Лектор вебінару
-
Вікторія Величко
Практикуючий консультант з питань оподаткування та бухгалтерського обліку
Про що дізнаєтесь?
- ПДВ-зміни, оновлення в декларації з ПДВ, порядок заповнення додатків
- Уточнюючий розрахунок до ПДВ-звітності: новації в порядку заповнення
4.9(35)
Все про зміни в ПДВ та особливості заповнення Декларації і Додатків у листопаді
Вікторія Величко
4.9(35)
- Декларація з ПДВ: основні зміни
- Уточнюючий розрахунок: новий порядок заповнення
- Додаток 1: як заповнити та підтвердити рядки Декларації
- Додаток 2: на що звернути увагу для успішної поточної та майбутніх Декларацій
- Додаток 3, 4, 5: алгоритми заповнення
3218
Доброго дня Допоможіть будь ласка розрахувати суму податку на додану вартість несплачених до бюджету у звязку з отриманням податкової пільги колонка 4 таблиці 2 ,У мене роздрібна торгівля продуктами та акцизними товарами такими як алкоголь та тютюн який має пільгу 14060554.рядок 5,1 і 5 декларації Д4 занесена сума реалізації тютюнових виробів з націнкою 5 % рядок 11.4 ставлю суму придбання без додатку на додану вартість практичний розрахунок будь ласка буду чекати Дякую

Добрий день! Ваша ситуація потребує більш повноцінної консультації. Продублюйте, будь ласка, Ваше запитання у сервісі "Особистий консультант" (https://7eminar.ua/events/2235/3222). І експерт надасть Вам відповідь протягом 24 годин. Сервіс працює 24/7. Отримуйте безлімітні консультації щодня – відповідаємо від 15 хвилин! Гарного дня! 📝
Доброго дня. Подали Декларацію за жовтень 2024 року. Заповнили оновлений Додаток 2, в якому розписали наше від'ємне значення а також заявили до бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника податку. Сьогодні ще раз перевіряли цей Додаток і виявили помилку: по одному з контрагентів вказали невірний період складання податкової накладної. На бюджетне відшкодування по цій позиції не подавали. Як виправити помилку за допомогою Уточнюючого розрахунку?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Не прийнята декларація ПДВ за жовтень, в кв.2 пишуть: "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту інформація про додатки, що додаються до декларації та є її невідјємною частиною, а саме, не подано або не заповнено відмітку щодо подання додатків: HD1 (перевірено на підставі п.п. 49.3, 49.8 ст. 49, п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України).." Що вони мають на увазі
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Не прийнята декларація ПДВ за жовтень, в кв.2 пишуть: "Виявлені помилки/зауваження:
Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов’язкового реквізиту інформація про додатки, що додаються до декларації та є її невідјємною частиною, а саме, не подано або не заповнено відмітку щодо подання додатків: HD1 (перевірено на підставі п.п. 49.3, 49.8 ст. 49, п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу України).." Що вони мають на увазі?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Не прийнята декларація ПДВ за жовтень, в кв.2 пишуть, що не заповнені всі реквізити HD1, не указані додатки ,але це не передбачено! Я не бачу де їх треба заповнити,будь ласка,допоможіть!
З повагою гол.бухгалтер Олійник Н.А.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день.
На 43:42 відео лектор говорить про принцип покриття податкових зобовя'зань поточного періоду спочатку значенням рядка 21 попереднього звітного періоду, а потім поточним податковим кредитом (метод ФІФО).
Підскажіть якими номативними актами це регламентується? Можливо є хоча б якісь консультації податківців з цього приводу?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
Добрий день! Підкажіть. В Таблиці 1 Додатку 2 у графі 2 та 3 який ставити місяць та рік? Нам відмовили в бюджетному відшкодуванні і 17.09.24 отримали рішення, і 02.10.2024р- день узгодження податкового повідомлення-рішення. заповнила п.16.3.Потрібно заповнити Додаток 2. Звітний період, в якому виникло це від''ємне значення буде вже 10.24р. чи всі ПН, що подавались на бюджетне відшкодування розписати по тим періодам, в яких вони були до бюджетного відшкодування. Дякую.
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
З приводу 15 рядочка декларації сюди ще включати РК реєстрація яких була зупинена?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
ФОП на заг.системі, платник ПДВ діяльності не здійснює. Протягом останніх 12 міс.подавалась декларація з ПДВ, де переносився один показник по ряд.21.
У вересні 2024 було анульовано свідоцтво платника ПДВ за рішенням контр.органу по причині "надання декларацій про відсутність поставок". За вересень була подана звичайна декларація по ПДВ, так як про це рішення не було відомо.
За жовтень уже нічого не потрібно подавати? За вересень потрібно було подати з певною відміткою щодо останнього зв.періоду?
Ваше запитання було передано нашому лектору/експерту. Як тільки надійде відповідь на питання, Ви отримаєте сповіщення на e-mail 📩
