Лектор випуску
-
Ольга Целуйко
Податковий і фінансовий консультант, автор статей з бухобліку та оподаткування
Теми запитань
- витрати
- податок на прибуток
- борги та заборгованості
- валютні операції та ЗЕД
- РРО та каса
- єдиний податок ЮО та ФОП
- ПДВ
- П(С)БО
- дивіденди та корпоративні права
5(3)
Online-відповіді на запитання
Ольга Целуйко
5(3)
Щоб переглянути відеовідповідь, клікніть на посилання над запитанням
Усі відповіді на ваші звернення дивіться в рубриці «Мої консультації»
873
Добрий день Ольго! Така ситуація. В 2019 р. виплатили дивіденди нерезеденту за 2018 р. Податок на прибуток у розмірі 5% сплатили, але не врахували, що довідка про нерезедентство була надана за 2018 р., а 2019 забули надати. Як вийти тепер з цієї ситуації. Податок доплачу в розмірі ще 10%, а от по бухгалтерії по проводкам як провести все це? Підкажіть будь ласка. І ще таке питання: чи треба при виплаті нерезеденту окрім податку на прибуток платити ще податок на репатріацію.
Добрий день! 18.01.2022р ми оплатили ФОП за зап.частини до власних авто. До цього часу зап.частини не отримані і повернення коштів не сталося. Зв'язок з цим ФОП відсутній. Сума платежу не велика. Скажіть будь ласка, коли можна списати цю дебіторську заборгованість? Дякую.
Добрий день. ФОП 2 групи продає кисло-молочні продукти у кіоску. Є РРО. Планує з 01 листопада відкрити ще одну торгову точку, де буде продавати технічно-складні побутові товари (прінтери, моб.телефони, ремонт телефонів). Згідно Порядка 496, ФОПу треба буде вести Товарний облік (Табличку) на всі товари: і на ТСПТ, і на кисло-молочну продукцію. Ремонт телефонів треба включати в Табличку Товарного обліку? Якщо в майбутньому ФОП відмовиться від продажу ТСПТоварів, а буде продавати тільки кисло-молочну продукцію, то йому треба буде все рівно вести Табличку Товарного обліку, тобто до моменту ліквідації ФОПа треба буде продовжувати вести Табличку? Дякую!
чи може неприбуткова громадська організація запровадити у себе спрощений режим регулювання трудових відносин?
Діяльність оптова торгівля нафтопродуктами, чи можна використовувати власну форму ТТН, розроблену під себе, затвердженою наказом керівника, яка містить всі обов’язкові реквізити. Чи треба використовувати тільки спеціальну форму ТТН Додаток 3 до Інструкції про порядок приймання, транспортуванні, нафтопродуктів затвердженю Наказом № 281/171/578/155 від 20.05.2008
Адвокатське об`єднання , мають статус неприбуткової організації, чи можуть вони на платній основі отримувати гонорар на поточний рахунок АО ? Мені здається, що якщо неприбуткова - то тільки внески і витрачати утримання. Де я помиляюсь ?
Нарахування та виплата дивідендів за 1 півріччя 2024 має бути в листопаді 2024.Якою датою проводити нарахування в бух.обліку(які мають бути документи для нарахування, окрім Рішення учасників)?Коли сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток, датою нарахування?Сплачений авансовий внесок в 4 кв.2024 зменшує податок на прибуток в декларації за 2024рік?Які додатки заповнювати в декларації за 2024 рік при виплаті дивідендів в 4 кварталі 2024? На який бюджетний рахунок сплачувати податок на репатріацію при виплаті дивідендів?Можна нарахувати та виплатити дивіденди за 1 півр2024 в 4 кв2024, а потім нарахувати та реінвестувати дивіденди за результатами діяльності минулих років?
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо ФОП 3гр,5% оплатить рекламу нерезиденту, він повинен буде ПДВ нарахувати і подати звіт з ПДВ?
ТОВ, загальна сист. оподатк., оптова торгівля. По Дт 3712 сплачено суму 10тис.дол. -22.05.23, тобто передплата нерезиденту висить вже більше року, скільки по терміну може висіти така передплата, чи можуть бути якісь наслідки від податкової чи валютного контролю? В які терміни треба обов'язково закрити цю передплату надходженням товарів?
ТОВ, загальна сист. оподатк., оптова торгівля. Якщо в контракті з нерезидентом-постач. не вказано коли саме переходить до нас право власності на товар (товар їде з Китаю 2-3 міс: море+суша, по 100% передплаті), вказано тільки, що купівля-продаж відбув. по Інкотермс 2020 (перехід ризиків), в облік. політиці прописано, що право власності на товар настає по факту надходж. товару на склад - оприбутк. датою CMR на Дт 281. Чи вірно це? Чи треба було оприбут. на Дт 287 товари в дорозі, датою коли до нас перейшли ризики по Інкотермс, а потім переміщати на Дт281 коли товар приїхав? Якщо робимо без Дт287 товари в дорозі, які будуть податкові наслідки? І як прописати в контракті, що б уникнути Дт 287?
Доброго дня. Наше підприємство в 2022 р.надало іншому підприємству поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. Надалі був перезалік боргу згідно Договору про відступлення прав вимоги . Новий боржник в 2023 році частково погасив заборгованість. На кінець 2024 року залишається непогашена дебіторська заборгованість. Договір не пролонгований, заборгованість просрочена. Що робити з дебіторською заборгованостю на кінець року? Як її відобразити в обліку? Підприємство проходить обов'язковий аудит.
ФОП, платник ЄП 2 група, отримав мікрогрант від Ощадбанку на суму 250 тисяч гривень. Чи потрібно подавати форму 4ДФ як отримувачу гранту? Якщо так, то з якою ознакою доходу? Чи зобов’язаний ФОП сплачувати 1,5% військового збору та 18% ПДФО? Чи існують інші особливості оподаткування для цього випадку?
Доброго дня! Скажіть будь ласка, як ФОПу 3 гр. внести власні кошти на рахунок ФОПа (поповнення обігових коштів), без оподаткування , як внести, щоб не сплатити единого податку, а також, щоб ці кошти не рахувались, як отримані від продажу товарів чи наданих послуг. Дякую за відповідь.
Добрий день. Постачальник 28.10.2024 зареєстрував ПН (дата складання 08.10.2024) з невірною одиницею виміру (зареєстрував у "штуках" код 2009, а треба було "10шт" код 2010), відповідно і кількість і ціна вказана за 1 шт. В видатковій накладній вказано "10штук", кількість і ціна за 10 штук. Вартість у ПН та Видатковій накладній однакова. Перша подія - відвантаження товару. Постачальник планує зареєструвати РК нульовий з кодом "104". Строки дозволяють. У Декларації з ПДВ за 10.2024 Покупець не повинен відображати нульовий РК? В Дод 1 Покупець відображає "невірну" ПН? Як Покупцю заповнити Декларацію з ПДВ та Додатки за жовтень? Дякую.
Послуги мийки авто, на які витрати віднести? Авто використвується для надання послуг.
Питання по ф.20 ОПП Якщо орендовані склади знаходяться в різних районах міста, то в графі 6 вказувати один КОАТГ по юридичній адресі. чи по знаходженню в конкретних районах?
В мене питання, чи може адвокатське об`єднання мати статус неприбуткової організації ? Яким критеріям воно повинно відповідати ?
Предприниматель единщик в 3 квартале 2024 г. превысил лимит для 2 группы и перешел с 01.10.2024 г. в 3 группу единщиков. Может ли он с 01.01.2025 г. вернуться во 2 группу при условии, что оборот за 2024 г. меньше чем 834 минзарплаты по состоянию на 01.01.2025 г. , но больше чем 834 минзарплаты по состоянию на 01.01.2024 г.?
Звертаюся до вас із проханням надати консультацію щодо ситуації: Через технічну помилку було включено суму поворотної фінансової допомоги у дохід за звітний період. Цю помилку було виявлено під час проведення податкової перевірки. У зв’язку з цим виникла ситуація з перевищенням ліміту доходу для платника єдиного податку 3 групи. Для виправлення ситуації я вже здійснив уточнення призначення платежу та подав уточнюючу декларацію. Однак, зважаючи на нарахування штрафу, прошу надати рекомендації щодо подальших дій для оскарження штрафного рішення та зняття нарахованої суми. Дякую
Добрий день! Чи відноситься до доходу ФОПа єдинника 3 групи з ПДВ суми отримані за рішенням суду по стягненню заборгованості: 1) сума сплаченого судового збору, 2) сума судових витрат на правничу допомогу, 3) сума втрат від інфляції, 4) сума штрафу 3 % річних? Дякую!
