Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

5.0(3)

522

36
Оберіть відео для перегляду

5(3)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

01:57:06

Ольга Целуйко

5(3)

Оцініть відео:
5.0(3)

522

36
Доброго дня)В листопаді 2023 року було створено і зареєстровано ТОВ.В 23 грудня 2023 року до статутного фонду вноситься будівля.Будівля здається в оренду іншій юр.особі.З січня по вересень підприємсво знаходилось на загальній системі оподаткування з жовтня перйшли на єдиний податок.Чи потрібно було подавати і сплачувати податок на нерухоме майно.КВЕД у підприємства 68.20.Коли потрібно подавати декларацію з податку на прибуток?
Вітаю! ТОВ - єдиний податок отримує на поточний рахунок від директора поворотну фінансову допомогу для виплати зароботної плати. Від суми фінансової допомоги нараховують і сплачують 5% єдиного податку. Чи можливо не повертати директору фінансову допомогу.
ФОП на ЗС купив бухгалтеру для роботи ноутбук ( ціна 40500 грн) Чи можливо нарахувати амортизацію таким способом ? (Нарахування амортизації починається з м-ця, наступного за м-цем, у якому об’єкт ОЗ став придатним для Кор Використ та введений в експлуатацію Амортизацію НМА можуть нараховувати в розмірі 50 % вар-сті об’єкта в першому місяці вик-ння та решти 50 % — у місяці його вилучення з активів або 100 % його вартості в першому місяці використання об’єкта (п. 27 НП(С)БО 7 «Основні засоби»). )
ФОП загальна система . Чи можна взяти трактор по договору позички ( власник трактора - матір Фопа ) на безоплатній основі . Чи не буде це порушенням , що зацікавить податкову ? Дякую
ФОП був на 3 групі , перелімітив , перейшов на загальну систему ( займається заготівлею та вивезення лісу). Раніше був закуплений вантажний авто ( документів про закупку немає). Чи можна таке авто поставити на основні засоби по справедливій вартості ( взяти ціну в інтернеті ) та амортизувати ?
ФОП платник єдиного податку 3 група отримує дохід від здачі в оренду приміщення.Як такий ФОП має вести облік?В ПКУ зазначено, що вести в довільній формі.Чи можна вести облік в Exel у вигляді таблиці з відображенням дати, суми, контрагента/орендаря?Первинним документом для підтвердження доходу буде виписка?ФОП визнає дохід по оплаті,отже виписка підтверджує дохід?Чи повинен ФОП робити акти про надання послуг оренди? Орендар ФОП і йому не потрібні акти, орендар сплачує згідно Договору без рахунку.
Строк Договору оренди приміщення складає 2 роки. Дата передачі приміщення 01.10.24. Орендар сплачує аванс за 2 міс.оренди. В договорі прописано, що авансовий платіж зараховується в рахунок оплати орендної плати за останні 2 місяці оренди, а у випвдку порушень за рахунок авансу списується заборгованість по орендній платі, комунальним послугам, штрафні санкції, відшкодування завданої шкоди, збитків. Чи потрібно орендодавцю дисконтувати цей аванс?
Доброго дня, підприємтсво закупило перила алюмінієві по стіні 73пог.м вартістю 99900,00грн. Чи потрібно їх списувати зразу на витрати, чи віднести на поліпшення будівлі?( в обліковій політиці нічого не прописано). Якщо підприємство віднесе на поліпшення будівлі ,то якими бухгалтерськими проводками відобразити дані операції?
Підпрємство платник на прибуток на заг. підставі,платник ПДВ по агенскому договору від нерезидента безоплатно отримує товар. ПДВ сплачено при розмитнені товара включається до податкового кредиту на підставі належним чином оформленої МД, Даний товар відвантажується безоплатно по справедливої вартості (цена інвойса. мито,транспортні витрати) Чи потрібно нарахувати компенсуючи податкові
 зобов'язання , який тип вказати в ПН
Тов № 1 (загальна система,податкові різниці не застосовує) заборгувало поворотну фінансову допомогу тов № 2 (загальна система,податкові різниці застосовує) ,повернути не зможе через фінансові труднощі. тов № 2 прийняло рішення простити борг . питання : в який рядок дод.рі поставити суму витрат по пфд у тов № 2 ,щоб не вплинула на фінрезультат, у тов № 1 в "інші доходи" ?
Доброго дня.Директор Громадської організіціїї перешкоджає засновникам в отриманні доступу до інформації, яка стосується організації.Які дії в данному випадку у засновників?Чи можуть засновники в такому разі звільнити директора від його посадових обов'язків. Дякую
Якщо на початок року є залишок на валютному рахунку. Також надходить валюта протягом поріоду. Відбувається продаж валюти: і попередньої, яка була на залишку, і яка надійшла у періоді. Яким чином списується валюта: типу ФІФО? Яким чином розраховувати курсові різниці при такому русі валюти? Якщо один продаж валюти зачіпає декілька надходжень валюти. Доходи та витрати від продажу валюти рахуються окремо на кожне надходження? Або при розрахунку курсових різниць на кінець періоду?
Доброго дня, ТОВ з різницями, пройшло планову перевірку , за результатами якої нараховано податок на прибуток за 1 кв 2024. По розясненням -таке дорахування треба в деклараціі показувати в деклараціі за 9 міс 2024, при цьому збільшити 18рядок . Але не розумію як при цьому вийти на 17рядок, адже в бух обліку не можу зняти послуги, які зняла податкова, вони оплачені.... Як вірно відобрати таке донарахування в бух обліку і в деклараціі ?Дякую
Доброго дня,орендодавець зареєсстрував по першій події - оплаті- дві податкові накладні,але оплата була- однією сумою. Чи правильно.
Доброго дня. По дог. поставки С\г підприємством отримано добрива (місце поставки - склад покупця) . ДПС по акту перевірки не визнає податковий кредит( на добрива), мотивуючи , що на момент транспортування добрив , водій не працював в перевізника. Чи дії ДПС правомірні?
П-во веде облік заМСФЗ.Працівник поїхав у закордонне відрядження з10.09.по11.09.2024 офіційний курсНБУ(приклад умовний)10.09.2024був 45,3 на11.09.2024 був45, 0 грн за євро. Аванс на відрядження виплатили в ГРИВНЯХ09.09.2024. в розрахунку80 євро на один день по курсу 45,1 грн за євро. Звітується працівник за відрядження12.09.2024-курс45,6 грн/євро.По якому курсу порахувати суму добових для звітування працівнику -по курсу за 10 та 11.09(стаття 170.9.1 ПКУ) чи на дату звітування(затвердження звіту)
Юрособа на єдиному податку без ПДВ має можливість розробити проектну документацію обєкта на Україні, спонсором обєкта проєктування та платником послуг буде нерезидент-Гр.Орган.Літви. В Статуті підприємства є ЗЕД.Питання: Чи попадає ций Договір під ЗЕД? Які є податкові ризики для підприємства єдинника 5% по податкам, по валюті, по визначенням доходу 5% та чи не виникне ПДВ? Чи потрібно повідомляти податкову про заключення договору та подавати якісь нові звіти? Дякую
Під-тво планує купити обладнення за кордоном. Для цього хоче залучити фіз. особу, яка там навчається, але є гро-ном України. Питання: чи можно з фіз особ. укласти Договір ЦПД чи треба якийсь другий на виконання послуг по придбанню обладнення, а саме: переліт літаком з однієї країни до другої, прож-ня в отелі, проїзд у міському транспорті, харчуання та інше пов'язане з цим? Розрахунок за витрати фіз. особ.після викон робіт провести на особисту карточку Які витрати під-во може відобразити в обліку
Добрий день. ФОП 2 групи займається оптовою та роздрібною торгівлею кисло-молочних продуктів. Є магазин, є РРО. Чи може ФОП продавати покупцям - фізичним особам товар у роздріб за однією ціною, а іншому ФОПу (покупцю) - зі знижкою (по готівці)? Чи не буде знижка для покупця-ФОПа трактуватися як додаткове благо із утриманням податковим агентом (ФОП-продавцем) ПДФО та в/збору? Тобто, чи може ФОП-продавець продавати товар за готівку через РРО для фіз.осіб та для ФОПа-покупця по різним цінам? Дякую!
Вітаю, виявили що в Декларацію з ПДВ за березень 2020 року не було перенесено від'ємне значення з декларації за лютий 2020р. Як бути зараз з цією сумою ПДВ? Дякую!