Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

5.0(3)

577

102
Оберіть відео для перегляду

5(3)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

04:58:37

Ірина Губіна

5(3)

Оцініть відео:
5.0(3)

577

102
Доброго дня. Підпр. Платник ПнП на заг. підставах. рахуємо різниці.Платник ПДВ.Заключили договір на розробку конструкторської документації. Підскажіть куди віднести дані витрати до адміністративних, чи це буде створення нематеріального активу?
фоп 2ГР виробляє інструмент без елек.частини та продає його через Нову пошту с післяплатою, іноді продає у своєму місті самовивозом, тоді Покупець плате на рахунок ІВАН. Ще планує продавати через роз.рахунок пластикові труби для свердловин.(У своєму місті). Хоче з нового року поставити ПРРО та фіскалізувати оплати.Щоб не було розбіжності дохода з фіскалізацією,хочем фіскаліти усі оплати.Чи можно використовувати ПРРО один, чи потрібно устанавлювати два ПРРО? Який тип вибирати у 1-ПРРО стаціонарний чи інтернет-торгівля? 20-опп зареєстрована як Майстерня на приватний дом, є гараж(власник ФОП як фіз.особа)Дякую за Вашу працю.Поздоровляю з наступающім Новим РОком! Миру, радісті, здоров'я
Згідно рішення суду "передати майно на користь держави"Фонд Держмайна України зареєстрував власність на деякі основні засоби, які належали підприємству, одночасно ФДМ стає власником корпоративних прав та статутного капіталу у розмірі 100% всього підприємства. Як відображати у бухобліку ту частину майна, на яку ФДМ вже заруєстрував право власності і чи треба ні інше майно перереєстровувати право власності що з ПДВ . ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ
Ще маю питання:ЮО платник ПнП,ПДВ-оптова торгівля прод.харчування, іноді надаємо послуги з перевезення своїм авто стороннім орган., рах.23 не ведемо,собівартість цих послуг не розраховуєм. Доход визнаєм на 702 .Чи можливо так діяти,якщо ні, як оптимальніше виправити. Я прийшла на підприємство у другій половині року,чи встигаю ще виправити ,2 ФОП має договір суборенди авто у ФО. Зг-но договора розраховується за авто 1р наприкінці року.Як в цьому випадку сплачувати ПДФО і ВЗ, як правильно прописати в договорі,якщо ми сплачуємо ПДФО ,ВЗ один раз разом з орендним платежем. Щиро дякую за відповіді.
Вітаю! За наказом керівника підприємство компенсовує працівнику витрати на проїзд та оподатковуємо це як додаткове благо з натуркоефіцієнтом - ПДФО і ВЗ . Працівник надає авансовий звіт та квитки за місяць.Чи вірні такі проведення Дт 949 Кт 663 - нарахували дохід як додаткове благо, Дт 663 Кт 641,642 - утримали податки. Дт 663 Кт 311- виплати кошти працівнику. Чи можна включати у витрати чи треба коригувати на різниці суму по Дт 949 ? Дякую!
Добрий день, відбулося переіменування вулиці, підскажіть, як і коли внести зміни в 20 ОПП в ліцензію для зберігання пального для власного споживання.
Добрий день. Підприємство прощає клієнту (фіз.особі)борг по кредиту за рішенням суду в зв'язку з банкрутством. Як підобразити це в додатку Д4?
 Підприємство відправило боржнику рекомендованим листом повідомлення про прощення (анулювання) боргу,щоб Боржник самостійно сплачував податок з таких доходів та відображав їх у річній податковій декларації (пп. 164.2.17 «д» ст. 164 ПКУ).
 Але лист повернувся назад з відміткою, що адреса по якій здіснювалась відправка листа під окупацією.
 Хто повинен сплачувати податки в такому випадку?
Добрий день! ТОВ, єдиний податок, подали звітність по ЕСВ та ПДФО за 3 квартал 2024р. Є відокремлений підрозділ ( офіс, 1 людина) та не подали за нього звітність. Все данні по працівнику вказали в звіті за основномим місцем.. Податки сплачували окремо. Як виправити цю помилку? Та які штрафні санкції будуть? Дякую!
Вітаю! ТОВ загальна система, за 2024р дохід вище 40млн. ОВДП придбані 30.10.2024р вище номінальної вартості, (умовно-номінал 1шт-1000грн, придбані за 1060грн)з метою утримання до погашення 15.01.2025р (77 днів). Купонний дохід на 1 облігацію 90грн. Чи треба купоний дохід ділити, з 30.10.2024 по дату балансу 31.12.2024р віднести у дохід 2024р, різницю у 2025р.
Добрий день! Підприємством був отриманий кредит у 2022 р. від нерезидента-пов'язаної особи (бенефіціарний власник є одна і та сама фіз.особа). Строк повернення настав у жовтні 2024 р., але підприємство наразі не може повернути кредит. Підприємство продовжує нараховувати курсові різниці, чи немає якихось обмежень щодо розрахунку курсових різниць за такою заборгованістю? Дякую
Добрий день)Підприємстов платник єдиного податку має борг перед фізичною особою.Вирішили підписати договір прощення боргу.Які податкові наслідки для юр. і фіз осіб.
Вітаю п.Ірино. Працівник звільняється,за ним залишається тел.номер.За цим номером є витрати майбутніх періодів по травень 2025 р.Чи буде правильно ,якщо працівник внесе в касу компенсацію цих витрат ( Дт 377.5 - Кт 719 ) а ПДВ з них показати через компенсуючу ПН ? (ТОВ,заг.система,платник ПДВ,малодохідне) Дякую.
Доброго дня, пані Ірино. Коли підприємство має подати заяву на отримання ліцензії на зберігання пального для власного споживання? Чи можна подати заяву в момент будування об"єкта для зберігання пального? Чи все ж таки потрібно ввести в експлуатацію такий об"єкт, а потім подати заяву? На якому рахунку згідно ПСБО потрібно обліковувати об"єкт для зберігання пального? Чи потрібно реєструватися платником акцизного податку? Дякую.
Вітаю. Підкажіть чи компенсовується працівнику витрати на послуги банку за проведення платежу на госпвитрати згідно авансового звіту? Зокрема, комісія банку за здійснення платежу страхування, чи дорожнього збору в Європі, тощо.
 Дякую.
Доброго дня, якщо фоп 2 гр планує закритися 01.01.25, щоб уникнути перевірки податкової, то потрібно не мати діяльності 2025-2027 роки ??? чи може впливати карантине призупинення та воєннє 1,5 року в ці терміни не добавляються??
Добрий день, який штраф за зберігання пального для власних потреб без ліцензії у 2025 році. Дякую.
Під-во подавало декларацію з плати за землю (орендна плата) зг.Договору оренди землі за 2020,2021,2022,2023,2024. Але з квітня 2022 припинило сплачувати орен.плату та звернулося до суду про визнання договору оренди землі недійсним, оскільки під-ву було передано земельну ділянку, яка знаходилась під об’єктам нерухомого майна (нежила будівля), власником якої є інша особа. Господ.суд визнав договір недійсним. Які наслідки для під-ва в обліку? Під-во мікро, звітність подає раз на рік.Оскільки податкова сплачену орендну плату повертати не буде, то для під-ва ця сума залишиться витратами?Уточнюючі декларації потрібно подати з податку на прибуток за 2022,2023, а з плати за землю за 2022,2023,2024?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, підприємство на загальній системі отримувало товар від нерезидента (Німеччина), в перелік №480 підприємство- нерезидент не входить. Дохід підприємства до 150 млн. гривень. Чи обов'язково треба підтверджувати довідкою сплату нерезитендом податку щоб не робити коригування 30% витрат? Дякую.
Вітаю, Ірина. Дякую вам за ваші завжди грунтовні відповіді. 1. ЮО-платникПДВ,ПнП, реалізуємо товар нерезиденту, маємо ВМД, ПДВ-0 ставка.При цьому доводиться сплачувати певні платежі на користь морського порта,на території якого відбувається завантаження судна(постановка та зняття бонових загороджень),потім на ці отрим. і оплачені послуги вистявляемо інвойс нерезиденту. Як ви вважаєте на підстві якого п.ст186 ПКУ в даному випадку виникає ПДВ, або це не об'єкт. Щиро дякую за відповідь.
Доброго дня. ФОП 1 на 3 гр (5%)- вид діяльності перевезення вантажів, надав разову позику ФОП 2 на 3 грп. (5%) терміном на 1 рік. Чи підлягає оподаткуванню позика у ФОП 1 при повернені коштів від ФОП 2.? які ризики цієї операції?