Online-відповіді на запитання з Ольгою Целуйко

5.0(5)

1000

68
Оберіть відео для перегляду

5(5)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

03:11:41

Ольга Целуйко

5(5)

Оцініть відео:
5.0(5)

1000

68

Підприємство експортує товар. За договором покупець має компенсувати транспортні витрати. Спочатку підприємство отримало передплату, нарахувало 20% ПДВ на сумму компенсації за транспорт та зарееструвало податкову накладну. Потім було відвантаження товару. В ВМД включено і вартість товару і сума доставка. На яку сумму підприємство має виписати податкову накладну за ставкою "0" - на загальну вартість ВМД чи тільки на вартість товару? Як правильно відобразити в декларації з ПДВ?

Доброго дня! Сесія сільської ради передала комунальному прибутковому підприємству (юр.особа) в оперативне управління та користування обєкти інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства (колектор, скважина). Як це відобразити в декларації з податку на прибуток?

Доброго дня .Добровільне об'єднання здійснює представницькі функції та захист Об'єднання та його Учасників в органах державної влади місцевого самоврядування, підприємсвах та ін.Згідно Статуту утримуєься за рахунок вступних та членських внесків. ПДВ на них не нараховує. Ще має договір комісії зі сторонньою організацією. Комісія оподатковується ПДВ. Як неприбуткова організація не зареєстроване. Сплачує податок на прибуток. Прошу прокоментувати ризики в оподаткуванні діяльності Об'єднання? Дякую.

Якщо ФОП зареєстрований в одному районі, а діяльність веде в іншому районі (магазин роздрібної торгівлі), то в 20 ОПП слід ставити помітку для обліку не за основним місцем? І касовий апарат тоді в якій податковій реєструвати та звітувати потім по ньому?

Якщо ФОП на єдиному податку, зареєстрований в одному районі, а магазин роздрібної торгівлі харчовими продуктами без ліцензій в іншому районі в селі, то такий ФОП може скористатися пільгою згідно Переліку 1336 і користуватися лише книгою КОРО та РК без встановлення касового апарату? Чи тут не діють такі правила, бо різні райони, різні територіальні одиниці і береться по максимуму, тобто тільки з касовим апаратом?

Доброго дня. В 1-кв було сплачено авансовий внесок з податку на прибуток на суму суму виплачених дивідендів. Заповнили додатки АВ та ЗП. Значення перенесли до декларації р.16ЗП та р. 20АВ. Зменьшили податок поточного періоду,залишилась невикористана сума. За півріччя сума забов"язань з податку не перевищує залишку. Ми повинні знов заповнити додаток ЗП , а потрібно заповнити Додаток АВ .І як вірно відобразити це в рядках декларації р.20АВ ,21,22 чи потрібно іх заповнювати. Дякую

ЮО на ССО ЄП 5% надавала поворотну фіндопомогу (неодноразова) до 365 дн ФОПу на ССО ЄП 5% .... Питання: Чи є тут порушення? які ризики? якщо є то як захиститись від фіскалів?

ФОП на ССО ЄС спец група 2% надав іншому ФОПу на ССО на ЄП спец.групі 2% поворотну фінансову допомогу до 365 дн. (яка наразі повернута).. Питання: Чи існують в цій ситуації ризики? (враховуючи що фіскали вважають, що ФОП не має права надавати ПФД перебуваючи на спрощеній с-мі оподаткуванні)...

ЮО на ССО ЄП на 631 рахунку є сума 30 тис. грн Кт заборгованості ( закупка товару була 29.11.2017 р. по цій накл. сума Кт заборг. 30 тис. грн (29.11.2020 р. виходить 3 роки)... Питання: Як правильно ми маємо списати Кт заборгованість?

Доброго дня, ТОВ заг.система, виробники, закуповуємо матеріали на виробництво та користуємось послугами транспортних компаній (Нова пошта. САТ). Підскажіть будь-ласка, чи включається у первісну вартість придбаних матеріалів послуги з доставки, які сплачуємо перевізнику за транспортування? А також витрати на заправку авто, яким забираємо такі матеріали? Дякую!

ТОВ заг.система, виробники, придбали металопластикові вікна для частини виробничого цеху, у накладній на прихід (металоконструкції 20 кв.м. на суму 36 тис.грн.). Директор говорить, що це 9 вікон. Підскажіть будь-ласка бухгалтеру, який лише початківець в основних засобах. Як вірно оприбуткувати такі засоби в метрах квадратних, чи в штуках? Які проводки? Який строк використання? Дуже дякую за допомогу!

ФОП надає рахунок покупцеві. Чим відрізняються між собою рахунок, рахунок- фактура та рахунок-фактура інвойс? Дякую.

ТОВ орендує будівлю санаторію. До постійних загальновир.витрат ( ЗВВ)відносимо витрати на оренду.База розподілу – кількість ліжко-днів, нормальна потужність –завантаженість в ліжко-днях.Взимку завантаженість низька, але є постійні витрати,відповідно є нерозподілені ЗВВ, прямі витрати більші за дохід. Як правильно встановлювати нормальну потужність–від макс.завантаженості чи від планових днів і відповідно як рахувати норматив ЗВВ – суму оренди ділити на кількість ліжко-днів макс. чи планових?

Вітаю. Придбали у 2023 році імпортований товар на суму 7000,00 дол. США в Китаї місто Юяо. В переліку 1045 чи 480 страни Китай с таким містом не знайшла. Чи потрібно запрашувати звіт чи довідку. коли і за який період? дякую.

Доброго дня, мікропідприємсто-виробник сільгосптехніки, придбали компресор вартістю 165тис. грн. На який витратний рахунок віднести амортизацію такого основного засобу, якщо він використовується у виготовленні майже усих видів продукції? Який строк корисного використання такого основного засобу? Дякую!

Доброго дня! отримали запит від податкової на надання інформації про закупівлю з Китаю- Гонког. Постанова 1045. В запиті вказано, що ми не збільшили свій фін.рез до оподаткування на 30 %, а отже довели що наша ціна не вище звичайних цін. Ми цього не робили(. Звіт з ТЦУ не подавали(. Як можна вийти з цієї ситуації з мін втратами для ТОВ (заг сис-ма, ЗА 15О млн дох - за 21рік). Тільки аудиторській звіт? Чи може у цьому питанні нам допомогти коллектив 7eminar.com. Дякую).

Не встановили ліквідаційну вартість при введенні в експлуатацію автомобіля, замортизували за 5 років , залишкова вартість -0, протоколом подовжили строк використання ще на 5 років, дооцінку не робили, а у 2022 р.продали по оціночній вартості за 86000 грн.Які порушення визнають податківці при перевірках, коли у платника відбувся продаж основних засобів, , по яких ліквідаційна вартість була не встановлена? Маємо ще в обліку такі основні і плануємо продавати.

Добрый день! При расчета планового резерва отпусков на 2023г не применяли увеличивающий коэффициент изменения мин.зарплаты.Чиленность одинаковая,по сравнению с прошлым годом. Было повышение окладов в марте на 2000,0грн. В июле отправлены сотрудники в отпуск,фактическая сумма отпускных привышает сумму планового резерва.Когда делаем бух.проводку Дт471-Кт661(сумма),и Дт231-Кт661(сторно сумма)мы фактически себе снимаем расходы.Верно ли это? Благодарим!

При поверненні з 2% платнику ПДВ потрібно виписати та зареєструвати ПН за квітень 2022 р. покупцю.Як це зробити якщо покупець на даний час реорганізувався змінив назву та код?

Добрий день.Чи обов'язково видавати накази на видачу коштів в підзвіт працівникам на придбання госптоварів та палива та як бути якщо працівник купив за власні кошти товар і приніс накладну то наказ після придбання? Як директору видати наказ на себе для видачі коштів у підзвіт?Дякую