Професії

Практична автоматизація
(модуль 4 із 5)

5.0(337)

7295

Коментувати
Модуль 4

5(15)

Оцініть відео:

Урок 1. Використання BAS для управління собівартістю: приклади налаштувань

00:25:00

Ліана Кириленко

5(15)

Оцініть відео:

5(14)

Оцініть відео:

Урок 2. Автоматизація обліку витрат і податкових різниць

00:17:35

Ліана Кириленко

5(14)

Оцініть відео:

5(10)

Оцініть відео:

Урок 3. Аналітичні інструменти для перевірки даних перед поданням звітів

00:10:53

Ліана Кириленко

5(10)

Оцініть відео:

5(10)

Оцініть відео:

Урок 4. Інструменти для швидкого аналізу діяльності з метою прийняття ефективних рішень

00:09:04

Ліана Кириленко

5(10)

Оцініть відео:
5.0(337)

7295

Коментувати
Коментарі10
0/700
Побажання, щоб був створен онлайн-курс Собівартість послуг наприкладі послуг з перевезення. Коли є три направлення: 1) 49.31_Пасажирські перевезення (маршрутки); 2) 49.39_Послуги перевезення інші пасажирські (Заказні); 3) 49.41_Вантажні перевезення по Україні та вантажні Міжнародні перевезення. Послідовне роз,яснення на прикладі 1С BAS як проводити нарахування доходів та витрат з використанням 231 рах., формуванням собівартості та закриттям періоду.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Якщо в нас послуги з перевезення. Є три направлення: 1) 49.31_Пасажирські перевезення (маршрутки); 2) 49.39_Послуги перевезення інші пасажирські (Заказні); 3) 49.41_Вантажні перевезення по Україні та вантажні перевезення Міжнародні. За якими параметрами нам налаштувати Облікову політику в 1С в розділі Виробництво та Загальновиробничі. В закладці Загальновиробничі як вірно внести Методи розподілу за якими статтями витрат та способу розподілу? Як вірно внести номенклатурні групи, які статті витрат в них подвязати та яку спеціфікацію зазначати? За якими рахунками буде вестись облік таких послуг з використанням 231 рах.?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Показати всі (3)
Доброго дня! Якщо після закриття місяця і визначення фін.результатів ми перевіряємо ОСВ та знаходимо помилки, відповідно виправляємо їх, то нам знову потрібно пройти три етапи спочатку: перепроведення, закриття місяця і визнач.фін.результату, чи після виправлень сміливо формуємо баланс. Дякую!
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Показати всі (1)