Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

4.5(7)

525

33
Оберіть відео для перегляду

4.5(7)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:22:47

Ірина Губіна

4.5(7)

Оцініть відео:
4.5(7)

525

33
Вітаю! ТОВ - платник ЄП (5%) здає в оренду власне приміщення (основний вид діяльності). Облік приміщення ведеться не за П(С)БО 32, а за П(С)БО 7 (за первісною вартістю з нарахуванням амортизації). Чи передбачена за це відповідальність? Чи варто перевести приміщення в склад інвестиційної нерухомості? Якщо так, то чи можна в облікову політику внести зміни щодо відображення інвестиційної нерухомості за первісною вартістю відповідно до п. 16 П(С)БО 32 та чи доцільно це зробити з 2024 року? Дякую.
Вітаю. ТОВ, виробництво та транспортні послуги, квартальний платник. Так склалося, що ТЗВ списувалися відразу на 231 рах. Цього року виправляємо. З отриманими послугами сторонніх організацій по доставці сировини зрозуміло. А от як вірно розрахувати та провести ТЗВ у випадку доставки тмц власним транспортом? Потрібно зробити калькуляцію транспортних послуг? Одиниця - тона/км вантажоперевезення. І тоді проводити операцією Дт 201, кт 231? При закритті місяця ця сума буде сторнувати Дт 231? Дякую.
Чи правомірно нараховувати податкову Амортизацію ОЗ у 2022-2024р? У 2022р. п-во не працювало, ч/з окупацію. З 2023р частково відновило діяльність, але більша частина ОЗ не використовується. П-во знаходиться на території активних бойових дій на яких функціонують електр.інформац.ресурси. У 2021р Дохід п-ва був більше 40млн, подавалася квартал.звітність+РІ. З 2022р Дохід менше 40млн. Чи обовязково треба подати кварт.звітн за 1-ий кв, півріччя, 9міс.2022р? За 2022р.річна звітність без різниць подана
Добрий день. ТОВ 5% на спрощеній системі купило приміщення із скважиною ( документів на скважину не було і не маємо, спецдозволу не брали,використання на санітарно-гігієнічні потреби) ,зараз здає в оренду приміщення загальносистемнику. При перевірці які можуть бути наслідки, за що і на яку суму можуть оштрафувати ( донарахування рентної плати вони проводять самі чи ні,бо ж ніяких об"ємів не має )
Ми резиденти ДіяСіті з квітня, ведемо резерв відпусток по методу зобов'язань (МСФЗ), як тепер розраховувати резерв в частині ЄСВ? Є рішення, коли метод нормативний, а коли методом МСФЗ? ДПС висловились, що резерв не є базою ЄСВ тому його не потрібно враховувати, але ваші консультанти наполягають, що треба. І що робити з ЄСВ, яке накопичено до квітня, якщо людина йде у відпустку/звільняється, ми використовуємо те ЄСВ накопичене і в якій частині тоді? Дякую.
Вітаю. ТОВ загальна система зареєструвала власну ТМ, є витрати на реєстрацію. Чи ставимо на баланс ми ТМ? якщо так то по якій вартості (витрат на реєстрацію чи замовляємо оцінщика)? Чи витрати списуємо, на який рахунок? Бо я розумію власно створенні ТМ не є НМА? І друге питання: ми платимо щороку за використання ТМ по 10.000, куди ці витрати списувати ? 23 чи 93? Як відобразити первинним документом це, оскільки є просто платіж? Що з ТМ цією робимо? Не ставимо на баланс?
Добрий день. ТОВ заг.система з ПДВ. Отримали Акт від Медка датою виписки 31 травня 2024 року, в якому зазначено наступне: "Передача прав на використання ПО "Облік ПДВ" строком на рік". У травні проводки будуть такі: Дт 39 Кт 631, а також у травні на витрати у сумі 1/12 - Дт 92 Кт 39? Чи проводка Дт 92 Кт 39 буде тільки у наступному місяці? Дякую.
Добрий день. ТОВ 5% на спрощеній системі купило приміщення із скважиною ( документів на скважину не було і не маємо, спецдозволу не брали,використання на санітарно-гігієнічні потреби) ,зараз здає в оренду приміщення. В яких випадках можна працювати на спрощеній системі і мати скважину ( десь було про воду місцевого значення і глубину 20м прісної води для звільнення)
Придбано торгівельну базу, яка складається з окремих складів, цехів. Кожне приміщення розцінене пропорційно площі згідно акту, в експлуатацію введено один склад який використовується. Не введені в експлуатацію обліковуються на рах 15. Одне з приміщень не введених в експлуатацію зруйновано внаслідок прильоту. Як його списати з балансу?
Добрий день. ТОВ заг.система з ПДВ (річна фін.звітність). На балансі не має програми Медок. Раніше всі послуги від Медка списували відразу на витрати. Якщо в Акті виконаних робіт від Медка зазначено наступне: "Передача прав на використання ПО "Облік ПДВ" строком на рік", то чи можна відносити на 39 рахунок ці витрати та списувати 1/12 кожного місяця? Дякую.
Добрий день. ТОВ заг система з ПДВ. На який рахунок оприбутковувати сертифікати ключів від АЦСК Україна, якщо в одному Акті прийому-передачі зазначено наступне: 1. "Обробка даних та формування кваліф.сертифікату відкритого ключа на 2 роки" та 2. "Постачання КП Програмний комплекс Варта з правом використання до закінчення терміну дії кваліф.сертифікату електронного підпису"? Дт 154 - Кт631 Дт 127 - Кт 154 строком використання 2 роки? Чи можна на 39 рахунок строком на 2 роки? Дякую.
ФОП був на загальній системі до 30.06.2024р з 01.07.2024 платник єдиного податку 3я група.Підскажіть як бути з декларацією про майновий стан за перше півріччя діяльності не було потрібно подавати чи ні .Дякую
У зв'язку з вибухом постраждали складське приміщення та ТМЦ які там зберігались. Одне приміщення частково зруйновано, інші постраждали вікна, двері та дах. Було проведено інвентаризацію та виявлені знищені та не придатні до подальшого використовування ТМЦ. Склали акт списання. Що у даному випадку з ПДВ? Чи треба подавати до податкової результати інвентаризації. Зруйнований склад буде зноситись, як зменшити податок на нерухомість, чи є якісь пільги по оренді землі?
Добрий день! Аптека при розрахунку з клієнтами використовує систему бонусів, іноді за рахунок накопичених бонусів клієнт сплачує ціну за товар нижче ціни придбання. Щоб уникнути нарахування пдв (компенсуючій ПН) можна створювати фонд / резерв для подальшого списання за рахунок резерву бонусів?
Вітаю! Почали здавати Об 'єднану звітність з ЄСВ та ПДФО починаючи з 4 кв.2020 р. Але зараз виявили, що не заповнювали графу 19 "Військове звання" у додату 5. Підприємство бронює своїх працівників. Чи обов'язково потрібно виправити цю помилку? Якщо так, то яким чином? Дякую за відповідь.
Вітаю. Заплатили за домен ще в минулому році, тепер щороку платимо за продовження на рік. Але тільки зараз плануємо розробляти веб-сайт (капіталізувати витрати на створення, розробку, гіф-анімації для сайту). За домен витрати куди списувати потрібно було на 93 чи 92 рахунок, чи взагалі інший варіант? І що з оплатою за продовження домену, коли сайт все-таки запрацює? Дякую.
Вітаю! Підпр-ство є мікропідприємством та платником податку на прибуток на заг. підставах. Податк. різниці не застосовує. Заг. дохід менше 40 млн.грн. Подає декл-цію з прибутку та фін.звітність 1 раз на рік. Але "закриття місяця" робить кожний місяць. Чи вірно розраховувати курсові різниці на залишок коштів в ін. валюті 1 раз на рік - 31 грудня? Якщо вірно,то не співпадає залишок коштів в ін.валюті в грив. еквіваленті на останній день кожного місяця по банк. випісці з даними бух.обліку підпр-ва.
Вітаю. Як правильно зберігати касову книгу, якщо вона ведеться в електронному вигляді. Чи потрібно в кінці року друкувати її на папері, чи зберігати тільки в електронному вигляді і чи потрібно потім ще й накладати електронний підпис .Дякую за відповідь
Добрий день.ФОП 2 гр, продаж ТСПТ, має ПРРО.Прийшла ДПС з наказом про ФАКТИЧНУ перевірку і надала Запит, в якому просить надати документи за 3 роки (виписки банку, контр. стрічки рро, книгу обліку доходів, табель, і т.д 17 пунктів).Чи має право ФОП не надавати такі документи, бо це не документальна перевірка, а фактична?Якщо не надати документи, чи зможуть найти привід для незапланової документальної перевірки?Для ФОПів 1-2 групи діє мораторій на документальні перевірки до 01.12.2024 року.Дякую!
Добрий день. ФОП 2 групи, продає ТСПТ, є ПРРО, веде Товарний облік з 26.11.2021 року. В Опис на 26.11.2021 року включив всі товари - на які є вхідні накладні, і на які не має вхідних накладних. Якщо всіх вхідних накладних до 26.11.2021 року не мав, чи можуть вважати податківці такі товари як безоплатно отримані (18% та 1,5%)? Дякую.