна передплата прив'язується до свого інвойсу?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Вітаю. Чи потрібно коригувати/донараховувати ПДВ при списанні (прощенні боргу) кредитором-нерезидентом? Тобто умовно протягом 2020-2024 рр. ввозили товар на умовах постоплати. ПДВ, сплачний на митниці, відповідно, потрапляв до ПК. Товар реалізовано, але заборгованість перед нерезидентом "зависла". І от після перемовин постачальник погодився "простити" кредиторку, про що підписана відповідна додаткова угода. З прибутокм все зрозуміло. А от ПДВ, що з ним? І як "закрити" валютний контроль?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail
Чи може в ЗЕД контракті на отримання товарів бути продавцем та експортером одна фірма, а отримувачем коштів бенефіціар -вказано іншу фірму.
Як такий контракт має закритися в валютному контролі. Сума контракту 26 тис.євро.
