Консультації лекторів

Online-відповіді на запитання з Іриною Губіною

4.8(10)

1848

49
Оберіть відео для перегляду

4.8(10)

Оцініть відео:

Online-відповіді на запитання

02:44:53

Ірина Губіна

4.8(10)

Оцініть відео:
4.8(10)

1848

49

ТзОВ на заг.системі оподаткування, маємо пов.фін.допомогу від ФО(засновники). пройшло більше року. Договір продовжили,ПФД не повернули поки. чи підлягають ті суми дисконтуванню? Договір був укладений початково на рік-1 день. Повертати будемо,коли засновники вирішать. Дякую!

Добрий день!Маємо заборгованість по сплаті ЗП та зарпл.податків.Який штраф за невч.сплату ЄСВ (після 20 числа наступного місяця) за період після 27.05.2022р. (чи буде штраф у час воєнного стану)?

Маємо кредит в рамках держ.допомоги Доступні кредити 5-7-9.в 03.2022 перевіряли цільов.викор.коштів і було знайдено нецільове в 02,2022.Прийшов лист 31.03.2022 на клієнтбанк про зняття суми,яку покриває фонд за 02.2022,з нашого ТОВ(суму не зазначили,просто констатація факту).Цю суму зняли з р/рах в 06.2022, призн.платежу:% по кредиту.Чим мені підтвердити такі витрати(велика сума)?Довідку банк не надає.Маю виписку з техн.р/рах.банку по нарахув.% по кредиту.цього +бух.довідки досить?Дякую!

Добрий день , шановна Ірино ! Питання стосовно бухобліку рослин та зелених насаджень вартістю від 75 грн. до 5700 грн. Дякую та гарного дня !

Доброго дня, ТОВ з ПДВ перейшло на ЭП 2% з 21.04.2022 . Як скласти фінансову звітність за півріччя 2022? По бух обліку за цей період сума доходу 100грн(умовно), а в Декларації з прибутку дохід відображаємо за період з 01.01.2022 по 20.04.2022, наприклад 80грн? А витрати ? в декларації рахуємо по період до 21.04.2022 .Дякую

Доброго дня! Згідно закону ФОП на загальній системі з 01.03.22р. може не сплачувати ЄСВ "за себе" .Але якщо він на протязі року здійснює діяльність і отримує дохід, як тоді бути?(щокварталу та за підсумком року)?

Доброго дня! 1)якщо працівника мобілізували 21.04.22р.- його в Об"єднаній звітності в Додатку1 відображати двома рядками з кодом ЗО 1 та 47?, та навпроти якого з цих 2х рядків вказати кількість днів перебування у трудових відносинах 30/31? 2)аналогічне питання, чи розділяти двома рядками в Додатку 4ДФ, якщо до 21.04.22 (до мобілізації) йому була нарахована соціальна пільга? (я так розумію, що ознака доходу до і після мобілізації одинакова- 101?

Добрий день! 1)з якого періоду можна не платити середню зарплату мобілізованим згідно Закону 7251? з 19.07.22 чи з 01.08.22? 2) і після цього періоду з яким кодом ознаки доходу в Об'єднаному звіті в Додатку 4ДФ та з яким кодом ЗО в Додатку1 їх відображати? і чи взагалі відображати з нулевою сумою?

Вітаю При звільнені у 1 кв 2022 працівнику було невірно нараховано компенсацію за невикористану відпустку. Помилку знайдено і компенсація донарахована в 2 кварталі. ПЗФо та ВЗ сплачено. ЄСВ не нараховувався. Як правильно відобразити цю виплату в 4 ДФ? яка ознака доходу (колонка 6) і чи потрібно проставляти дату звільнення (колонка 8) ? Дякую

Добрий день. ТОВ, на єдиному податку 4групи, хоче надавати послуги своєю технікою і на своєму пальному. Ліцензію на зберігання пального під-во має. Як правильно відобразити послуги і списання пального бух обліку. Як правильно відобразити пальне в податковій накладній. Чи вважається дана операція з пальним як продаж, якщо так чи потрібна ліцензія на продаж пального?

Добрій день. Як правильно заповнити додаток 5 до Об'єдненої звітності за 2 квартал 2022р.ТОВ перевело з 01.05.2022 року своїх працівників з роботи за сумісництвом на основне місце роботи. Посади такіж : директор та слюсар-ремонтник Зарплата більша. Слюсаря-ремонтника перевела на місце основної роботи наказам 3 від 30.04.2022р. Дата початку роботи 01.05.2022 р. Директор засновник.(тільки наказ 4 від 30.04.2022р. на переведення)

Добрый день. За апрель 22г. как оказалось оплатили ЕН 3гр 2% не на тот счет (счет брали из кабинета, к сожалению скрин не сделали). В ГНС подали заявление (произвольная форма) о зачислении уплаченных средств на правильный счет так и заполнили и подали спец. форму заявления F1302001. Подавлаи 12.07.2022г. В какой срок налоговая должна рассмотреть наши заявления. На сейчас нет никаких ответов от ГНС. В кабинете зачисления средств тоже нет. Что нам предпринять дальше? Куда обратиться?

Добрый день!Командировка в Польшу на авто.Расходы проведены с грн КПК ,за границей,это заправка топливом,оплата дорог.Списание с КПК грн по коммерческому курсу.Чеки в злотых.При утверждении АО,бух проводки делаются по дате операции -это транзакция КПК(дата чека) по курсу НБУ,а разница между курсом НБУ коммерческим курсом отражается на сч949? Или же расчет делать по чекам в злотых по курсу утверждения АО? Суточные выданные авансов в грн пересчитываем по дате утверждения АО? БЛАГОДАРЮ

ТОВ (загальна система , ПДВ) отримує від ПП (загальна система , ПДВ) безоплатно метал для виробництва запчастин з подальшою їх передачею ЗСУ. Як відобразити операції у ТОВ та ПП, та податкові наслідки.

На підприємстві є дві ліцензії : на зберігання пального для власних потреб та торгівля пальним без місця. Податкова проконсультувала, що акцизний склад ми не реєструємо, бо торгівля без місця. Бочка для власних потреб показана в 20 ОПП. Використання пального відбувається щодня, залишки показую в зведеній АН в ост день місяця. Але придбавання пального може відуватись по декілька разів на місяць і тому я ше не списала по АН, а вже придбала. Чи треба подавати АН щодня. Податкова каже що не треба.

Добрий день! ФОП орендував приміщення у юридичної особи, є зареєстроване ПРРО. Приміщення продане фізичній особі,укладений новий договір оренди. Чи треба подавати форму 20 ОПП і перереєструвати ПРРО ? Дякую!

ТОВ,загальна система, платник акцизу паливного,придбали бензовоз для надання тр/послуг.Як добавити його як пересувний акцизний склад чи це відбудеться автоматично?20 ОПП подали.Коли робим витяг з реєстру акц/податку то там тільки наші старі пересувні акц/склади. Коли подаю Заяву про реєстрацію 1-АКПС то присвоює уніфікований номер а на пересувний склад не потрібно Чи він підтянеться в склади при здійсненні першої операції при виписці акцизної накладної? Підкажіть будласка що робити.

З/плату за другу половину лютого 2022 виплатили у квітні.Компенсацію за затримку виплати зарплати не нараховували і не виплачували. В квітні всі працівники були у відпустці за свій рахунок, нарахування з/плати у квітні не було. Об'єднаний звіт за 2кв. ще не подавали. Що робити з компенсацією: нараховувати (чи ні), чи потрібно донарахувати ЄСВ до мінімального за квітень? Як відображати в об'єднаному звіті? Якщо виплачувати в серпні чи потрібно цю компенсацію індексувати? Яка відповідальність?

Добрий день! Останні 4 дні відпустки по вагітності та пологах припадають на жовтень 2022р.Нарахована допомога за 4дні менша за мінімальну зарплату.Чи потрібно дораховувати ЄСВ за жовтень до мінімального розміру? Дякую!

Доброго дня. Ірино, підкажіть, будь ласка, які податкові наслідки зменшення статутного капіталу ТОВ з виплатою коштів (суми номіналу, на яку зменшується статутний капітал) засновникам(фінансова компанія, не платник ПДВ, загальна система оподаткування). Дякую!